de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 99.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1212.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 330.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 1222.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 03/11 A 18/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 452.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/10/2021 A 23/11/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 76.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 3418.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 16 A 31/12/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 4509.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA KJM-1421, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA MNH-0894, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 1542.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 19648.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16 A 31/12/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 750.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS, MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 1245.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 4600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00005282363429 | JOSÉ NILTON DE ARAÚJO MINERVINO | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 432/2016, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAM MAIS MEDICOS, ISNTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIA DE Nº: 621 E PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº: 1.369 AMBAS, DE 08 DE JULHO DE 2013, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 586.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA: QSF-2309, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 20651.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2022 | 820.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R14 AR-360, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 174.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-3156, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 207.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-3156, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 653.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2022 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2022 | 1100.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2022 | 1400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA, EDIÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADES DO PRESENTE E SERVIÇOS DE PRODUTORA DE AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS COM COBERTURA DO CENARIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, MORMENTE DO PODER EXECUTIVO E DA COLETIVIDADE PARA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSER E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE TRANSPARENCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO REF AO MES DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2022 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/11/2021 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE ARTERIAS DE MEMBRO SUPERIOR PARA FAV DESTINADOA Sra. MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA, PORTADORA DO CPF: 072.477.324-07, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 34.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 3800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA HIDRAULICA, PUXADOR, FECHADURA E VIDRO FUME 10mm), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 800.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 1.000 (MIL), PLACAS PARA TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO, TAMANHO 2X4cm. COM TINTAS SINTETICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TOMBAMENTOS E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 1255.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 782.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2022 | 1190.47 | 00004259774476 | RICARDO NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARTISTICOS NA PINTURA DO PRESEPIO DE NATAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 119.05 | 00011518562400 | MAX ARAUJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CORRESPONDENDO AO SUPORTE NO SHOW DE FOGOS E REVEILLON 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2022 | 473.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES), REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADAS A BANDA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, 60 ANOS DE HISTORIA REALIZADO NO DIA 17/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2022 | 150.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 970.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIGRAX, UNIX HIDRAU, LUBRAX, MOBIL DELVAC, DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E PATRO 120K, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2022 | 1655.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2022 | 1850.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 833.34 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PORTADOR EM AMPARO AS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE, TAIS COMO AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO, ISSO INCLUI TANTO AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, COMO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2022 | 892.85 | 00008664022410 | JOSENILDO DA SILVA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PORTADOR EM AMPARO AS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE, TAIS COMO AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO, ISSO INCLUI TANTO AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, COMO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2022 | 1244.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRANEO PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS, MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 19.561-8 FUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 140.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 1562.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$ 11,00 (ONZE REAIS), DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 1752.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 146 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 120.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 204.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESETE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 1531.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 133(CENTO E TRINTA E TRES), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO PRESTADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA, PORTADORA DO CPF: 063.554.504-20, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2022 | 160.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL), CARTÕES DE VACINAS, IMPRESSO EM PAPEL,120g. FRENTE E VERSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2022 | 1890.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 1610.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2022 | 1403.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 14.377-4 FUNDEB, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2022 | 3500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA, COM RELATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO, 03/2010, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2022 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 24/11 A 25/11/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2022 | 22.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2022 | 250.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2022 | 837.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00015585438484 | DANILO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000070 | 07/01/2022 | 25207.68 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2022 | 1250.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE BORDAS DAS CALÇADAS DE AREAS DESTRAVADAS AO CONVIVIO PUBLICO, ESTACIOAMENTO E DEABULAÇÕES DE PEDESTRE, EM ANTEPARO A DANOS CORPORAIS E PARA ESTIMULO AO MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL, A SAUDE E A AUTONOMIA DE MOBLIDADE NO SITIO TABOCAS, ALICERÇADA NO DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2022 | 1124.60 | 28115683000141 | POLICLINICA SANTA EMILIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS DE 19 (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADOS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 32.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C CIDE - CORRESP. A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 7726.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESP. A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R., CORRESP. A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de DEZEMBRO de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 100.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 100.00 | 00010717687430 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 100.00 | 00032479336468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 32923.79 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/11/2021 A 24/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 14150.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM EVENTOS POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, FINAL DE ANO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 1550.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AOS CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FSICALIZAÇÃO PATRIMONIAL DOS EFEITOS NATALINOS INSTALADOS EM VIAS E PRAÇAS PUBLICAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 1550.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO NATAL, SENDO NATAL DE PAZ DO SEMAS, MISSA NATALINA, E MISSA DE ENCERRAMENTO DE ANO, NOS DIAS 23, 24 E 31/12/2021, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 37.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 9838.27 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 04467, 006127/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E APLICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NO JARDIM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM APLICAÇÃO TECNICAS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FERRAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 16.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 500.00 | 00014085124404 | JANAINE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBLIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 500.00 | 00014085124404 | JANAINE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBLIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 850.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 850.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 850.00 | 00013069143458 | RAFAEL ANACLETO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO 2021/2022, DURANTE AS RODADAS DO MES DE DEZEMBRO/2021, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 530.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 108.00 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM), REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 1890.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021/2022, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER EMERGENCIAL COMO CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LIQUIDA E INCOLOR, INSPIDA E INOVADORA, ESSENCIA PARA A VIDA DA MAIOR PARTE DOS ORGANISMOS VIVOS E COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 2070.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS, NA COMUNIDADE SERRA VELHA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2022 | 700.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA GONÇALVES LACERDA, PORTADORA DO CPF: 872..3..814-00, RESIDENTE NA RUA JOSE SILVERIO,SN CENTRO ITATUBA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2022 | 2260.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS UBS I, II, III, V NASF E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2022 | 22.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000132, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2022 | 1995.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2022 | 900.00 | 00070235061441 | RAFAEL DE ARRUDA SOBRAL | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO Sr. ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE I.T.B.I. INDEVIDUO, HAJA VISTA QUE NÃO HAVIA A POSSIBILIDADE DE REGULARIZAR A COMPRA DE UM IMOVEL SEM ESCRITURA PUBLICA EM AMBITO CARTORIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2022 | 3000.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCÃO | REF. A PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VERIFIC. DA EFETIV. DAS POLITICAS PUBLICA ATRAVES DE MONITORAMENTO E A SUA AVALIAÇÃO, DE FORMA QUALIFICADA, COM A PRODUÇÃO DE RESULTADO QUE POSSIBILITAM O APRIMORAMENTO DE PROGRAMAS E AÇÕES VOLTADAS AO INVESTIMENTO OU ECONOMIA DO RECURSOS PUBLICOS JUSTIFICADAS PELO PAPEL ESSENCIAL DA DETERMINAÇÃO E NO ALCANCE DOS OBJETIVOS E DAS PRIOR. DO GOV. COMO FERRAM. P/ ORIENTAR A TOMADA DE DECISÃO DUR. OU APOS A EXEC. DE UMA POLIT. PUBLICA E COMO CANAL EXPRESSO DOS MUNICIPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2022 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2022 | 2300.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA PARA A DEPARTAMENTO DE TURISMO, DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DEPARTAMENTO DE CULTURA, DA PRAÇA DO PARQUE LINEAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2022 | 377.00 | 35715234000108 | Fiori Veícolo LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2F89, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2022 | 473.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000147 | 17/01/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 1260.54 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2022 | 16.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000464, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2022 | 1060.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE CONDUÇÃO, EM LOCOMOÇÃO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ITABAIANA,CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2022 | 34.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2022 | 99.00 | 21041840000172 | PPRO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NORTON 360 PREMIUM PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2022 | 250.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C F.E.P. - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CORRESP. A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2022 | 1600.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2022 | 1950.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, CORRESP. A RETENÇÃO DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000133, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000133, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2022 | 113.58 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 475.99 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/11/2021 A 13/12/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2022 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2022 | 619.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CORRESP. A DIFERENÇA DO MES CITADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 1310.00 | 00003639280490 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2022 | 1310.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2022 | 1310.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 24/11/2021 A 20/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2022 | 1110.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX GL5 SAE, DESTINADO A MAQUINA PA MECANICA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 530.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRANEO PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTLIZANDO PROCEDIMENTOS, MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 24279.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DA RECEITA PROPRIA CODIGO 3703 EFETUADO NESTA DATA, REFERENTE AO PERIODO DE 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 100.00 | 00009504910475 | COSMA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 23249.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 18523.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS PROPRIOS PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 275.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 1340.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 7736.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25/01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 375.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM O CONSELHO DE SAÚDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 13176.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 1510.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE OS EVENTOS ENCONTRO DE GESTANTES E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2022 | 4402.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 0000718-60.215.8.15.0201 - ID - 081230000007592742, TENDO COMO AUTOR: SILVANE OLIVEIRA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2022 | 3487.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 0001127-17.2007.8.15.0201 - ID - 081230000007592793, TENDO COMO AUTOR: JOSELIA MACIEL DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 5251.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 00005231220148150201 - ID - 081230000007592661, TENDO COMO AUTOR: MARINELSON ALEXANDRE PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2022 | 196.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 00005231220148150201 - ID - 081230000007592645, TENDO COMO AUTOR: MARINELSON ALEXANDRE PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2022 | 1510.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 00001383020158150201 - ID - 081230000007592521, TENDO COMO AUTOR: MARTA VALERIA SILVA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 00001383020158150201 - ID - 081230000007592483 TENDO COMO AUTOR: MARTA VALERIA SILVA ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 65.00 | 00071268785407 | ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA EXPEDIÇÃO DE R.G. NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 14/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 26230.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARCELA.0 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 22026.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000007546260 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2022 | 150.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009868027438 | THAIANE GOMES VASCONCELOS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 130.00 | 00008338675474 | KENIA ANNE SIMPLICIO RIBEIRO DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2021, NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00hs. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 130.00 | 00005226928424 | ALANE LUCIANE BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2021, NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00hs. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 130.00 | 00053090870444 | ERON MERENCIO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2021, NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00hs. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 130.00 | 00001759011479 | DANIEL JOSE GERALDO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2021, NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00hs. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 130.00 | 00078011116487 | LAURILÚCIA MARIA VALENTIN. | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NO PERIODO DE 08 A 12/11/2021, NO HORARIO DE 08:00 AS 17:00hs. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO FALECIDO(A): ANTONIO MARTINS DE SALES CPF: 128.120.654-78, RG: 3.893.008, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (APARELHO RESPIRATORIO), DESTINADO A SRa. EUTALIA ALVES BARBOSA PORTADORA DO CPF: 074.838.834-64, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 14.22 | 07142660000156 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO VIDA E PAZ | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, POR MOTIVO DE COBRANÇA INDEVIDUA DE I.P.T.U. HAJA VISTA QUE SE TRATA DE UM IMOVEL ISENTO DE COBRANÇA, UTILIZADO PARA FINS RELIGIOSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000216 | 27/01/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 150.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 100.00 | 00005188933403 | MARIA ADRIANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO FALECIDO(A): ISMAEL VALDIVINO FELIX(NATIMORTO), TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA APARECIDA VALDIVINO FELIX CPF: 078.231.574-70, RG: 333.5377SSP/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 248.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA MNH-0894, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA KJM-1421, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 13153.05 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 43178.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 40145.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 10754.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 7924.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 1312.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 1642.05 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 2386.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 6955.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 6850.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 2260.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS UBS I, II, III, V NASF E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 7370.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 32924.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000134, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000134, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 605.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 1505.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA BULK, MANUT. E REPOS. TRAC DE PAPEL, E MANUT. DE UM SCANNER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 1224.51 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 12548.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 1411.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 780.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 116.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 67.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C F.E.P. EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 2.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R. EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 5395.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C ADO - LC 176/200(ADO25) EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 1860.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 3394.11 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 10112.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 4457.66 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 1347.35 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - B. FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 1983.87 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 18658.34 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 31456.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 11784.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 28956.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 243275.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 547.35 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 2164.61 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 72516.63 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 29682.90 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 39592.82 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 9136.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 15459.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 6969.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 4400.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 52882.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 40499.47 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 77794.30 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 2732.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 19.561-8 FUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2022 | 1320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2022 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000294 | 01/02/2022 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/12/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2022 | 1212.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2022 | 1200.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2022 | 150.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2022 | 150.00 | 00004991622425 | FABIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2022 | 3986.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2022 | 2580.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CAVALETES EM A.C.M. COM ESTRUTURA METALICA E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1.10X1,00m. DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2022 | 500.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM , NO SITIO E NA CIDADE, DECORRENTES AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DIA 17/01 A 21/01/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2022 | 461.19 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/2021 A 23/12/2021, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2022 | 150.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2022 | 150.00 | 00049852825453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00007834733460 | ELIZANGELA MELO DA MOTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTEMPORÁNEOS NO RASQUIDO DE SUJIDADE DO PREDIO PUBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO SERRRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTIGENTES PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2022 | 163.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº (83) 180-3156, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2022 | 2135.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFM-5593, RLW-8A80, OGF-9398, QSF-2309, QFQ-8337, QSF-2309, RLS-2H69,QFM-5663, QFM-5593,RLS2J29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2022 | 582.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2022 | 4500.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 3950.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2022 | 10800.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIA E CAPACITAÇÕES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS NO QUADRO DE PESSOAL DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2022 | 517.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000135, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000343 | 07/02/2022 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2022 | 132.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2022 | 188.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2022 | 1547.62 | 00010038577445 | ALLAN THIAGO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO CONFLUIR NA ABERTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, VOLTADA PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDODRES, COM A FINALIDADE DE PROTAGONIZAR ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBREO O PROGRAMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E INICIATIVAS DE TRAZER RESPOSTAS RAPIDAS P/ INCREMENTO DA RECEITA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000007632221 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2022 | 100.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2022 | 600.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 1200.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO: JORNADA PEDAGOGICA, OCORRIDO NO PERIODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2022 | 1245.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2022 | 714.28 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2022 | 530.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2022 | 1245.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS, MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2022 | 1245.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2022 | 1245.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2022 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2022 | 837.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2022 | 1245.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE OPERACIONAL JUNTO AO CARRO PIPA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 1245.00 | 00070111671450 | RAMIRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSÓRIOS JUNTO AS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS TRATOR DE PNEUS, CORRESPONDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM PRIMEIRO NÍVEL, EM CONTROLE DO PAINEL DE COMANDOS, INSTRUMENTOS E CONFERÊNCIA DOS RUÍDOS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, MANIFESTANDO ATENÇÃO DIFUSA E ATENTA PARA INTEMPÉRIES, PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 477.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2022 | 1071.43 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 714.28 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 1160.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 2200.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2022 | 380.00 | 00070111284414 | PEDRO LYCASSIO DE BRITO ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES, ORNAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA AS COMEMORAÇÕES NATALINAS (O NATAL DE LUZ), NO PARQUE LINEAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 530.00 | 00015585438484 | DANILO SOARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2022 | 320.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDIVEIS NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERANEOS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2022 | 530.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAR, MELHORAR E RECUPERAR SISTEMAS DE DRENAGEM E PAVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0000357 | 07/02/2022 | 50703.10 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 3ª (TERCEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA, EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE ITATUBA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061263-64/2018 CEF. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2022 | 2100.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2022 | 1890.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2022 | 1820.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 1704.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 142 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2022 | 1657.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2022 | 300.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19,(VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2022 | 1496.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 136(CENTO E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2022 | 16.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 06/12 A 30/12/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 568.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2022 | 100.00 | 00001597199419 | JOSÉ CARIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 150.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2022 | 150.00 | 00070111388465 | JOSENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2022 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 150.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 100.00 | 00006417320405 | LINDINALVA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2022 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2022 | 150.00 | 00013901993479 | ALIXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 217.44 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº 180-7408 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E APLICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NO JARDIM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM APLICAÇÃO TECNICAS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FERRAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000375 | 08/02/2022 | 30123.79 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/12/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2022 | 8594.47 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 04531, 006127/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2022 | 1960.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, UTILIZADAS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2022 | 1600.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE DIVISÃO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2022 | 1440.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A INSTALAÇÃO DE FILTROS PARA CAIXA DÁGUA EM QUATRO ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E UMA NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS CONGELADOS, DESTINADOS A SEREM ENTREGUES COM A POPULAÇÃO CARENTE EM GERAL, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2022 | 315.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (APARELHO RESPIRATORIO), DESTINADO A SRa. EULALIA ALVES BARBOSA PORTADORA DO CPF: 074.838.834-64, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0000220 EMITIDO EM 27/01/2022, POR ERRO DE DIGITAÇÃO MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2022 | 476.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PORTADOR EM AMPARO AS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE, TAIS COMO AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO, ISSO INCLUI TANTO AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, COMO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2022 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO EMFRENTAMENTO DE AÇÕES DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2022 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2022 | 320.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2022 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2022 | 22.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2022 | 1600.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 100.00 | 00003109302438 | ADEMIR PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 150.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2022 | 100.00 | 00010045381461 | MARIA RAYANE ARAÚJO CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2022 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUINCIONAMENTO DA EMER. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2022 | 1440.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2022 | 320.00 | 00011332753469 | FILIPE DENILSON RODRIGUES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE MONTAGEM, ASSISTENCIA TECNICA E MONITORAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE, NO EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DO FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL DO VALE DO PARAIBA (FORTUVALE), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2022 | 237.60 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (INICIO DAS AULAS), PRESENCIAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2022 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 93.87 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000452 | 10/02/2022 | 1688.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2022 | 26230.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARCELA-60 RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2022 | 15719.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2022 | 1.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R. EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 1561.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 223 (DUZENTOS E VINTE E TRES), AGUA MINERAL 20LT, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000453 | 10/02/2022 | 246.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 2000.00 | 26756758000148 | A SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | PRESTAÇÃO EVENTUAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, DE CARÁTER AUXILIAR, INSTRUMENTAL OU ACESSÓRIO, VOLTADAS AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES-MEIO, NÃO COINCIDENTES COM ATIVIDADES PRIVATIVAS DE SERVIDORES DO ENTE, BALIZADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 9.507/2018, REGULAMENTADA PELA PORTARIA MPDG Nº 443/2018, IMPLICANDO NA ADOÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS GERENCIAIS, NA MEDIDA EM QUE ENTENDER NECESSÁRIO SEM PESSOALIDADE ONEROSIDADE E SUBORDINAÇÃO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 100.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 100.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 150.00 | 00071268829471 | KARINA FERNANDA ESCOLASTICO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 150.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 100.00 | 00070475980492 | EDICLEIDE LAURENTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 150.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 150.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 100.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 100.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2022 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2022 | 150.00 | 00003210315477 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2022 | 100.00 | 00006914907404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 150.00 | 00013234423407 | ALINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 1475.00 | 00011779796404 | ALEX JOAQUIM SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA, COM ASSENTAMENTO DE TUBOS E REATERRAMENTO, NO SITIO BOLAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 754.80 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000451 | 10/02/2022 | 26960.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO BOLAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 4400.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 2680.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO E/OU CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM FULCRO NAS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E REGUARDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PELO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 1475.00 | 00001473546419 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ENTREGA DE PEÇAS PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 1245.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 3200.00 | 00001431694401 | JOSE ROBERIO ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ARQUITETURA (ARQUITETO), VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000454 | 10/02/2022 | 238.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 845.00 | 00006726277440 | SEVERINO DO RAMO CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO LABORIOSO E SUBSIDIARIO, EM OCASIÕES PORTUNAS, NO INTERIM INTENTATO E RESGUARDO PATRIMONIAL NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ERCIDIO DE MORAIS COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 1160.00 | 00003639280490 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 1160.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 1160.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIDA E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PRÉDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES INFANTIL ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 1440.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE CONDUÇÃO, EM LOCOMOÇÃO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ITABAIANA,CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 280.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000455 | 10/02/2022 | 895.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 440.21 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALA, BOMBOM, BOLINHO DE COCHOLATES, PIRULITOS, SALGADOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS NO DIA C DA VACINAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 16000.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DESTINADOS A BUSCA ATIVA E TESTAGEM DE ASSINTOMÁTICOS POSITIVOS SE COVID NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 1800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 245/70 R16 107T, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000136, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000136, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 8518.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000136, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2022 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 2683.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITE-SE, MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/11/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2022 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 1060.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL),EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE AÇÃO BENEFICENTE COMBINADO COM AÇÕES DE APOIO A CULTURA, COM GARANTIA DO DIREITO AO LAZER EXPRESSO NA CONSTITUIÇÃO - ARTIGO 6º CAPUT, ARTIGO 7º IV, ARTIGO 217, PARAGRAFO 3º E ARTIGO 227., COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2022 | 7500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DE JORNADA PEDAGÓGICA OCORRIDA NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 4000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA: LBW-5044-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021/2022, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 1245.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, EM ÁREAS DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 2070.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS, NA COMUNIDADE SERRA VELHA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 1100.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 1050.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 17.5X25 TR-220A DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 650.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 18.4X305 TR-220 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 950.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR KM-24 TR-220 DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 2750.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 12.5/80C18 TR-15 E PNEU 12.5/80-18 12L ART, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 2630.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20, PNEUS 1000X20 E PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2022 | 5225.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2022 | 7272.18 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2022 | 580.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2022 | 6880.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DA MANGUEIRA E SELO DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA INJETORA, TROCA DO SELO DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO COMPRESSOR, CALIBRAÇÕES NECESSARIAS E REPAROS EM TODOS OS REGISTROS DE FALHAS EXISTENTES, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, SERVICOS DE BOMBA INJETORA E BICOS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2022 | 7436.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2022 | 7580.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2022 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, DOS BICOS INJETORES, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E FLAUTA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESA DO VEIUCLO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DRº. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME: (COLANGIORRESSONANCIA), REALIZADO NA SENHORA: SIMONIKSONALY DA SILVA ARRUDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2022 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 100.00 | 00006955946480 | ALANE CELESTINO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 700.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX GRAXA INDUSTI. , DESTINADO A MAQUINA PA MECANICA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2022 | 7272.18 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2022 | 7433.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2022 | 5514.14 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2022 | 5225.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2022 | 1790.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MAQUINA PATROL 120-K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2022 | 6815.95 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHAPAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS CONHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DAS UNIDADES INJETORAS E DO MOTOR DA MAQUINA PESADA PATROL 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2022 | 580.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2022 | 2220.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAl HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DE POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RURAL DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2022 | 633.25 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA SUMERSA 2CV. E REBOBINAMEMTO DE MOTOR, DA COMUNIDADE DE SERRA VELHA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 673.05 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2022 | 965.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2022 | 965.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2022 | 965.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2022 | 5815.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO - POLICLINICA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000466, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2022 | 150.00 | 00003929453479 | GIRLEIDE VASCONCELOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2022 | 150.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2022 | 100.00 | 00006949294417 | ADEILMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2022 | 100.00 | 00013789714429 | ROBERTO FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2022 | 150.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2022 | 100.00 | 00070045868476 | FLAVIANA MARIA DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2022 | 100.00 | 00003263145479 | CLAUDIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2022 | 100.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2022 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007134034461 | FABIO JUNIOR ANDRADE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2022 | 100.00 | 00003619361410 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2022 | 100.00 | 00007123127498 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 150.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2022 | 100.00 | 00007013323446 | RELBA RENÊ GOMES DE ANDRADE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 150.00 | 00003501599471 | ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 150.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 100.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 150.00 | 00007883732420 | ANTÔNIO EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2022 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008164508462 | RENILZA REGINA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2022 | 150.00 | 00011462711405 | RAYANE GABRIELA DA SILVA EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2022 | 3739.15 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA A850, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2022 | 7638.41 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2022 | 557.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2022 | 830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DO AR QUENTE, LIMPEZA DA CAIXA DO EVAPORADOR REALIZADO NA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2022 | 2600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE USINAGEM E TORNEAMENTO NO SEMI-EIXO, REALIZADO NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000564 | 15/02/2022 | 4680.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 12 (DOZE), DIARIAS DE CAMINHÃO BASCULHANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000565 | 15/02/2022 | 6336.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO), HORAS DE TRATOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2022 | 12051.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importe relativo ao debito de Contas com a arrecadação da contribuição de Iluminação Pública - CIP, realizados no período de JANEIRO DE 2022, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000590 | 16/02/2022 | 34484.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2022 | 175.19 | 00013165498440 | KELLY CRISTINA DA SILVA MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CUSTEIO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2022 | 2590.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2022 | 169.00 | 45127901000187 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2022 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2022 | 150.00 | 00001475753462 | LENILDA CAETANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2022 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2022 | 150.00 | 00013502730407 | MARIA FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2022 | 150.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009037443419 | IRANILDA COSTA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2022 | 150.00 | 00064597520449 | JOSÉ CELESTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2022 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070111862477 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070111171482 | AMANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000587 | 16/02/2022 | 17142.80 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2022 | 1000.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2022 | 3500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS IPS COM TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DE CABO OPTICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, NO PARQUE LINEAR E ADJACENCIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2022 | 756.00 | 00001556054459 | AGRIZONIO VALERIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORMANENTAÇÃO, DURANTE TRES DIAS (13, 14 E 15), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE FOI REALIZADA A PRIMEIRA COLAÇÃO DE GRAU DO MUNICIPIO, DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, ANTIGO CNEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2022 | 400.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO WEB PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTINADA AO CADASTRO E CONTROLE DOS ATLETAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2022 | 4000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2022 | 980.00 | 12306005000126 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA - ATENDIMENTO GINECOLOGICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2022 | 1092.00 | 12306005000126 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA - ATENDIMENTO PEDIATRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 517.48 | 12306005000126 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 850.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 84T, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70 R16 112T, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2022 | 26.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2022 | 164.95 | 13488508000122 | NEXWAY S.A.S. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE USO DE SOFTWARE (ANTI-VIRUS), DESTINADO A MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2022 | 280.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, FECHADURA COMPLETA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM EQUIPE DE MARCA/MODELO PROVEU/REP-3, DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2022 | 150.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2022 | 150.00 | 00001596966408 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2022 | 150.00 | 00001213488494 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2022 | 150.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2022 | 100.00 | 00008669108402 | ANA CORDEL DA SILVA OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2022 | 150.00 | 00070111676410 | RENATA DA SILVA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2022 | 150.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2022 | 150.00 | 00008546766436 | EUCLÉCIA RIBEIRO DE ANDRADE VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2022 | 150.00 | 00001350009474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2022 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2022 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2022 | 150.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2022 | 150.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2022 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2022 | 150.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2022 | 100.00 | 00011906601488 | MARIA TAÍSE PEREIRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2022 | 100.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2022 | 150.00 | 00012889095436 | TATIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010415741424 | FLAVIANA DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2022 | 150.00 | 00001596785446 | THAYSE EMANUELLA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2022 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2022 | 150.00 | 00007048749466 | GERLAINE FRANCISCA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2022 | 150.00 | 00011521887470 | TATIANE DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2022 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2022 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2022 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2022 | 150.00 | 00014130324438 | KAYLANE ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2022 | 150.00 | 00003695014466 | FRANCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X QSE, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2022 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2022 | 126.30 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2022 | 14913.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2022 | 475.99 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/2021 A 13/01/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2022 | 113.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2022 | 51076.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2022 | 25883.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 553.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, QFF-6769, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2022 | 16962.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2022 | 5480.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TROCA DA MANGUEIRA E SELO DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA PATROL, SERVIÇO DA BOMBA INJETORA E BICOS DA RETRO 416-E CAT, MONTAGEM DO CABEÇOTE DO CAMINHÃO BASCULHANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 4200.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2022 | 16305.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | IMPORTE RELATIVO A FORMAÇÃO COM TEMA CENTRAL DIÁLOGO, CAMINHOS E OLHARES PARA UMA APRENDIZAGEM SGNIFICATIVA, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO A EDUCAÇÃO CONTINUADA DESSES PROFISSIONAIS, SENDO TRABALHADO POR OFICINAS TEMATICAS PRO SEGMENTO DE ENSINO (WORKSHOP VOCE É SUA ESCOLA,OFICINA CAMINHOS PARA REPENSAR NOVOS ESPACÇOS DE APRENDIZAGEM, OFICINA COMPORTAMENTO E MUDANÇAS DE HÁBITOS NA RELAÇÃO ENTRE ESTUDANTES E A COMUNIDADE ESCOLAR). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2022 | 51407.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2022 | 21986.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2022 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAúDE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000653 | 18/02/2022 | 13355.86 | 09343022000129 | ACRM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE RURAL DA COMUNIDADE JACARÉ - REFERNETE AOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2022 | 62751.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 952.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 1563.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2022 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2022 | 19.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2022 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000137, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000137, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000137, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2022 | 4000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO FUME 08mm, E VIDRO INCOLOR DE 08mm. DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2022 | 281.38 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2022 | 232.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2022 | 690.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 400(QUATROCENTAS) CARTEIRAS PARA VACINAÇÃO COVID, E 400(QUATROCENTOS) CERTIFICADOS DE VACINAÇÃO COVID PARA CRIANÇAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, (DIA C DA VACINAÇÃO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2022 | 300.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE: GAEL NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO CPF: RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 114.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2022 | 234.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5986-5 F.E.P., EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2022 | 100.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2022 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2022 | 100.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2022 | 100.00 | 00007234357408 | EZIELMA PEREIRA DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2022 | 150.00 | 00004713497479 | MARICLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2022 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2022 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2022 | 150.00 | 00008359973407 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2022 | 150.00 | 00001598399470 | REGINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006412038450 | VALERIA BARROS FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014096028428 | JESSICA MOTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2022 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006962161409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2022 | 100.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2022 | 150.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2022 | 150.00 | 00001454270489 | EDILEUZA CAMELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2022 | 100.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2022 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2022 | 150.00 | 00009604074482 | ROSEANE BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2022 | 100.00 | 00084018437404 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2022 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2022 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2022 | 150.00 | 00009606966445 | FRANCILENE FERREIRA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2022 | 100.00 | 00012718829494 | ERICK PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2022 | 150.00 | 00007807782439 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2022 | 15048.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DEBITADO NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2022 | 23737.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/01/2022 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2022 | 4192.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2022 | 10956.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2022 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2022 | 100.00 | 00029636245819 | FELICIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2022 | 150.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2022 | 100.00 | 00009760985470 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2022 | 100.00 | 00001479681431 | MARIA JOSE VIDAL DE ARUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2022 | 100.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2022 | 100.00 | 00014098825430 | MORGANA SONALY RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2022 | 100.00 | 00002644023408 | MARLEIDE CONSTANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2022 | 100.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2022 | 100.00 | 00013923310480 | MICHEL NETO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2022 | 100.00 | 00012723162460 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2022 | 100.00 | 00045483361415 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2022 | 100.00 | 00011812607440 | JANDERSON JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2022 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2022 | 100.00 | 00005994091421 | SOLANGE ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2022 | 150.00 | 00070111768454 | OSVALDO DE LUNA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 8875.90 | 29379974000100 | GRAFICA EDT. E FABR. DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIV AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE 1.610 AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA SENDO: 805 MATEMATICA, 805 PORTUGUES, (1º ANO - 160 PORTUGUES, 2º ANO 120 PORTUGUES, 3º ANO 165 PORTUGUES, 4º ANO 200 PORTUGUES, 5º ANO 160 PORTUGUES, 1º 160 MATEMATICA, 2º ANO 120 MATEMATICA, 3º ANO 165 MATEMATICA, 4º ANO 200 MATEMATICA, 5º ANO 160 MATEMATICA), DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA O ANO EM CURSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2022 | 3500.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO), DESTINADO A SRa. EULALIA ALVES BARBOSA PORTADORA DO CPF: 074.838.834-64, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 235.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE, COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO), DESTINADO A SRa. MARIA MUNIZ DE ANDRADE CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2022 | 150.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2022 | 150.00 | 00015335662409 | MILENE KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007060633413 | MARIA JOSÉ VALDIVINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2022 | 150.00 | 00023762900400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2022 | 150.00 | 00008879677446 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2022 | 150.00 | 00008979060475 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2022 | 150.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2022 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2022 | 150.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 150.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 150.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2022 | 150.00 | 00020633041491 | MARIA DO CARMO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 100.00 | 00008521224460 | EDILENE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2022 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 150.00 | 00002790684413 | LUZINEIDE FLORENTINA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 150.00 | 00032479336468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007535174426 | MARIZETE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070111649447 | THAMYRES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 150.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 150.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 150.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2022 | 150.00 | 00012570099406 | RAQUEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2022 | 8785.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2022 | 2504.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2022 | 2000.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2022 | 6404.63 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 1195.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2022 | 708.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 1512.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2022 | 1512.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2022 | 250.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2022 | 2050.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA (POLICLINICA CEO E UBS III, UBS II), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 13653.05 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 48883.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 40462.27 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 10754.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 8594.24 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 1312.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 1734.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 885.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 1371.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 11036.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 67.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5986-5 F.E.P., EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 3757.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ADO LC 176/2020 (ADO25), EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 1872.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-DARF RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 25/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 7000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 2350.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGA DE GAS, HIGIENIZAÇÃO,DE AR CONDICIONADO, DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, E DEMAIS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 7415.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 33532.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 1900.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000138, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000138, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 9812.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 677.30 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 8772.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 2604.23 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - B. FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 18658.34 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 33068.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 14258.71 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 30368.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 247354.97 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 17832.14 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 54333.51 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 71379.30 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 35764.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 2799.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 41602.69 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X QSE, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 9136.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 4216.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 21832.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 6969.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 50372.75 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 39272.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 83134.44 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 2482.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PFEC - LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO (FARMACIA BASICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 400 DE 09.02.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2022 | 0.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 29187-0, PROCESSO SELETIVO 2021, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 09.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2022 | 0.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 29187-0, PROCESSO SELETIVO 2021, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 21.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2022 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA - DEBITO EFETUADO NO DIA 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA - DEBITO EFETUADO NO DIA 17.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2022 | 150.00 | 00001652053425 | VALMIRA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2022 | 41850.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABLETES 128GB, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2022 | 461.19 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/2021 A 23/01/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2022 | 60.00 | 00005038704476 | EUDES BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÕES POR MOTIVO DE PAGAMENTO INDEVIVO DE ALVARÁ, HAJA VISTA QUE O CONTRIBUINTE ACIMA CITADO, PREFERIU NÃO PROSSEGUIR COM BUROCRACIAS NECESSÁRIAS DO MENCIONADO ALVARÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2022 | 1547.62 | 00010038577445 | ALLAN THIAGO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO CONFLUIR NA ABERTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, VOLTADA PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDODRES, COM A FINALIDADE DE PROTAGONIZAR ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBREO O PROGRAMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E INICIATIVAS DE TRAZER RESPOSTAS RAPIDAS P/ INCREMENTO DA RECEITA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000007716000 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2022 | 600.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000912 | 03/03/2022 | 15841.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000913 | 03/03/2022 | 90.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000921 | 03/03/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000908 | 03/03/2022 | 647.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000919 | 03/03/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2022 | 1600.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2022 | 100.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2022 | 150.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2022 | 150.00 | 00001597188484 | LENILDA DA SILVA MOTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2022 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2022 | 150.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2022 | 100.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2022 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2022 | 150.00 | 00011258418428 | JACILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2022 | 150.00 | 00006962160437 | MACILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005031063483 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2022 | 150.00 | 00001596083417 | ANA PATRÍCIA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2022 | 100.00 | 00035401286899 | MARIA DE LOURDES MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2022 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2022 | 150.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2022 | 150.00 | 00001265280479 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2022 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2022 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070740000438 | LUCIMARA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001597121495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2022 | 150.00 | 00001394527454 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070111112478 | ANGÉLICA DE LIMA ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2022 | 150.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2022 | 150.00 | 00071501096400 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR TER SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2022 | 150.00 | 00012140452437 | JARDENIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2022 | 150.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070111298474 | THAIS STEFANY DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2022 | 100.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2022 | 150.00 | 00014074123452 | ALANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2022 | 150.00 | 00014762550400 | KASSANDRA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005607528499 | LUCIENE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070111216419 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2022 | 150.00 | 00005087769454 | ADELIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2022 | 150.00 | 00070331506440 | LUANA VIRGINIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2022 | 100.00 | 00009127594459 | JASSIARA PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2022 | 150.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2022 | 100.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2022 | 100.00 | 00007004679470 | MARIA DE FÁTIMA DA S. BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2022 | 150.00 | 00012809439478 | LARISSA ANDREZA GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2022 | 150.00 | 00000011790474 | MARIA HELENA DOS SANTOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2022 | 732.00 | 11409138000165 | J B TAVARES DE M JUNIOR - AGENCIAS DE VIAGENS | Importe relativo ao pagamento de 04 (quatro) diárias, no período de 07 a 10 Março de 2022, na cidade de João Pessoa-PB, da Supervisora do Programa Criança Feliz (primeira Infância no Suas), referente ao período de participação de Capacitação realizada atraves do Governo do Estado da Paraíba, conforme documentação. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2022 | 1160.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2022 | 1160.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2022 | 1160.00 | 00003639280490 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2022 | 2770.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, UTILIZADAS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2022 | 1660.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), PARA A POSSE DO FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL NO VALE DO PARAIBA - FORTUVALE, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2022 | 870.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), PARA A JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000909 | 03/03/2022 | 5527.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 16/02 A 28/02/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2022 | 1094.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE DIVISÃO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000910 | 03/03/2022 | 10022.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2022 | 1125.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TURBO VIGOROS E FLT DE OLEO PSF, DESTINADO A MAQUINA PA MECANICA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000917 | 03/03/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA KJM-1421, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000918 | 03/03/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA MNH-0894, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000920 | 03/03/2022 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/01/2022 A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2022 | 3500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS IPS COM TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DE CABO OPTICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, NO PARQUE LINEAR E ADJACENCIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2022 | 1000.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2022 | 1120.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2022 | 3597.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2022 | 420.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000911 | 03/03/2022 | 570.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2022 | 1600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65 R16 98V, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS2F89, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2022 | 900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 84T AR360, DESTINADO AO VEICULO FIORINO (AMBNULANCIA) DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2022 | 340.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU, OXIGENIO SAMU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000139, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000139, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS: CR 1055747-66: EGTE4- VERIFICAÇÃO DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO - TP-3021, NOVO PROCESSO PARA LICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO DO ZUZA MARTINS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000934 | 04/03/2022 | 32160.15 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/01/2022 A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2022 | 2495.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2022 | 192.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 400(QUATROCENTAS) CARTÃO DE VACINAÇÃO COVID PARA CRIANÇAS, FRENTE E VERSO EM PAPEL CARTÃO 180gm, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2022 | 43.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2022 | 240.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2022 | 210.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2022 | 212.38 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2022 | 8799.68 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DISCO RECORT TATU 28X6 FR-1.11/16 10R, DESTINADO A GRADE ARADORA DOS TRATORES VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2022 | 1440.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2022 | 927.82 | 29379974000100 | GRAFICA EDT. E FABR. DE PAPEIS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIV AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE 164 AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA SENDO: 82 MATEMATICA, 82 PORTUGUES (2º ANO - 45 PORTUGUES, 5º ANO - 37 PORTUGUES, 2º ANO - 45 MATEMATICA, 5º ANO - 37 37 MATERIMATICA), DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA O ANO EM CURSO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2022 | 6510.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2022 | 1425.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BONE EM BRIM 100 ALGODÃO, COLETE EM BRIM, CAMISA MANGA LONGA, BOLSA EM LONA PERSONALIZADA, DESTINADO AOS A.C.E. PARA O DESENVOLVIMENTO EM VIGILANCIA EM SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2022 | 5822.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BONE EM BRIM 100 ALGODÃO, COLETE EM BRIM, CAMISA MANGA LONGA, BOLSA EM LONA PERSONALIZADA, NECESSAIRE E MOCHILA EM NYLON PERSONALIZADA, DESTINADO AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DENTRO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000998 | 08/03/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2022 | 15.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2022 | 347.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2022 | 418.80 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISA BASICA COR BRANCA COM GOLA, MALHA PP, BOLSA TIPO CARTEIRO COM ALÇA DE MÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2022 | 680.00 | 00007115386463 | MACIEL FRANCISCO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E OUTRAS CORRELATIVAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2022 | 680.00 | 00012642994430 | JOSÉ VALDEIR DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E OUTRAS CORRELATIVAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2022 | 680.00 | 00003007560462 | OCIAN VITAL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E OUTRAS CORRELATIVAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2022 | 680.00 | 00002341153437 | EDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E OUTRAS CORRELATIVAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2022 | 680.00 | 00009380202423 | JAIRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E OUTRAS CORRELATIVAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2022 | 860.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2022 | 860.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2022 | 860.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2022 | 10133.46 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 04531, 006127/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2022 | 1073.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2022 | 1335.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2022 | 1071.43 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2022 | 1335.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E APLICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NO JARDIM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM APLICAÇÃO TECNICAS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FERRAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2022 | 894.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2022 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2022 | 1335.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2022 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2022 | 1335.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2022 | 597.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2022 | 1335.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2022 | 714.28 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2022 | 1335.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2022 | 954.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE OPERACIONAL JUNTO AO CARRO PIPA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2022 | 714.28 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2022 | 2595.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TURBO, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2022 | 450.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TOP TURBO, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2022 | 1050.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2022 | 2000.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2022 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE TERMO ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 05/01 A 07/01/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2022 | 1512.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$7,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2022 | 150.00 | 00012359780441 | MARIA NATALIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM COM CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2022 | 100.00 | 00005597572474 | EDNALVA DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2022 | 500.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, O CARNAVAL CIRCULAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10/02 E 25/02/2022, EM UM TOTAL DE 10hs. DE DIVULGAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2022 | 1335.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2022 | 1635.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 252.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19,(VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 1495.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 1652.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 137 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 1430.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$11,00 (ONZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2022 | 302.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PREDIO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO POR DR. CRISTIANO CRUZ (ANGIOLOGISTA), REALIZADO NA PACIENTE: REJANE MARIA DA SILVA ALMEIDA PORTADORA DO RG: 29397350-9, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2022 | 2100.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2022 | 1445.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 17 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2022 | 4854.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2022 | 400.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2022 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM EQUIPE DE MARCA/MODELO PROVEU/REP-3, DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 870.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2022 | 3368.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2022 | 220.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2022 | 43.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2022 | 26230.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2022 | 6960.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 100.00 | 00002953073400 | ANGELA SELMA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001036 | 10/03/2022 | 2992.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001037 | 10/03/2022 | 3166.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001038 | 10/03/2022 | 4510.03 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001039 | 10/03/2022 | 7918.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001040 | 10/03/2022 | 2060.25 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001041 | 10/03/2022 | 951.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001042 | 10/03/2022 | 1003.86 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001043 | 10/03/2022 | 1125.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001044 | 10/03/2022 | 699.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2022 | 590.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR 750X16 TR-15, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001045 | 10/03/2022 | 2252.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2022 | 1820.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2022 | 527.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ATIVIDADES JUNTO AO DIA "D" DA VACINAÇÃO COVID 19, DOSE DE REFORÇO E VACINAÇÃO INFANTIL ACIMA DE 12 ANOIS, DENOMINADA "DOMINGUEIRA DA VACINAÇÃO COVID 12", NO DIA 06/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2022 | 1960.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2022 | 99.95 | 13488508000122 | NEXWAY S.A.S. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE USO DE SOFTWARE (ANTI-VIRUS), DESTINADO A MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2022 | 21.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2022 | 99.95 | 13488508000122 | NEXWAY S.A.S. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE USO DE SOFTWARE (ANTI-VIRUS), DESTINADO A MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2022 | 99.95 | 13488508000122 | NEXWAY S.A.S. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE USO DE SOFTWARE (ANTI-VIRUS), DESTINADO A MAQUINA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2022 | 1905.00 | 00001265358419 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PRÉDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2022 | 1335.00 | 00002740296428 | RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2022 | 624.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2022 | 640.00 | 18626023000171 | VITÓRIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO. | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS ARTESANAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2022 | 2529.40 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAl HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RURAL (SITIO JACARÉ) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2022 | 1515.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE CONDUÇÃO, EM LOCOMOÇÃO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ITABAIANA,CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2022 | 475.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PORTADOR EM AMPARO AS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE, TAIS COMO AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO, ISSO INCLUI TANTO AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, COMO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/03/2022 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TABLADO BASE MADEIRA 180X1,30 0,52cm. PRETO, DESTINADO A EQUIPE DE FISIOTERAPIA DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL, PARA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001087 | 14/03/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2022 | 591.64 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, MESA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2022 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2022 | 150.00 | 34897171000187 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL (conjunto de elementos gráficos), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2022 | 85.38 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/03/2022 | 3500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA, RETIFICA, E REBOQUE REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2022 | 10813.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2022 | 281.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2022 | 3650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE CANTO C/ RAMPA E CORRIMÃOS, UMA BARRA DE LING(ESPALDAR) EM MADEIRA, UMA REGULAGEM P/ BARRA DE LING DESTINADO A EQUIPE DE FISIOTERAPIA DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL, PARA REALIBILITAÇÃO DE PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2022 | 21.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010289004497 | EVANDRA MYLENNA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2022 | 150.00 | 00071268826456 | MAYARA DASILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2022 | 100.00 | 00006726279493 | JOSIVANIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2022 | 150.00 | 00006776591482 | SEVERINA FAUSTINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 100.00 | 00001594398410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 150.00 | 00015455370464 | RITA DE CASSIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021/2022, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2022 | 179.00 | 00070317058436 | OVAILDO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO ANTEPARO E REVITALIZAÇÃO DE CABEÇEIRA DA PONTE NO SITIO JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO ABERTO CAPACIDADE DE 3tl. PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES NA JORNADA SEMANAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001108 | 15/03/2022 | 79939.79 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAGEM/CORTE DE TERRAS ATRAVES DE TRATORES AGRICOLA DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLA (GRADE ARADOURA), CONFORME BOLETIM DE AFERIÇÃO Nº 00001/2021-CPL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. E CONTRATO DE Nº00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2022 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2022 | 120.40 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO INFORMATICO (PENDRIVE DVD-R 4X SHIRINK BLU RAY), DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2022 | 2100.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANSAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2022 | 13200.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA: LBW-5044-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB IDA E VOLTA, NO HORARIO: DA MANHÃ E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2022 | 2700.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA: HVS-6046-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COM DESTINO AOS SITIOS: JUÁ, TABOCAS E JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2022 | 800.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER NOS DIAS 08 E 16 DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2022 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2022 | 16532.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2022 | 2294.42 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MAÃO DE OBRA MOTOR (SERVIÇO GRAL) REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2022 | 1800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PARTE HIDRAULICA (LIMPEZA E REVISÃO DE TODO O SISTEMA), REALIZADO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2022 | 4800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA E RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES, REALIZADO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001140 | 17/03/2022 | 19705.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001136 | 17/03/2022 | 85.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001135 | 17/03/2022 | 845.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/3 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2022 | 150.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2022 | 150.00 | 00009683717446 | ANA CRISTINA MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2022 | 150.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESA DE CONTAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2022 | 100.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004358560490 | CÍCERO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2022 | 100.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005718199400 | MARLUCE FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2022 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2022 | 100.00 | 00009781288426 | RAQUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2022 | 900.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃOI DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,00X2,00m PARA O DIA DAS MULHERES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2022 | 1213.89 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2022 | 266.28 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001138 | 17/03/2022 | 7517.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2022 | 1732.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FELPA LISA 100 ALGODÃO ESTILOTEX, DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2022 | 688.74 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTEBOL, BOLAS DE FUTSAL, CAMISA PENALTY), DESTINADO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001133 | 17/03/2022 | 3900.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ), DIARIAS DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001134 | 17/03/2022 | 16560.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 120hs. (CENTO E VINTE), COM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001139 | 17/03/2022 | 15609.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001137 | 17/03/2022 | 950.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2022 | 554.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2022 | 596.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA: RLS-2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2022 | 5398.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2022 | 4708.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2022 | 7864.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2022 | 1173.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2022 | 10264.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2022 | 5865.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2022 | 113.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2022 | 54899.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2022 | 2300.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP. DA PARAIBA - SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE INSTRUTORIA, COM REALIZAÇÃO DE WORKSHOP MULHERES EMPREENDEDORAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A FEIRA DE ARTESANATO NOS DIAS 18 E 22 DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2022 | 8314.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2022 | 65947.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2022 | 23087.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2022 | 62883.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2022 | 2660.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO E/OU CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM FULCRO NAS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E REGUARDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PELO PRESTANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2022 | 180.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULOS GOL DE PLACAS: QFM-5663, QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2022 | 225.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IVECO VAN DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2022 | 42.50 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2022 | 100.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2022 | 100.00 | 00007581960404 | SEVERINA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2022 | 550.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE,(ESCOLA M.E.F. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2022 | 200.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2022 | 126.30 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2022 | 293.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5986-5 F.E.P. EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000468, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001189 | 22/03/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2022 | 100.00 | 00017596411460 | DAYANA FELICIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011448680417 | ALUSCA CARLA MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA ENCANADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005838370424 | FÁBIO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2022 | 100.00 | 00005192411424 | REGINEIDE DA SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2022 | 100.00 | 00009736248410 | TARCIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2022 | 100.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2022 | 100.00 | 00004088163419 | MARIA BELMA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2022 | 100.00 | 00001597012440 | EDUARDA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2022 | 100.00 | 00005629273442 | MARIA DO CARMO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010257143424 | ANTÔNIO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2022 | 100.00 | 00007376873473 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2022 | 100.00 | 00015525114488 | MILEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2022 | 100.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2022 | 100.00 | 00012421096413 | VANESSA ANDRÉ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2022 | 100.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2022 | 100.00 | 00013180893443 | ANA LIVIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2022 | 5343.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO, REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A UNDIME - (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL). REFERENTE A ANUIDADE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2022 | 6935.73 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2022 | 2700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA, MÃO DE OBRA MECANICA EM GERAL, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2022 | 17852.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2022 | 15387.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 23/02/2022 A 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2022 | 10479.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2022 | 6496.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO, SAPATA DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA, DISCO DE FREIO, CUBO DE RODA, CABO DE FREIO), DESTINADO AO VEICULO DUCATA DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2022 | 9618.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, PERIODO DE APURAÇÃO: 28/02/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2022 | 1310.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 18/03/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2022 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4372-9 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 18/03/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2022 | 2723.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, HASTE BARRA ESTABILIZADOR, MOLAS, MOTOR ELTRICO, PARAFUSOS), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: OGE-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2022 | 1480.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA, MÃO DE OBRA MECANICA EM GERAL SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022, (I FEIRA DAS ARTESÃS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2022 | 2513.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SAPATA GIRA CIRCULO), DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2022 | 93.87 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2022 | 55.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2022 | 850.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26/02 E 12/03/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2022 | 3250.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 125 CAMISA FIO 30 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE BUCAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2022 | 9250.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO MOTOCOMPRESSOR AR ESTAC PISTÃO CSD180 ISENTO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 3389/2020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE BUCAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2022 | 5500.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO MOTOCOMPRESSOR AR ESTAC PISTÃO CSD914 ISENTO 30V 15 CV, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 3389/2020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2022 | 972.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2022 | 1470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA de ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2022 | 100.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009351610403 | ANA MARIA ALVES LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2022 | 100.00 | 00070111152429 | RAFAELA DA SILVA CAMPOS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008590795462 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2022 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2022 | 100.00 | 00001596728485 | RIVAILDA MARIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2022 | 150.00 | 00000878915494 | MARIA JOSÉ BARRETO GABY | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2022 | 150.00 | 00036541885400 | MILTON ABILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2022 | 488.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TOP TURBO, DESTINADO AO TRATOR VALTRA A 850, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001248 | 24/03/2022 | 38186.22 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001250 | 24/03/2022 | 1383.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001251 | 24/03/2022 | 2835.65 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001252 | 24/03/2022 | 4466.18 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001253 | 24/03/2022 | 2979.31 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001249 | 24/03/2022 | 108461.36 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAGEM/CORTE DE TERRAS ATRAVES DE TRATORES AGRICOLA DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLA (GRADE ARADOURA), CONFORME BOLETIM DE AFERIÇÃO Nº 00001/2021-CPL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. E CONTRATO DE Nº00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2022 | 495.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2022 | 445.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2022 | 1100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2022 | 475.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2022 | 1890.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2022 | 5627.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2022 | 435.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2022 | 1057.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2022 | 1028.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2022 | 1710.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2022 | 5885.60 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2022 | 5967.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2022 | 1350.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VW GOLDE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2022 | 450.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VW GOLDE PLACA: QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2022 | 75.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/03/2022 | 2700.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2022 | 2020.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2022 | 525.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2022 | 900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2022 | 228.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2022 | 122.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2022 | 579.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2022 | 70000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0800388-59.2017.8.15.0201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2022 | 5072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000142, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2022 | 210.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2022 | 2810.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2022 | 2250.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, DO CONSELHO TUTELAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2022 | 232.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE, COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO), DESTINADO A SRa. MARIA MUNIZ DE ANDRADE CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2022 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE, COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO), DESTINADO A SRa. ARLETE LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PROPORCIONAL A 06 (SEIS) DIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02/2022 A 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A SRa. EULÁLIA ALVES BARBOSA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PROPORCIONAL A 06 (SEIS) DIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2022 | 7768.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, ESTANDO A DISPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2022 | 100.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2022 | 150.00 | 00012617897419 | LEONARDO GALDINO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2022 | 10733.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DO P.C.F. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2022 | 600.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE DIVISÃO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS DIAS 13, 20 E 27 DO MÊS DE MARÇO/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2022 | 975.00 | 00003639280490 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2022 | 975.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/03/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER, NO DIA 25 DE MARÇO REALIZADO NO AUDITÓRIO SALVADOR GONÇALVES BORBA DO CINEMA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2022 | 600.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO E PERFORMANCE MUSICAL, COM ATUAÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM FONOGRAMA, ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, NO DIA 25 DE MARÇO REALIZADO NO AUDITÓRIO SALVADOR GONÇALVES BORBA DO CINEMA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2022 | 1737.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR DE PARTIDA E CREMALHEIRA), DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2022 | 679.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL), DESTINADO A GRADE ARRADEIRA DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2022 | 2055.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS TRATORES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2022 | 1200.00 | 26292544000168 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CERÇA UTILIZANDO MATERIAL DE USO FERRAMENTAL PARA O FECHAMENTO E SEGURANÇA DE UMA TORRE DE TV DIGITAL NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2022 | 3100.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: POLICLINICA, NASF, FARMACIA, UBS V, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2022 | 231.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000007821997 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 F.P.M., CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2022 | 1000.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGA DE GAS, HIGIENIZAÇÃO,DE AR CONDICIONADO, DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE (PREFEITURA), E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2022 | 100.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2022 | 100.00 | 00010249449480 | EDIVANIA DOS RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2022 | 150.00 | 00008784785403 | EDILEUZA COSTA DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003148731476 | IVANILDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2022 | 100.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2022 | 150.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2022 | 100.00 | 00070938173430 | ANDRENA FARIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2022 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2022 | 216.00 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS), REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. JOSE BEZERRA DE LIMA E E.M.E.F. ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - SITIO JACARÉ, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2022 | 3955.36 | 34151100004209 | SOTREQ CAT S/A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO OLEO SAE 15w-40 E SAE 50-20L, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2022 | 290.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIX HIDRAX C68 OLEO HIDRAULICO 20lt., PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001336 | 29/03/2022 | 5270.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001335 | 29/03/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2022 | 265.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 14179.59 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 53747.18 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2022 | 7806.48 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2022 | 1616.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 40345.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 10689.27 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 1749.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 5942.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2022 | 8258.81 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2022 | 8201.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2022 | 41724.44 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 460.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, EM APOIO AO EVENTO DE ORDEM DE SERVIÇO DA AGROVILA LOCALIZADO NO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS ATINGIDAS COM A BARRAGEM DE ACAUA, ONDE FOI REALIZADO NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2022 | 10682.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2022 | 8133.34 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 F.P.M., CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2022 | 1547.62 | 00010038577445 | ALLAN THIAGO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO CONFLUIR NA ABERTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, VOLTADA PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDODRES, COM A FINALIDADE DE PROTAGONIZAR ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBREO O PROGRAMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E INICIATIVAS DE TRAZER RESPOSTAS RAPIDAS P/ INCREMENTO DA RECEITA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 1978.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2022 | 893.42 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2022 | 14558.28 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2022 | 4483.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4262-5 F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2022 | 77.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 5986-2 F.E.P, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/03/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2022 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4372-9 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 283.142-2 ADO-LC 176/2020 (ADO25), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2022 | 1096.78 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2022 | 2682.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2022 | 9617.84 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2022 | 5331.36 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2022 | 700.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2022 | 2880.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, UTILIZADAS DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL (O PERREIZÃO), DURANTE O MES DE MARÇO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 216.00 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS), REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. FREI MARTINHO, E E.M.E.F. ADÉLIO PEREIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2022 | 40294.68 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 591587.94 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 36106.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 161994.97 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 87780.17 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 3924.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2022 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2022 | 43270.83 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2022 | 1965.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2022 | 1503.45 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 12206.88 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2022 | 62114.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 48947.29 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 103690.15 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 1296.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2022 | 1080.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 26653.99 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2022 | 10787.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2022 | 475.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA FLORESTAL SUSTENTAVEL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CERCA DE ÁREA DE INTERESSE PUBLICO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DENOMINADO RIACHÃO DE SEU BINO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2022 | 740.84 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CANTONEIRA 3X16 E PERFIL 3X16), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2022 | 7433.08 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CANTONEIRA 3X16 E PERFIL U 3 CH. 1/8, CH. PRETA 1/8, TUBO PAT FQ 2), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 18463.79 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 41294.76 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2022 | 28761.77 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2022 | 2500.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO/ABERTURA/ACOMPANHAMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ORGÃO SUDEMA, VISANDO USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO ANTONIO ERNESTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO MOTO FAN DE PLACA: OGC7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2022 | 200.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2022 | 1290.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DRº. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME: (ANGIORRESSONANCIA DE ENCÉFALO SEM CONTRASTE), REALIZADO NO SENHOR: SEVERINO SERAPIÃO DE LUNA, PORTADOR DO CPF: 205.513.124-91, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2022 | 39.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2022 | 1883.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001421 | 31/03/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000143, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000143, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2022 | 690.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000143, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2022 | 100.00 | 00070111312485 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2022 | 100.00 | 00004760155457 | MARIA JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2022 | 150.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2022 | 100.00 | 00004694975480 | ADELMA MARCIONILA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2022 | 100.00 | 00001596750499 | GILMAR AVELINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-8841, RENAVAN: 509806821, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2022 | 108.00 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS), REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, SITIO SERRA VELHA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 2500.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R-17, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X QSE, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001423 | 31/03/2022 | 17758.33 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 5º TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2022 | 25.46 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO=4200, ANO 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2022 | 84.09 | 02772704000108 | AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO=1329, ANO 2022, Nº DO FISTEL: 50411761242, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2022 | 295.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE A REUNIÃO DO CONSELHO. E O DIA DA MULHER NO MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2022 | 702.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÃO, DISPOSITIVO TIPO CAPA, DESTINADAS AO SETOR COVID, EM ANTEPARO A PROTEÇÃO CONTRA IMTEMPÉRIES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2022 | 5899.50 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA | REFERENTE À CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI, DISPOSITIVO TIPO AVENTAL, FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT), DE USO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM ANTEPARO A PROTEÇÃO CONTRA RISCOS CAPAZES DE AMEAÇAR A SUA SEGURANÇA E A SUA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2022 | 1150.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMS GLX A12 AZ-SP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/04/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2022 | 475.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PORTADOR EM AMPARO AS ATIVIDADES DE POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE, TAIS COMO AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS QUE VISAM MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMO UM TODO, ISSO INCLUI TANTO AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, COMO PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, NA COMUNIDADE JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2022 | 1330.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 05298171443 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2022 | 660.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO RECICLAGEM DE TONNER DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2022 | 10.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2022 | 870.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AO EVENTO DO MÊS DA MULHER NO MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2022 | 189.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2022 | 230.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2022 | 1600.00 | 00012642994430 | JOSÉ VALDEIR DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E OUTRAS CORRELATIVAS DURANTE O DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2022 | 1500.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA | REFERENTE À CONFECÇÃO DE: BARRA (BAINHAS) DE TOALHAS; CUECAS INFANTIL; CALCINHA INFANTIL; BARRA EM PANOS, TIPO TECEU, MECANICAMENTE; DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, EM ANTEPARO A PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2022 | 1440.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2022 | 10656.33 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2022 | 1685.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE CONDUÇÃO, EM LOCOMOÇÃO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ITABAIANA,CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2022 | 1150.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR SANS GLX A12 AZ-SP, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2022 | 320.00 | 00010772068445 | JOSE LUCAS DE ANDRADE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESGUARDA DE INTERPÉRIES, EM ANTEPARO DA SALVAGUARDA PATRIMONIAL, DOS ESTANDES DA 1º PRIMEIRA FEIRA DAS ARTESÃES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2022 | 1276.00 | 00002740296428 | RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2022 | 1335.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2022 | 714.28 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2022 | 1335.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2022 | 597.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2022 | 1335.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2022 | 953.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2022 | 1191.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2022 | 1073.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E APLICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NO JARDIM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COM APLICAÇÃO TECNICAS DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO FERRAMENTAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2022 | 1335.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2022 | 1071.43 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2022 | 1335.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2022 | 1600.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2022 | 714.28 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2022 | 596.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2022 | 1335.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001465 | 01/04/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA MNH-0894, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001466 | 01/04/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA KJM-1421, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2022 | 1000.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2022 | 3500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE CÂMARAS IPS COM TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DE CABO ÓPTICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, NO PARQUE LINEAR E ADJACENCIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2022 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORÇAS E ARRUELA PRESSÃO E LISA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM REVISÃO A VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2022 | 1788.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, VISTORIA, PAR DE PLACAS MERCOSUL, DNIT, STTP, DO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001495 | 04/04/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2022 | 1600.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2022 | 520.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR COFFEE BREAK, COM PREPARO E ORGANIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO RECEPTIVO DE AUTORIDADES PÚBLICAS, EM EVENTO PÚBLICO ONDE O GOVERNADOR JOÃO AZEVEDO ASSINOU, EM ITATUBA, A ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA AGROVILA ÁGUAS DE ACAUÃ E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2022 | 100.00 | 00007883731459 | CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2022 | 150.00 | 00013901993479 | ALIXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2022 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2022 | 150.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2022 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2022 | 502.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, VISTORIA E PAR DE PLACAS MARCOSUL, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET-4176, RENAVAN: 336448260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2022 | 590.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, VISTORIA E PAR DE PLACAS MARCOSUL, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2320, RENAVAN: 506516849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00003007560462 | OCIAN VITAL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E OUTRAS CORRELATIVAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001498 | 04/04/2022 | 1512.49 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001499 | 04/04/2022 | 831.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2022 | 415.17 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE USO ALTERNATIVO DO SOLO (SUPRESSÃO), LOTEAMENTO ATV: CONJUNTO ANTONIO ERNESTO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20220439119, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001488 | 04/04/2022 | 5947.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001489 | 04/04/2022 | 525.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001490 | 04/04/2022 | 668.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001491 | 04/04/2022 | 7703.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001492 | 04/04/2022 | 360.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2022 | 1120.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2022 | 3752.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2022 | 445.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEXACO URSA LA3 SAE 40, UNIGRAX CA2, DESTINADO AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001502 | 04/04/2022 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/02/2022 A 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001503 | 04/04/2022 | 31120.67 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/02/2022 A 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2022 | 1249.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, VISTORIA E PAR DE PLACAS MARCOSUL, DNIT, DO VEICULO FORD-KA DE PLACA: QFU-3846, RENAVAN: 1106828868, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2022 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP-3, DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2022 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, 2ª VIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2022 | 143.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2022 | 1643.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL, ELEMENTO FILTRANTE, DISCO DE VIDEA, J DE BROCA AR), DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001513 | 05/04/2022 | 2363.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001514 | 05/04/2022 | 4911.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2022 | 2720.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2022 | 2000.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70 R-16 112T, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/04/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2022 | 1817.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE CANCELAMENTO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 14/02 A 25/02/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001534 | 06/04/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2022 | 860.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2022 | 860.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2022 | 860.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/04/2022 | 1600.00 | 00009380202423 | JAIRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS E OUTRAS CORRELATIVAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2022 | 2380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 750X16 TR-15 E PNEUS 750X16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2022 | 422.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REVITALIZAÇÃO DE MATA-BURRO, NA COMUNIDADE SERRA VELHA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2022 | 1474.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA REVITALIZAÇÃO DE DE CAIXA DE ENERGIA PADRÃO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NA COMUNIDADE SERRA VELHA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2022 | 240.70 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2022 | 715.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2022 | 2128.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 266 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2022 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2022 | 100.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009560784439 | LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070111171482 | AMANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/04/2022 | 100.00 | 00004702225499 | IRACI MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/04/2022 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/04/2022 | 150.00 | 00070331506440 | LUANA VIRGINIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001596785446 | THAYSE EMANUELLA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070289478405 | MARIA DA GUIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2022 | 150.00 | 00004991622425 | FABIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2022 | 100.00 | 00012228513423 | ELANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2022 | 150.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010045381461 | MARIA RAYANE ARAÚJO CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009604074482 | ROSEANE BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2022 | 100.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2022 | 150.00 | 00003341545450 | EVANDRA MARIA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2022 | 150.00 | 00004713496405 | MARIA BETÂNIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2022 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009436153481 | RISONEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008037458423 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010672901412 | MARIA DAS NEVES MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2022 | 100.00 | 00003263145479 | CLAUDIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011833892488 | JANIOCELIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2022 | 150.00 | 00004971987460 | MARLY BATISTA CHEQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2022 | 150.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2022 | 150.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2022 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2022 | 150.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2022 | 100.00 | 00011617324469 | JOAO SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2022 | 150.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2022 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2022 | 100.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010153202440 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2022 | 100.00 | 00009657132452 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2022 | 100.00 | 00010052874494 | FABIANA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2022 | 360.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MUSICAL, DESTINADO A OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2022 | 275.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO AO CONVITE PARA AS ARTESÃS COMPARECEREM A SEMAS E CONVITE PARA PRESTIGIAR A FEIRA DE ARTESÃS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001591 | 07/04/2022 | 103.98 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGRESA, ALHO, ABACAXI), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001588 | 07/04/2022 | 29.80 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E.J.A. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001589 | 07/04/2022 | 625.26 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, ALHO), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001590 | 07/04/2022 | 96.48 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, ALHO, INHAME, COENTRO), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2022 | 1335.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001586 | 07/04/2022 | 10398.85 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAGEM/CORTE DE TERRAS ATRAVES DE TRATORES AGRICOLA DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLA (GRADE ARADOURA), CONFORME BOLETIM DE AFERIÇÃO Nº 00001/2021-CPL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. E CONTRATO DE Nº00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001587 | 07/04/2022 | 49671.59 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS PARA ARAGEM/CORTE DE TERRAS ATRAVES DE TRATORES AGRICOLA DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLA (GRADE ARADOURA), CONFORME BOLETIM DE AFERIÇÃO Nº 00001/2021-CPL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022. E CONTRATO DE Nº00022/2022-CPL.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001611 | 08/04/2022 | 14428.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001612 | 08/04/2022 | 18731.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2022 | 1360.00 | 38182268000164 | JOSE LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OGC-7551, QSK-5H77 E QSK-5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2022 | 935.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 11 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2022 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2022 | 8573.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 08/04/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 08/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2022 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4372-9 I.T.R. EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 08/04/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2022 | 38.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 11306-9 CIDE. EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 08/04/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000144, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001610 | 08/04/2022 | 128.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA: QFF-6779, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/03 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS, COM TAMBEM JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 581.00 | 38182268000164 | JOSE LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OGF-6956, NQH-0315, QFF-6779, QFF-6789, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001602 | 08/04/2022 | 1017.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001603 | 08/04/2022 | 752.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/03 A 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001629 | 08/04/2022 | 153.63 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (LARANJA PERA, MAMÃO HAVAI, OVO DE GALINHA), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001608 | 08/04/2022 | 9127.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 16/03 A 25/03/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001609 | 08/04/2022 | 10070.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 26/03 A 05/04/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001625 | 08/04/2022 | 59.84 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001626 | 08/04/2022 | 134.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001627 | 08/04/2022 | 1096.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2022 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001606 | 08/04/2022 | 405.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001607 | 08/04/2022 | 459.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001604 | 08/04/2022 | 9471.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16/03 A 25/03/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001605 | 08/04/2022 | 17043.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD--6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 26/03 A 05/04/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000032022 | 0001636 | 11/04/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE DAS EQUIPES QUE TRABALHAM NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2022 | 1750.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2022 | 6000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DO 1º AO 6º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2021, PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2022 | 14699.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2022 | 17150.96 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2022 | 3980.00 | 32358972000149 | AGEXXBR COMODIDADESE SOLUÇÕES | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2022 | 1886.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000117-88.2014.8.15.0201 - ID 081230000007872915, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM R. DO PISO SOCIAL BASICO TRANS. PEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2022 | 3360.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO RECURSO EXTRAORDINARIO QUE TRATA SOBRE INCREMENTO TEMPORÁRIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001649 | 11/04/2022 | 1740.78 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2022 | 1580.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001646 | 11/04/2022 | 12644.52 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001647 | 11/04/2022 | 1594.79 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001648 | 11/04/2022 | 1644.12 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - E.J.A. - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2022 | 2660.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO E/OU CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM FULCRO NAS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E REGUARDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PELO PRESTANTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAúDE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001643 | 11/04/2022 | 37138.75 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 9ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA DOS PSFs DOS SITIOS SERRA VELHA E TABOCAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP: 00002/2020 E CTR: 00055/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: OEV-8553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2022 | 1860.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$12,00 (DOZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2022 | 1752.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 146 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02/03 A 31/03/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2022 | 1776.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148(CENTO E QUARENTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2022 | 216.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE A COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/03 A 31/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00022536205487 | MARIA DA GRAÇAS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 417/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2022 | 2790.00 | 00005281473409 | AURÉLIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE IMUNIZANTES INJETÁVEIS NO COMBATE DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2022 | 1911.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2022 | 2200.50 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAUJO MELO 99167794491 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR 8mm. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008239556485 | ROBERTA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2022 | 100.00 | 00001639786465 | MARIA JOELMA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2022 | 150.00 | 00014071503408 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007134034461 | FABIO JUNIOR ANDRADE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009028598464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2022 | 100.00 | 00091102472468 | ZULEIDE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2022 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070740824490 | SIDICLEIDE SILVA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007450618427 | SANTANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011830716476 | TAIZE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070045868476 | FLAVIANA MARIA DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2022 | 100.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2022 | 100.00 | 00071268767425 | EMYLLY ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010889940401 | MARIA TATIANA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2022 | 150.00 | 00012723706400 | VENESSA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2022 | 100.00 | 00011108941478 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008664806411 | ADIELMA FÉLIX CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008253530412 | RAFAELA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2022 | 100.00 | 00001793849455 | ALANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006417320405 | LINDINALVA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2022 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2022 | 100.86 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2022 | 250.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPOTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE - QUE TERA COM TEMA: O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2022 | 3360.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO RECURSO EXTRAORDINARIO QUE TRATA SOBRE INCREMENTO TEMPORÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | CENTRO DE TREINAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2022 | 104.49 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2022 | 413.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO FIAT UNO WAEY DE PLACA: OGA-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2022 | 618.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2022 | 9265.20 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 04531, 006127/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2022 | 632.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE RAPOSA, ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2022 | 148.72 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENALIDADE (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), NO VEICULO DE PLACA: QFM-5593-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2022 | 1960.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2022 | 1610.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001714 | 13/04/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2022 | 980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-14 88T R-1, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2022 | 37.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2022 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES DA MUNICIPALIDADE EM ANTEPARO E SALVAGUARDA AO CERIMONIAL E A ORDEM GERAL DE PRECADENCIA, OBSERVADAS NAS SOLENIDADES OU ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2022 | 2500.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15, PNEUS 750X16, E PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2022 | 10400.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22,5 149/146, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001699 | 13/04/2022 | 12696.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 92hs. (NOVENTA E DUAS), COM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001700 | 13/04/2022 | 10296.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 104hs. (CENTO E QUATRO), COM TRATOR DE PNEU, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001701 | 13/04/2022 | 7800.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE DIARIAS), COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2022 | 7900.00 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001713 | 13/04/2022 | 23489.84 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA ENCANADA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/04/2022 | 759.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA ME - IVOPLAST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS MIXADAS BRANCAS DESTINADO AO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2022 | 278.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 100(CEM) PANFLETOS, 1.000 (CARTÕES), DE VACINA IMPRESSOS EM PAPEL CARTÃO FRENTE E VERSO, E 06 (SEIS) APOSTILHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/04/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2022 | 100.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007902340413 | ROSEMARY SULPINO DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2022 | 100.00 | 00003210315477 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2022 | 100.00 | 00007004679470 | MARIA DE FÁTIMA DA S. BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/04/2022 | 975.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/04/2022 | 975.00 | 00003639280490 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001729 | 18/04/2022 | 8225.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001730 | 18/04/2022 | 4904.86 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001731 | 18/04/2022 | 9100.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001732 | 18/04/2022 | 2516.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001733 | 18/04/2022 | 2516.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001734 | 18/04/2022 | 1530.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE AFIRIÇÃO DO TACOGRAFO, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001735 | 18/04/2022 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR), SERVIÇO DE REBOQUE, NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001726 | 18/04/2022 | 94800.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE (TILAPIA FRESCA), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DURANTA A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001727 | 18/04/2022 | 6161.77 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001728 | 18/04/2022 | 3849.51 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001736 | 18/04/2022 | 4800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (MOTOR), SERVIÇOS DE REBOQUE, SERVIÇO DE RETIFICA, REALIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2022 | 6000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA DAJ-1779, À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES HEMODIALISE E FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2022 | 45.76 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2022 | 146.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, REALIZADO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2022 | 293.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000470, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001738 | 19/04/2022 | 2525.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,(BOMBA DÁGUA), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001739 | 19/04/2022 | 3236.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,(BOMBA DÁGUA, CHAVE SETA MB), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001740 | 19/04/2022 | 3236.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,(BOMBA DÁGUA, CHAVE SETA MB), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2022 | 5000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA: HVJ-6046-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COM DESTINO AOS SITIOS: MULUNGU, MORRO DO MACACO, E CAJA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021/2022, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2022 | 7200.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONADAS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANSAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001741 | 19/04/2022 | 14143.92 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: (UNIDADE INJETORA, CILINDRO DA VALVULA, FILTRO DE COMBUSTIVEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001742 | 19/04/2022 | 1300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (INJEÇÃO ELETRONICA), SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPART. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, UTILIZANDO O VEICULO FORD -KA DE PLACA: QFU-3846-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPART. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, UTILIZANDO O VEICULO FORD -KA DE PLACA: QFU-3846-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001765 | 20/04/2022 | 20589.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/04 A 17/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2022 | 1040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R-15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2022 | 1820.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/04/2022 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BARRA DE LING(ESPALDAR) EM MADEIRA, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2022 | 58791.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001761 | 20/04/2022 | 1486.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04 a 17/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001767 | 20/04/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/04/2022 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2022 | 1507.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2022 | 265.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 5986-5 F.E.P., EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2022 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4372-9 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2022, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2022 | 30.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070111298474 | THAIS STEFANY DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001764 | 20/04/2022 | 9318.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 06/04 A 17/04/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2022 | 1680.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 1,60X1,60m. DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2022 | 1650.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2022 | 16198.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2022 | 161724.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2022 | 5000.00 | 18965421000112 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE PLACA: LBW-5044, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001763 | 20/04/2022 | 866.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/04 A 17/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2022 | 2400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: ACOLHIMENTO DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO DIA 10/04, CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SUAS, NOS DIAS 10, 11 E 12/04/2022, ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2022 | 68299.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001762 | 20/04/2022 | 27197.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 06/04 A 17/04/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001766 | 20/04/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 23/03/2022 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001769 | 20/04/2022 | 21000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 70hs. (SETENTA) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2022 | 5259.60 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAl HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RURAL (SERRA VELHA), NO CAMINHÃO PIPA, E NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2022 | 2451.80 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA, (TROCA DE SELO MECANICO, DOIS ROLAMENTOS, ROTORES E EIXO), DE COMUNIDADE RURAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/04/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2022 | 15551.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CODIGO DA RECEITA FEDERAL: 3703, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2022 | 150.00 | 00004713497479 | MARICLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001311065466 | ERINALVA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2022 | 150.00 | 00014762550400 | KASSANDRA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GÁS COZINHA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007767848469 | ANA LARÍCIA VALENTE DE ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006962161409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2022 | 150.00 | 00003501599471 | ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2022 | 150.00 | 00007263556740 | ADEMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2022 | 100.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2022 | 100.00 | 00011058182412 | JANAINA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006895475443 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010507751477 | ANTÔNIO FLÁVIO ESCOLÁSTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006595521407 | FABÍOLA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/04/2022 | 100.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2022 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070849103444 | ANA RAQUEL DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006300174417 | ANA PAULA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/04/2022 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/04/2022 | 100.00 | 00070993684432 | MICHELY SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2022 | 150.00 | 00001596966408 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/04/2022 | 150.00 | 00009606966445 | FRANCILENE FERREIRA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/04/2022 | 100.00 | 00010294403442 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/04/2022 | 100.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2022 | 100.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/04/2022 | 150.00 | 00008762121430 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/04/2022 | 1550.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO, SENSOR DE VELOCIDADE, IMPRESSORA TCO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2022 | 506.00 | 00042513448472 | JOSEVALDO GALDINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PREDIO DA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2022 | 55.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2022 | 232.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2022 | 500.00 | 00010176425403 | MARTA VALERIA SILVA ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2022 | 336.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE ALMOÇO DESTINADO AOS PARTICIPANETES DA I CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL REALIZADO NO DIA 25/04/2022, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2022 | 1547.62 | 00010038577445 | ALLAN THIAGO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO CONFLUIR NA ABERTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, VOLTADA PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDODRES, COM A FINALIDADE DE PROTAGONIZAR ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES SOBREO O PROGRAMA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E INICIATIVAS DE TRAZER RESPOSTAS RAPIDAS P/ INCREMENTO DA RECEITA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2022 | 360.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 1.800 (PAGINAS), DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2022 | 150.00 | 00001266590447 | JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2022 | 150.00 | 00080625096304 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2022 | 150.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2022 | 150.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2022 | 7425.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2022 | 700.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2022 | 13037.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2022 | 16632.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2022 | 21213.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2022 | 370.00 | 00001953557414 | JOSE NILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2022 | 1196.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2022 | 290.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIGRAX CA2 GRAXA CHASSIS, DESTINADO AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2022 | 950.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2022 | 1900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. EULÁLIA ALVES BARBOSA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. MARIA MUNIZ DE ANDRADE CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2022 | 113.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A SEGUNDA REUNIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO DA L.D.O. NA COMUNIDADE MELANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2022 | 600.00 | 00005696469442 | LINDINALVA AGRA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE I.T.B.I. PAGO INDEVIDAMENTE, EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADO, POR DETERMINAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 26.248-X CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NO DIA 10/03/2022, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 26.248-X CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NO DIA 31/03/2022, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2022 | 520.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS, FREEZER, MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NO AUXILIO E AMPARO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERIODO CONDIZENTE A SEMANA SANTA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2022 | 5160.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750/16, CAMARA DE AR E PROTETOR 750/19 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2022 | 730.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20, CAMARA DE AR E PROTETOR 1000X20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2022 | 2100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75, RODA 215/75, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2022 | 3050.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO ABERTO CAPACIDADE DE 3tl. PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES NA JORNADA SEMANAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2022 | 290.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIX HIDRAX OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2022 | 12475.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE APRESTO EM COIRELA E GLEBAS, PARA AÇÕES DE PREMÊNCIA EM MÓDULOS RURAIS CULTIVÁVEIS, DOS AGRICULTORES VULNERÁVEIS AOS INTEMPERIES, EM RAZAO DA CONTINGÊNCIA DE CHUVAS E PROFUSÕES ACIMA DO DECURSO INTENTADO E PLANIZADO, ALCEADO DO CONSUETUDINÁRIO, CONFORME CRONOGRAMA, NO SETOR A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2022 | 12475.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE APRESTO EM COIRELA E GLEBAS, PARA AÇÕES DE PREMÊNCIA EM MÓDULOS RURAIS CULTIVÁVEIS, DOS AGRICULTORES VULNERÁVEIS AOS INTEMPERIES, EM RAZAO DA CONTINGÊNCIA DE CHUVAS E PROFUSÕES ACIMA DO DECURSO INTENTADO E PLANIZADO, ALCEADO DO CONSUETUDINÁRIO, CONFORME CRONOGRAMA, NO SETOR B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2022 | 12475.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE APRESTO EM COIRELA E GLEBAS, PARA AÇÕES DE PREMÊNCIA EM MÓDULOS RURAIS CULTIVÁVEIS, DOS AGRICULTORES VULNERÁVEIS AOS INTEMPERIES, EM RAZAO DA CONTINGÊNCIA DE CHUVAS E PROFUSÕES ACIMA DO DECURSO INTENTADO E PLANIZADO, ALCEADO DO CONSUETUDINÁRIO, CONFORME CRONOGRAMA, NO SETOR C. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2022 | 12475.00 | 31640225000136 | GENARIO DIAS DA SILVA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE APRESTO EM COIRELA E GLEBAS, PARA AÇÕES DE PREMÊNCIA EM MÓDULOS RURAIS CULTIVÁVEIS, DOS AGRICULTORES VULNERÁVEIS AOS INTEMPERIES, EM RAZAO DA CONTINGÊNCIA DE CHUVAS E PROFUSÕES ACIMA DO DECURSO INTENTADO E PLANIZADO, ALCEADO DO CONSUETUDINÁRIO, CONFORME CRONOGRAMA, NO SETOR D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2022 | 16384.05 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 64774.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2022 | 8442.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2022 | 1482.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2022 | 50448.61 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2022 | 10654.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2022 | 1312.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2022 | 4848.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2022 | 9104.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2022 | 1853.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2022 | 12748.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2022 | 7393.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2022 | 32462.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2022 | 8012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001951 | 28/04/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2022 | 100.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2022 | 100.00 | 00012466294451 | RENALY INGRID DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2022 | 150.00 | 00006873514489 | MARIA MADALENA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2022 | 150.00 | 00040364378875 | JACILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2022 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2022 | 150.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2022 | 150.00 | 00014074123452 | ALANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008816822414 | MARIA SOLANGE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2022 | 100.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2022 | 150.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2022 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2022 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2022 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2022 | 150.00 | 00004828575448 | DALVACI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2022 | 150.00 | 00000011790474 | MARIA HELENA DOS SANTOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2022 | 2012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2022 | 7272.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2022 | 2512.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2022 | 5000.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE PLACA MOC-7505/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2022 | 31680.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2022 | 393512.46 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2022 | 64261.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2022 | 163046.81 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2022 | 55780.36 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2022 | 1312.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2022 | 5424.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2022 | 15360.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2022 | 202.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2022 | 59853.75 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2022 | 44981.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2022 | 112646.10 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2022 | 24256.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2022 | 9600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2022 | 16657.74 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2022 | 32321.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2022 | 32649.47 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001949 | 28/04/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA KJM-1421, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001950 | 28/04/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA MNH-0894, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001952 | 28/04/2022 | 5064.98 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001953 | 28/04/2022 | 4185.42 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2022 | 932.63 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA E SARAMPO, DURANTE O DIA (D), REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2022 | 748.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000145, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2022 | 4656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000145, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2022 | 2886.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000145, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2022 | 2665.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000145, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000007954610 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2022 | 130.00 | 00071268785407 | ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA EXPEDIÇÃO DE R.G. NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NOS DIAS 07 E 08/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2022 | 5039.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2022 | 73.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 F.E.P., REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 28/04/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2022 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 I.T.R., REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ADO-LC 176/2020 (ADO25), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 24984-X FMASBLBASICA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NO DIA 29/04/2022, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2022 | 520.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS, FREEZER, MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NO AUXILIO E AMPARO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERIODO CONDIZENTE A SEMANA SANTA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2022 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: FVW5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2022 | 600.00 | 00004867035416 | LILIAN JOSIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES), DIARIAS SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12/04 A 14/04/2022, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, FORUM EXTRAORDINÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2022 | 3050.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2022 | 10000.00 | 27506283000102 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE TOTALIZANDO 12,5 (DOZE DIARIAS E MEIA), NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001977 | 29/04/2022 | 15000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 50hs. (CINQUENTA) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2022 | 1944.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2022 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2022, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000122 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2022 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2022, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000222 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2022 | 200.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2022 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2022 | 1898.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002018 | 02/05/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002022 | 02/05/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2022 | 38.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2022 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2022 | 100.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO ENSINIO DE JOVENS E ADULTOS EJA/BRASIL ALFABET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2022 | 18237.99 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 23.995-X P.E.J.A. - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CONFORME RESOLUÇÃO DE Nº 11, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO ENSINIO DE JOVENS E ADULTOS EJA/BRASIL ALFABET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2022 | 36732.40 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.189-3, P.E.J.A. - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CONFORME RESOLUÇÃO DE Nº 11, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2022 | 800.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE DIVISÃO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24, DO MÊS DE ABRIL/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2022 | 1180.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2022 | 1180.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2022 | 948.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2022 | 1180.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2022 | 527.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2022 | 949.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2022 | 843.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2022 | 528.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2022 | 1180.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2022 | 1552.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2022 | 1180.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2022 | 1180.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2022 | 632.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2022 | 1180.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2022 | 579.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2022 | 3500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE CÂMARAS IPS COM TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DE CABO ÓPTICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, NO PARQUE LINEAR E ADJACENCIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2022 | 1000.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002010 | 02/05/2022 | 2507.25 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002011 | 02/05/2022 | 2715.25 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002012 | 02/05/2022 | 994.68 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002013 | 02/05/2022 | 839.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002014 | 02/05/2022 | 2490.55 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2022 | 5071.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002016 | 02/05/2022 | 5945.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2022 | 290.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIX HIDRAX OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002019 | 02/05/2022 | 32923.79 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/03/2022 A 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002020 | 02/05/2022 | 37725.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/03/2022 A 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2022 | 3395.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 97 (NOVENTA E SETE) CAMISAS, DESTINADAS AS EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E INFLUENZA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002053 | 03/05/2022 | 20609.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE BUCAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2022 | 9250.00 | 32224155000106 | APS SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MOTOCOMPRESSOR AR ESTAC PISTÃO, DESTINADO AO C.E.O. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 3389. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/05/2022 | 7428.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA CUMPRIMENTO DE METAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002062 | 03/05/2022 | 3160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002063 | 03/05/2022 | 3820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2022 | 715.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, SARAMPO, E DIA "D", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002066 | 03/05/2022 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/05/2022 | 3555.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000900-95.2005.8.15.0201 - ID 081230000007965505, TENDO COMO AUTOR: JOSE ROBERTO VIANA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 000055-14.2015.8.15.0201 - ID 081230000007968556, TENDO COMO AUTOR: SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/05/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000950-87.2006.8.15.0201 - ID 081230000007968653, TENDO COMO AUTOR: GENIRA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002060 | 03/05/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002049 | 03/05/2022 | 1011.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 a 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2022 | 1600.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2022 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2022 | 150.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2022 | 100.00 | 00008948681443 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2022 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2022 | 150.00 | 00001265280479 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2022 | 150.00 | 00013060743479 | MARCELI ANTONIA DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2022 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2022 | 150.00 | 00008052848423 | MARCELA TERTO INÁCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2022 | 150.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2022 | 150.00 | 00009546066478 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2022 | 150.00 | 00092905595434 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2022 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2022 | 150.00 | 00014077651409 | VALQUIRIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2022 | 150.00 | 00071268800490 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2022 | 165.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO AO CONVITE PARA A ENTREGA DE PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002052 | 03/05/2022 | 16188.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2022 | 1580.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/05/2022 | 880.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2022 | 1250.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002050 | 03/05/2022 | 25792.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2022 | 4093.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002051 | 03/05/2022 | 1143.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2022 | 127.00 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2022 | 1585.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE CANCELAMENTO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 03/03 A 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2022 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA ATÉ O DIA 28/09/2022, DA OP 1044167-10, CONV 847414, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA ADM OGU - MTUR, ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE; REPROGRAMAÇÃO, CR 1055747-66, EGTEB-1 ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA-EVENTOGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2022 | 225.78 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2022 | 156.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2022 | 1674.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES FINALISTAS DO CAMPOENATO DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2022 | 2330.10 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES FINALISTAS DO CAMPOENATO DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2022 | 1685.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE CONDUÇÃO, EM LOCOMOÇÃO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ITABAIANA,CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2022 | 1276.00 | 00002740296428 | RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2022 | 2102.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2022 | 1200.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/05/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2022 | 143.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/05/2022 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2022 | 100.00 | 00001621226409 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2022 | 100.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2022 | 100.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2022 | 100.00 | 00009367827490 | ALCILEIDE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2022 | 100.00 | 00011396354417 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2022 | 100.00 | 00008224809480 | OZANA GOMES DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/05/2022 | 100.00 | 00008546766436 | EUCLÉCIA RIBEIRO DE ANDRADE VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2022 | 150.00 | 00067403441400 | MARIA DALVA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/05/2022 | 100.00 | 00006415677403 | MARIA JOSÉ BORBA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/05/2022 | 100.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/05/2022 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/05/2022 | 100.00 | 00071879333473 | ANA SHAENIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/05/2022 | 100.00 | 00011521887470 | TATIANE DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/05/2022 | 100.00 | 00001716318467 | ANA PAULA DE BRITO DIAS ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/05/2022 | 100.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/05/2022 | 150.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/05/2022 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2022 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/05/2022 | 150.00 | 00071268652440 | INGRID GONÇALVES CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/05/2022 | 100.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/05/2022 | 100.00 | 00014068410488 | MILENA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/05/2022 | 100.00 | 00085335614404 | MARIA DURCE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/05/2022 | 2760.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 24 (vinte e quatro), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/05/2022 | 1375.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM APELHO TELEFONICO CELULAR SAMS. GLX A12 AZ-SP, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002132 | 06/05/2022 | 6203.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/05/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/05/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/05/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000146, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/05/2022 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2022 | 575.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNNER, DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/05/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002131 | 06/05/2022 | 4030.68 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/05/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/05/2022 | 950.00 | 00014365968408 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/05/2022 | 500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES DA MUNICIPALIDADE EM ANTEPARO E SALVAGUARDA AO CERIMONIAL E A ORDEM GERAL DE PRECADENCIA, OBSERVADAS NAS SOLENIDADES OU ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2022 | 950.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ARBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2022 | 950.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA E APOIO, DURANTE O CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2022 | 950.00 | 00008506354463 | DIOGO VALENTIN DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM COM EQUIPE DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ITATUBA AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO), NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2022 | 950.00 | 00003639280490 | SILVIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COM EQUIPE DE ARBITRAGEM E ARBITRO AUXILIAR, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O PERREIZÃO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/05/2022 | 1070.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 (HUM MIL), FOLDER FORMATO 21X30cm., ADESIVO MED. 70X45, UMA PLACA DE PS. MED. 20X15, ARTE DO FOLDER, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO - EXPO TURISMO (05 A 07 DE MAIO DE 2022), NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/05/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/05/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/05/2022 | 1180.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2022 | 264.00 | 00070276685482 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PREESTADO NO ARRIMO, SUPROTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2022 | 632.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE RAPOSA, ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002130 | 06/05/2022 | 9000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 30hs. (TRINTA) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05/2022 A 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2022 | 222.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO AO RECEPTIVO DE AUTORIDADES PÚBLICAS E PÚBLICO EM GERAL, EM PALESTRAS VOLTADAS PARA O GRUPO DE GESTANTES E O EVENTO "CHÁ TERAPIA", COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2022 | 2790.00 | 00005281473409 | AURÉLIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE IMUNIZANTES INJETÁVEIS NO COMBATE DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002164 | 09/05/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/05/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/05/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS, COM TAMBEM JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002160 | 09/05/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2022 | 13.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2022 | 100.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2022 | 150.00 | 00013502730407 | MARIA FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2022 | 150.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/05/2022 | 150.00 | 00008359973407 | SEVERINO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/05/2022 | 315.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), COM PREPARO E ORGANIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO RECEPTIVO DE AUTORIDADES PÚBLICAS E PÚBLICO EM GERAL, PARA OS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DO SUAS E REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES AMOR DE MÂE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/05/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021/2022, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL (O PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2022 | 530.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM "MATEUS GUERREIRO" DE CANTO E INTERPRETAÇÃO MUISICAL, DURANTE A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NO DIA 08/05/2022, NO ESTADIO MUNICIPAL O "PERREIZÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AOS CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO FINAL (JOGO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022), NO DIA 08/05/2022, NO ESTADIO MUNICIPAL O "PERREIZÃO", COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2022 | 430.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), COM PREPARO E ORGANIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO RECEPTIVO DE AUTORIDADES PÚBLICAS E PÚBLICO EM GERAL, PARA OS EVENTOS DE CELEBRAÇÃO DA SEMANA DE PÁSCOA NA CRECHE MUNICIPAL E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DO INSTITUTO ALPARGATAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002167 | 09/05/2022 | 52200.00 | 13639397000108 | Papelaria Magazine Silva LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA), CARETEIRA ESCOLAR TIPO: UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTOS E POLIPROPILENO TUBO DE FERRO PAREDE 18, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002172 | 09/05/2022 | 1523.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2022 | 690.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR ELETRICO, (TROCA DE ROLAMENTO, VENTOLINA, POLIA E REBOBINAMENTO DO MOTOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/05/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2022 | 1470.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2022 | 1610.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 (VINTE E TRES), VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2022 | 1960.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2022 | 840.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE A COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2022 | 1956.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022. (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2022 | 1572.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 131 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/04 A 29/04/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2022 | 1452.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 121 (CENTO E VINTE E UMA) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$12,00 (DOZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2022 | 600.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PULA-PULAS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E O VIRUS INFLUENZA, EM EVENTO REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2022 | 968.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS IVECO VAN DE PLACA: QSF-2309, TRITON QFQ-8237, FIORINO QSE-69028, SANDERO RLS-2J29, FIORINO RLW-8800 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2022 | 1190.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 14 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002208 | 10/05/2022 | 7365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002209 | 10/05/2022 | 690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,(FARMACIA) DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2022 | 28.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2022 | 192.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2022 | 10563.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2022 | 836.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2022 | 1768.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 221 (DUZENTOS E VINTE E UM), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2022 | 150.00 | 00008740624463 | MARIZALIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2022 | 100.00 | 00071371827478 | MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2022 | 100.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2022 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2022 | 100.00 | 00014140471425 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2022 | 100.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2022 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2022 | 100.00 | 00000895214474 | IARA SABINO DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2022 | 100.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2022 | 400.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TENDAS E GRADES DE DIVISÃO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O PEREIZÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O MES DE MAIO/2022, DIAS 01 E 08, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2022 | 7874.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 UNIFORMES DESTINADOS AS EQUIPES DESPORTIVAS: SHORT, CAMISA E MEIÃO, 13 CAMISAS PARA COMISSÃO ORGANIZADO, 28 BANDEIRAS DAS EQUIPES, PARA DOAÇÃODAS EQUIPES FINALISTAS DO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL (O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2022 | 520.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA EXPO TURISMO, FEIRA ESTADUAL DE TURISMO REALIZADA ATRAVES DO SEBRAE, ENTRE OS DIAS 05 E 7 DE MAIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002202 | 10/05/2022 | 1352.03 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2022 | 11735.25 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 04532, 006127/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, MICRO, ORÇAMENTO, EXTENSÃO, DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2022 | 3630.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS TRATORES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002206 | 10/05/2022 | 21932.99 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 6º TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2022 | 240.70 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00007086087440 | MARIA HELENA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000032022 | 0002220 | 11/05/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE E AUXILIO DE EQUIPES DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002230 | 11/05/2022 | 29677.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2022 | 150.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2022 | 150.00 | 00071010062484 | GYLHERMERSON BARROS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2022 | 719.82 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, PARA A DISTRIUIÇÃO COM OS USUARIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2022 | 800.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA, 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - NORDESTE 2022, REALIZADO NOS DIAS 03 A 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB (COLEGIADO E. DE GESTORES MUNICIPAIS) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADE, JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - GOEGEMAS - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2022 | 2020.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, NOS DIAS 01 E 08 DE MAIO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2022 | 2343.62 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS, CHOCOLATES, BALA, BOLINHO), PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002231 | 11/05/2022 | 17325.00 | 37484560000179 | JOSE MARCULINO JOAQUIM | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E MANUTENÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO), MESAS ESCOLAR COM PINTURA DA BASE, TROCA DE TAMPO, TROCA DE SAPATAS DE VIVELAMENTO E MANUTENÇÃO EM SOLDAS ELETRICAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002222 | 11/05/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2022 | 630.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO, DO SETOR DE TRANSPORTES (GARAGEM), DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2022 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/05/2022 | 150.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006949294417 | ADEILMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/05/2022 | 150.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007289720423 | ROZANA SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2022 | 150.00 | 00001454270489 | EDILEUZA CAMELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011968828435 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2022 | 150.00 | 00012359780441 | MARIA NATALIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2022 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070111216419 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2022 | 100.00 | 00005423895413 | ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2022 | 150.00 | 00012558717413 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2022 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2022 | 100.00 | 00013107170445 | ALICE PEREIRA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010979804485 | JOÃO BATISTA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2022 | 100.84 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2022 | 760.00 | 44448919000118 | RHAYSSA MERENCIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO A ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05/05/2022, COM O FORNECIMENTO DE 34 KITS, COM PRODUTOS DE USO PESSOAL UTILIZADOS, PARA O SORTEIO COM OS USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2022 | 100.84 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2022 | 110.00 | 00070111434408 | MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS, NA DIVULGAÇÃO EXTERNA DA FEIRA EXPO TURISMO PARAIBA, NO ATENDIMENTO E ABORDAGEM AO PÚBLICO, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO/2022, REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, JOÃO PESSOA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2022 | 400.00 | 45356280000103 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO ESTANDE DO MUNICIPIO NA FEIRA - EXPO TURISMO PARAÍBA, REALIZADA NOS DIA 05 A 07 DE MAIO/2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO JOÃO PESSOA-PB, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/05/2022 | 890.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONTROLE, CREMALHEIRA, AUT D GAT FAST ALV), DESTINADO AO MOTOR DO PORTÃO DA GARAGEM, DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2022 | 2800.00 | 00007022464413 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2022 | 2400.00 | 00005937061454 | SIVONALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2022 | 485.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIGEROL EP 90 API G4 BD 20lts, DESTINADO AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/05/2022 | 6400.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002279 | 13/05/2022 | 1890.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002280 | 13/05/2022 | 5907.27 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002281 | 13/05/2022 | 2478.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002282 | 13/05/2022 | 5633.26 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002283 | 13/05/2022 | 686.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002284 | 13/05/2022 | 3703.58 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/05/2022 | 7985.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, MESA E COZINHA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/05/2022 | 1454.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000147, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/05/2022 | 1912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000147, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002285 | 13/05/2022 | 1150.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS: (SERVIÇOS DE FREIOS, SERVICO DE ARREFECIMENTO),REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002286 | 13/05/2022 | 1820.55 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/05/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/05/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/05/2022 | 815.27 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS (BOLAS DE VEOLEI DE PRAIA, LUVA DELTA TRAINING), (TORNEIO DE VOLEI DE AREIA, E CAMPEONATO DE FUTSAL), DESTINADO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/05/2022 | 1111.93 | 12386373000121 | Lucas Rodrigues Gomes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS: REDE PANGUE, MARCAÇÃO, ANTENA P/ REDE, KIT BANDEIRA, PLACAR VOLLO), DESTINADO AO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/05/2022, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/05/2022 | 528.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOS PP, SACOLAS MIXADAS DEVERSOS TAMANHOS, HAMBUERGUEIRA 401 C/400), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002270 | 13/05/2022 | 12672.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE 128hrs. (CENTO E VINTE E OITO) HORAS, DE TRATOR , PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002311 | 16/05/2022 | 2210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/05/2022 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/05/2022 | 100.00 | 00006305107416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/05/2022 | 100.00 | 00004303286486 | JOSIRENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/05/2022 | 100.00 | 00011906601488 | MARIA TAÍSE PEREIRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/05/2022 | 100.00 | 00005031063483 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/05/2022 | 100.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/05/2022 | 150.00 | 00008590795462 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/05/2022 | 100.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/05/2022 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/05/2022 | 150.00 | 00001597005401 | LUCIMARIO PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/05/2022 | 150.00 | 00006962160437 | MACILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/05/2022 | 2475.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BASICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2022 | 225.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BASICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2022 | 1050.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 06 (SEIS) TROFEUS DE ACRILICO DE 1º, 2º E 3º LUGAR, E CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 30 (TRINTA), MEDALHAS EM ACRILICO COM COBERTURA DE RESINA, DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA, REALIZADO NO DIA 22/05/2022, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002307 | 16/05/2022 | 3742.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002308 | 16/05/2022 | 2496.67 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002310 | 16/05/2022 | 1100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE ALFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO DE LANTERNAGEM/CONSERTO PARACHOQUE), NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-9329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAúDE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002312 | 16/05/2022 | 27686.40 | 09343022000129 | ACRM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE RURAL DA COMUNIDADE JACARÉ - REFERNETE AOS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002299 | 16/05/2022 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20220448794, RELATIVO AOS PROJETOS DO PORTAL MUNICIPAL DE ITATUBA-PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002301 | 16/05/2022 | 5912.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002302 | 16/05/2022 | 4877.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002303 | 16/05/2022 | 2116.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002304 | 16/05/2022 | 5137.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002305 | 16/05/2022 | 2733.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002306 | 16/05/2022 | 4536.43 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002309 | 16/05/2022 | 1828.73 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002342 | 17/05/2022 | 2080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002343 | 17/05/2022 | 11320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002344 | 17/05/2022 | 9667.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002345 | 17/05/2022 | 130.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002346 | 17/05/2022 | 18074.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002347 | 17/05/2022 | 2041.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002348 | 17/05/2022 | 3789.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002349 | 17/05/2022 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002354 | 17/05/2022 | 732.33 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA NXR BROS 160 DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002355 | 17/05/2022 | 40.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA NXR BROSS DE PLACA: QSK-5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002356 | 17/05/2022 | 1500.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA NXR BROSS DE PLACA: QSK-5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002357 | 17/05/2022 | 1650.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002358 | 17/05/2022 | 5821.58 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002359 | 17/05/2022 | 5487.96 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002360 | 17/05/2022 | 1071.48 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRITON L-200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000472, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002352 | 17/05/2022 | 160.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO HONDA BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002353 | 17/05/2022 | 1162.55 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/05/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/05/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2022 | 150.00 | 00011303128446 | LUCILENE ANTÔNIO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070061991406 | FERNANDA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2022 | 100.00 | 00004955920489 | LUCIA HELENA FERNANDES MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2022 | 150.00 | 00070740778447 | ELAINE ALVES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2022 | 100.00 | 00015057018485 | PEDRO AUGUSTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2022 | 100.00 | 00007060633413 | MARIA JOSÉ VALDIVINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2022 | 150.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2022 | 150.00 | 00006873528439 | MARILEIDE DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/05/2022 | 150.00 | 00007212847445 | DANIELE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2022 | 150.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070111649447 | THAMYRES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/05/2022 | 100.00 | 00007535174426 | MARIZETE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/05/2022 | 150.00 | 00000878915494 | MARIA JOSÉ BARRETO GABY | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013789714429 | ROBERTO FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/05/2022 | 150.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070099071452 | TASSIANA CRISTINA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/05/2022 | 100.00 | 00005244511416 | ADAILTON TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/05/2022 | 150.00 | 00032430477491 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/05/2022 | 150.00 | 00012972639448 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/05/2022 | 150.00 | 00089127668487 | MARIA MARCES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/05/2022 | 150.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002350 | 17/05/2022 | 6980.75 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002351 | 17/05/2022 | 1280.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002364 | 17/05/2022 | 165.92 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGRESA, ALHO, ABACAXI), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/05/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002361 | 17/05/2022 | 1550.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BOMBA HIDRAULICO, SERVIÇO DE PARTE ELETRICA (REVISÃO COMPLETA), DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002362 | 17/05/2022 | 4810.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/05/2022 | 590.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DE 20lts, DESTINADO AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/05/2022 | 2352.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO E/OU CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES, COM FULCRO NAS DEMANDAS OPERACIONAIS, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E REGUARDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PELO PRESTANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002373 | 18/05/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002377 | 18/05/2022 | 25509.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2022 | 93.87 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2022 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002394 | 18/05/2022 | 3025.37 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRITON L-200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/05/2022 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/05/2022 | 2100.00 | 00098018604487 | EDIVAN CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), AO SR. ACIMA CITADO, (EDIVAN CABRAL DA SILVA), EM DETERMINAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, POR NÃO CONSTAR COMO DONO DO IMOVEL O SR. JOÃO SEVERINO DA SILVA, TRANSMITENTE DO I.T.B.I. CONFORME MEMORANDO DE Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002374 | 18/05/2022 | 1256.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/05/2022 | 100.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/05/2022 | 100.00 | 00004822133451 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/05/2022 | 262.50 | 00001773761471 | LEANDRA SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FOTOGRAFIA COM REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRAFICO, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), AMOR DE MÃE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/05/2022 | 252.00 | 00012167698429 | ELIZETE DA SILVA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CABELEIREIRA COM REALIZAÇÃO DE ESCOVA, BABYLISS E PENTEADO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRAFICO, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), AMOR DE MÃE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/05/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002375 | 18/05/2022 | 17538.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002386 | 18/05/2022 | 11153.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002387 | 18/05/2022 | 3657.15 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002388 | 18/05/2022 | 4168.48 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002389 | 18/05/2022 | 1480.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE ALFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO DE EMBREAGEM E REGULAGEM CABOS CAIXA DE MARCHA, CONSERTO DE IMPRESSORA TACOGRAFO), NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002390 | 18/05/2022 | 700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE ALFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CAMERA DE RÉ), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/05/2022 | 855.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/05/2022 | 1040.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/05/2022 | 1710.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/05/2022 | 855.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/05/2022 | 1040.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO (EJA), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/05/2022 | 1710.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/05/2022 | 1040.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO (EJA), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/05/2022 | 855.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/05/2022 | 1710.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002376 | 18/05/2022 | 20765.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002391 | 18/05/2022 | 1685.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002392 | 18/05/2022 | 2706.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A GRADE ARADOURA DO TRATOR VALTRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002393 | 18/05/2022 | 15342.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002395 | 18/05/2022 | 500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA (REVISÃO COMPLETA), DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002378 | 18/05/2022 | 787.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/05/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/05/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/05/2022 | 640.00 | 00014077520495 | ALEX VITORIO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DE 08 DIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/05/2022 | 4400.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 13/04 A 18/05/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/05/2022 | 306.00 | 00070111284414 | PEDRO LYCASSIO DE BRITO ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DOS BANHEIROS: (MASCULINO E FEMININO), DO PREDIO SEDE "PREFEITURA", COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/05/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/05/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/05/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/05/2022 | 100.00 | 00070111240476 | MARIA MAGDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/05/2022 | 150.00 | 00071359037497 | MARIA VIRGINIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/05/2022 | 100.00 | 00009037443419 | IRANILDA COSTA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/05/2022 | 100.00 | 00012617897419 | LEONARDO GALDINO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/05/2022 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/05/2022 | 100.00 | 00009380636423 | CAMILA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/05/2022 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/05/2022 | 100.00 | 00001350009474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/05/2022 | 100.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/05/2022 | 100.00 | 00070475980492 | EDICLEIDE LAURENTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/05/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/05/2022 | 800.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO EVENTO: DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO DIA 12/05/2022, E CAMINHADA DA CAMPANHA FAÇA BONITO NO DIA 18/05/2022, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/05/2022 | 14.00 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM), RECONHECIMENTO DE FIRMA NO DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO DIGITAL DE PLACA: FVW5D07, ONIBUS ESCOLAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/05/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/05/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA INFANTIL TI, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/05/2022 | 2800.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTARIOS DAS OBRAS: MURRO DE ARRIMO NA PRAÇA DO ZUZA MARTINS, PSF DE ÁGUA FRIA, AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002446 | 20/05/2022 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002447 | 20/05/2022 | 1161.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/05/2022 | 7.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000148, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2022 | 1119.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000148, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2022 | 1119.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000148, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2022 | 2258.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000148, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2022 | 60177.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2022 | 150.00 | 00011601363435 | JOSILANE ARRUDA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2022 | 4263.97 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL (LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, LUZ PISCA, VAZAMENTO DE AR NO BOTÃO QUE ABRE A PORTA), NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA FVW5D07, PRTENCENTE A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2022 | 11713.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2022 | 131702.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2022 | 1339.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002445 | 20/05/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2022 | 72002.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002452 | 23/05/2022 | 691.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, (LEITE EM PÓ, CAFE, BISCOITO, BOLACHAS), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2022 | 154.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002453 | 23/05/2022 | 591.70 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR TRITURADO, CAFE, BOLACHA, BISCOITO), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ALMOXARIFADO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2022 | 113.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2022 | 1478.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2022 | 1.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 I.T.R. REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2022 | 1903.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2022 | 343.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2022 | 242.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2022 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/05/2022 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/05/2022 | 150.00 | 00069221464415 | ANTONIO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/05/2022 | 3000.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURAS DE PNEUS 215/75 R17-5 DESTINADO AO MICRO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002454 | 23/05/2022 | 96.48 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, ALHO, INHAME, COENTRO), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002455 | 23/05/2022 | 625.26 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, ALHO), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESINO BÁSICO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002456 | 23/05/2022 | 1096.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,(LARANJA PERA, MAMÃO HAVAI, OVO DE GALINHA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002457 | 23/05/2022 | 59.84 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,(LARANJA PERA, MAMÃO HAVAI, OVO DE GALINHA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (E.J.A.), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002458 | 23/05/2022 | 134.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,(LARANJA PERA, MAMÃO HAVAI, OVO DE GALINHA, GOIABA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002459 | 23/05/2022 | 2224.29 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002460 | 23/05/2022 | 12342.68 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002461 | 23/05/2022 | 1330.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/05/2022 | 2090.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA, MANGA, CAJÚ, E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/05/2022 | 315.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA, MANGA, CAJÚ, E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002467 | 23/05/2022 | 4467.60 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002468 | 23/05/2022 | 7030.80 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002469 | 23/05/2022 | 5467.50 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002470 | 23/05/2022 | 10095.45 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/05/2022 | 375.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PROPRIETARIO OUTRO ESTADO, VISTORIA 18052022, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: FVW5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/05/2022 | 360.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: CARLTON-(LOOP) CORRENTE 3/8" 22D 1,1MM LP, DESTINADO A ROÇADEIRA DE GRAMA DO ESTADO DE FUTEBOL MUNICIPAL O (PERREIZÃO), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/05/2022 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2022, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000322 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/05/2022 | 4800.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS 19.5/24, PARA A MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/05/2022 | 15600.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS 18.4/30 E 12.4/24, PARA OS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/05/2022 | 2640.00 | 08593004000132 | HELIO MAXIMINO CARDOSO ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS 750/16, PARA AS GRADES ARADOURA DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/05/2022 | 1700.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAÇAMBA L200 SPORT/TRUCK DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/05/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/05/2022 | 28.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,(BAP BONUS ASSINATURA PETROLEO), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NO DIA 24/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/05/2022 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/05/2022 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/05/2022 | 150.00 | 00012785260481 | JHENIFFER KETULY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/05/2022 | 150.00 | 00011297717414 | LUANA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/05/2022 | 180.00 | 00007441913438 | MARIA AUXILIADORA MERENCIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/05/2022 | 150.00 | 00003859970437 | CREUMA JUVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/05/2022 | 150.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/05/2022 | 150.00 | 00011258418428 | JACILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/05/2022 | 6832.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/05/2022 | 700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA FVW5D07, PRTENCENTE A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/05/2022 | 696.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º PRIMEIRO TORNEIO DE VERÃO "VOLEI DE AREIA DUPLAS INTERNO", REALIZADO NA PRAÇA BENJAMIN MARANHÃO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2022 | 660.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS, (SEGREDOS E CILINDROS), E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/05/2022 | 15748.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/05/2022 | 12921.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002501 | 24/05/2022 | 33449.43 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002502 | 24/05/2022 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AO PER. 20/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/05/2022 | 2480.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA, DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/05/2022 | 2560.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA, DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARRADOURA, NO DECORRER DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/05/2022 | 9968.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/05/2022 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/05/2022 | 315.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/05/2022 | 45.43 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002525 | 25/05/2022 | 2450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002526 | 25/05/2022 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002527 | 25/05/2022 | 2177.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2022 CTR: 77/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002532 | 25/05/2022 | 360.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, (CAFE PURO), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2022 | 28.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/05/2022 | 10824.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE PERIODO DE APURAÇÃO: 30/04/2022, CODIGO DA RECEITA: 3703, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2022 | 472.50 | 00004717154410 | ERALDO LINS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE PINTURA ARTÍSTICA PARA AMBIENTALIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002531 | 25/05/2022 | 2451.79 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPOTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, QUE TERA COM TEMA: O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2022 | 400.00 | 00013570254402 | LUCIANO ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A FASE FINAL: (QUARTAS DE FINAIS, SEMIFINAIS E FINAL), DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O "PERREIZÃO", COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2022 | 400.00 | 00008857089460 | KARLA VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A FASE FINAL: (QUARTAS DE FINAIS, SEMIFINAIS E FINAL), DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O "PERREIZÃO", COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2022 | 400.00 | 00013266995473 | MOISES DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A FASE FINAL: (QUARTAS DE FINAIS, SEMIFINAIS E FINAL), DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL O "PERREIZÃO", COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002530 | 25/05/2022 | 29.80 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/05/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002514 | 25/05/2022 | 11178.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE 81hrs. (OITENTA E UMA) HORAS MAQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA), PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002515 | 25/05/2022 | 15990.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA), DIARIAS DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACAS: MUY9G58 E LOF-7908, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20220450780, RELATIVO ART. DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS BEMVINDO ALVES DA SILVA, NO SITIO JUREMA, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO SITIO JACARE E JOSE BARBOSA DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/05/2022 | 5262.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR E OLEO 15W40, OLEO 80W90, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV SKD, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/05/2022 | 2000.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO GERAL DE 100hs. E DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV SKD, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/05/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/05/2022 | 80.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/05/2022 | 65.00 | 00008146876447 | THAÍSE STEFANY DE BRITO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/05/2022 | 65.00 | 00011026076498 | RAELSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002565 | 26/05/2022 | 2771.20 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002571 | 26/05/2022 | 102.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002572 | 26/05/2022 | 27.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002573 | 26/05/2022 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 02/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2022 | 1250.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS, DESTINADO AO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - (UBS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/05/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002566 | 26/05/2022 | 3847.57 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002567 | 26/05/2022 | 933.70 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR TRITURADO, CAFE, BOLACHA, BISCOITO, LEITE EM PÓ), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ALMOXARIFADO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/05/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/05/2022 | 150.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/05/2022 | 150.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/05/2022 | 150.00 | 00001597012440 | EDUARDA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/05/2022 | 150.00 | 00004088163419 | MARIA BELMA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/05/2022 | 100.00 | 00070111623480 | AMANDA D'PAULA NARCISO VELENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/05/2022 | 150.00 | 00009473575483 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/05/2022 | 150.00 | 00001952629489 | JOÃO BRASIL GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/05/2022 | 150.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/05/2022 | 150.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/05/2022 | 150.00 | 00012620780403 | MACILENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/05/2022 | 150.00 | 00071268826456 | MAYARA DASILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/05/2022 | 150.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/05/2022 | 100.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070740000438 | LUCIMARA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070049445499 | DEISE MICHELE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/05/2022 | 100.00 | 00011162633867 | JOSE BRASIL GUERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00022536205487 | MARIA DA GRAÇAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002568 | 26/05/2022 | 225.84 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/05/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/05/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/05/2022 | 211.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA E ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE VERÃO DE VOLEI DE AREIA COM DUPLAS INTERNAS, REALIZADO NA PRAÇA BENJAMIN MARANHÃO NO DIA 22/05/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/05/2022 | 211.00 | 00002758086107 | ERICK DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA E ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO DE VERÃO DE VOLEI DE AREIA COM DUPLAS INTERNAS, REALIZADO NA PRAÇA BENJAMIN MARANHÃO NO DIA 22/05/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2022 | 211.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOS P HOT DOG25X11 C/100, HAMBUERGUEIRA 401 C/400), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/05/2022 | 2200.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, BALÇÃO EM ACM COM ESTRUTURA METALICA E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CHEQUES ILUSTRATIVOS EM PS COM ADESIVOS EM DIMPRESSÃO DIGITAL, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002564 | 26/05/2022 | 2414.59 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2022 | 1000.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLETES PARA DESPORTO, DESTINADO A PATRICA ESPORTIVA DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2022 | 1200.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLUSAS E TOALHAS, DESTINADO AOS ALUNOS DESTAQUES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002578 | 26/05/2022 | 67379.91 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERNETE CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA, A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA BEM VINDO ALVES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2022 | 410.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALÇAS, CAMISAS MANGA CURTA, MANGA COMPRIDA E BERMUDAS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/05/2022 | 1944.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/05/2022 | 216.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/05/2022 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/05/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. MARIA MUNIZ DE ANDRADE CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/05/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. EUTÁLIA ALVES BARBOSA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/05/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000149, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/05/2022 | 1135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000149, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/05/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/05/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/05/2022 | 1412.36 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CHITÃO, BRAMANTE, PERCAL, OXFORDINE, TRICOLINE), DESTINADO A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PREDIOS PÚBLICOS E ÁREAS DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2022 | 1580.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/05/2022 | 199.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002602 | 30/05/2022 | 1110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2022 CTR: 77/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2022 | 14057.05 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2022 | 30569.31 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2022 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2022 | 1312.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2022 | 8524.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2022 | 39945.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2022 | 8962.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2022 | 1846.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2022 | 94.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-5 F.E.P., A RETENÇÃO DO PASEP, REALIZADO NO DIA 30/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2022 | 4776.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, A RETENÇÃO DO PASEP, REALIZADO NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO - ADO LC176/2020 (ADO25), A RETENÇÃO DO PASEP, REALIZADO NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2022 | 14364.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2022 | 247.04 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2022 | 32012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2022 | 7797.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002605 | 30/05/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2022 | 8012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2022 | 2915.00 | 21953055000196 | WM TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, ONDE SERÁ REALIZADO O XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO ATRAVÉS DO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2022 | 7584.77 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2022 | 2512.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2022 | 2661.29 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2022 | 2012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2022 | 1262.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS ao 1º (PRIMEIRO), TORNEIO DE VERÃO VOLEI DE AREIA DUPLAS INTERNAS, NO DIA 22/05/2022, REALIZO NA PRAÇA BENJAMIN MARANHÃO, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002606 | 30/05/2022 | 32500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL CONVENIADA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2022 | 31880.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2022 | 394432.36 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2022 | 64740.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2022 | 169628.78 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2022 | 53025.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2022 | 5727.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2022 | 1612.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2022 | 15360.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2022 | 24556.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2022 | 9600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2022 | 35994.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2022 | 55791.75 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2022 | 88394.72 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20220449280, RELATIVO ART. DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE ART. DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA CHECHE TIPO A CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20220451954, RELATIVO ART. DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA NO BAIRRO DO ZUZA MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002603 | 30/05/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA MNH-0894, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002604 | 30/05/2022 | 9000.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MINMA DE 8m3º DE AGUA DE PLACA KJM-1421, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITATUBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2022 | 17157.74 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2022 | 32356.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2022 | 35238.09 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008380367405 | ADRIANA LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E EXTRAORDINARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA 2022, DO VEICULO DE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2022 | 1800.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: POLICLINICA, CEO, UBS II, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002668 | 31/05/2022 | 2891.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2022 | 660.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 24/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2022 | 650.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGA DE GAS, HIGIENIZAÇÃO,DE AR CONDICIONADO, DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE (PREFEITURA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002669 | 31/05/2022 | 2636.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002670 | 31/05/2022 | 519.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2022 | 17.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2022 | 1911.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, NO DIA 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2168 DO DIA 09.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2022 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2022 | 150.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 F.M.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2022, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, EXPOSTO AO CONTAGIO DO COVID-19, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002664 | 31/05/2022 | 560.17 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002665 | 31/05/2022 | 2564.55 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBOLIZADO, ACUÇAR TRITURADO, BOLACHA, BISCOITO, ACHOCOLATADO, MARGARINA, FARINHA DE MILHO), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2022 | 5432.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2022 | 375.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA PAÇA BONITO EFETUADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2022 | 275.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A CAMPANHA FAÇA BONITO REALIZADO NO DIA 18/05, E PARA O CADASTRAMENTO DO PBC, NO PERIODO DE 23 A 30/05, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVERS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25050-3 GUAS FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2022, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2022, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2022 | 220.62 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENALIDADE (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), NO VEICULO DE PLACA: QFM49936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2022 | 304.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAR DE PLACA MERCOSUL, VISTORIA 18052022, DO VEICULO DE PLACA: QFM-4993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2022 | 700.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2022 | 2050.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: CRECHE JOSEFA AGIDA, MARUINO RODRIGUES I E MAURINO RODRIGUES II (CNEC), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002663 | 31/05/2022 | 19200.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2022 | 330.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, DECORRENTES, A DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ITATUBENSE, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2022 | 550.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, DECORRENTES, AO TORNEIO DE VOLEI DE DUPLAS INTERNOS, REALIZADO NA QUADRA DE AREIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQH0315, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2022 | 165.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA E PROGRAMA DO MELHORAMENTO GENETICO DO MUNICIPIO, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2022 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/06/2022 | 100.00 | 00006916271426 | MICHELLE LIMA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2022 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2022 | 100.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/06/2022 | 100.00 | 00012060910455 | ANTONIO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/06/2022 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2022 | 100.00 | 00080646743449 | JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2022 | 100.00 | 00006822382445 | MARLENE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2022 | 100.00 | 00008442507400 | IVANEIDE BEZERRA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2022 | 100.00 | 00009760985470 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2022 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2022 | 100.00 | 00070111862477 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2022 | 100.00 | 00006174274454 | JOSENILDA ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2022 | 100.00 | 00070328945420 | LUCLECIA DE SANTANA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2022 | 100.00 | 00001554533430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2022 | 100.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2022 | 100.00 | 00011096840456 | JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2022 | 100.00 | 00014188975407 | MARIA RITA DA SILVA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2022 | 237.64 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2022 | 163.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2022 | 8863.47 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO E. DA PARAIBA - FESEP | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO CREDITO EFETUADO EM CONTA INDEVIDUA DE Nº 24.984-X FMASBLBASICA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 3.829/2021, RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 111/2022/GEFIN/NAC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2022 | 110.91 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO E. DA PARAIBA - FESEP | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO (RENDIMENTO) DO CREDITO EFETUADO EM CONTA INDEVIDUA DE Nº 24.984-X FMASBLBASICA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 3.829/2021, RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 111/2022/GEFIN/NAC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2022 | 250.00 | 24994797000158 | JAILSON DA SILVA PORFÍRIO. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PORTA DE ROLO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2022 | 440.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CAMISAS PARA A EQUIPE DE APOIO, ARTESÃOS E PARTICIPANTES DA 5ª FENEVALE REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, EVENTO PROMOVIDO ATRAVES DO SEBRAE EM QUE ITATUBA ESTÁ PARTICIPANDO COMO EXPOSITOR, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002708 | 01/06/2022 | 6985.31 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002711 | 01/06/2022 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE ALFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇO DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2022 | 130.00 | 00002562673409 | JOSINALDO GONÇALVES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 01 E 02/06/2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2022 | 1000.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2022 | 3500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS IPS COM TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DE CABO ÓPTICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, NO PARQUE LINEAR E ADJACÊNCIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002709 | 01/06/2022 | 10309.46 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002710 | 01/06/2022 | 4359.26 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002729 | 02/06/2022 | 28946.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2022 | 2320.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES E SECRETÁRIA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO EM SAÚDE, E DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS NAS U.B.S. DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002741 | 02/06/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002746 | 02/06/2022 | 3400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,(FARMACIA BASICA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002747 | 02/06/2022 | 654.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/06/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/06/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002730 | 02/06/2022 | 145.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS, COM TAMBEM JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2022 | 990.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES E SECRETÁRIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL, NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/06/2022 | 1035.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A RECICLAGEM DE TONNNER, DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/06/2022 | 140.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 700 PAGINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002725 | 02/06/2022 | 1548.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/06/2022 | 1600.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/06/2022 | 150.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2022 | 150.00 | 00008391825469 | JOSELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2022 | 150.00 | 00004991622425 | FABIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/06/2022 | 150.00 | 00009504910475 | COSMA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/06/2022 | 150.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/06/2022 | 100.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/06/2022 | 150.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/06/2022 | 150.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/06/2022 | 100.00 | 00010558295479 | MÔNICA DE ANDRADE SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/06/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/06/2022 | 150.00 | 00006527800401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/06/2022 | 150.00 | 00071738766489 | NATHALIA DEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/06/2022 | 2020.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES E SECRETÁRIA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO EM ASSISTENCIA SOCIAL, E DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CAMPANHA DE ENFRENTAMENTOA VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, GRUPO PAIF, E AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FLORES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002728 | 02/06/2022 | 23073.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 15/05 A 31/05/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2022 | 3052.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES E SECRETÁRIA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO EM EDUCAÇÃO, E DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/06/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2022 | 11000.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO DE PLACA MOC-7505/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002726 | 02/06/2022 | 20446.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2022 | 1200.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/06/2022 | 4759.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/06/2022 | 550.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES TOP TURBO 15W40 DE 20lts, DESTINADO AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002727 | 02/06/2022 | 1029.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3846, QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/06/2022 | 500.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU, OXIGENIO SAMU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/06/2022 | 1497.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000150, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002780 | 03/06/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/06/2022 | 17.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/06/2022 | 1221.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0800209-91.2018.8.15.0201 - ID 081230000008111691, TENDO COMO AUTOR: ROSINEIDE ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/06/2022 | 6439.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000204-78.2013.8.15.0201 - ID 081230000008111977, TENDO COMO AUTOR: EDNALDO SABINO DE LUNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/06/2022 | 543.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000204-78.2013.8.15.0201 - ID 081230000008112450, TENDO COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/06/2022 | 470.00 | 30305286000184 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO DIA 23 A 27 DE MAIO DE 2022, DESTINADO AO PROFESSOR DO CURSO DE FLORES: ADAM DIAS MACHARETH, PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/06/2022 | 3120.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA - PARLUMIN | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT PARA FLORES ARTESANAIS 02 C 38 MODELADORES, DESTINADO AO CURSO REALIZADO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/06/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002785 | 03/06/2022 | 8866.37 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002786 | 03/06/2022 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE PARTE ELETRICA), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/06/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/06/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO ABERTO CAPACIDADE DE 3tl. PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES NA JORNADA SEMANAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2022 | 1276.00 | 00002740296428 | RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2022 | 632.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2022 | 1180.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/06/2022 | 632.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/06/2022 | 632.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/06/2022 | 1180.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2022 | 843.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/06/2022 | 949.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/06/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/06/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2022 | 948.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2022 | 579.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2022 | 1180.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2022 | 1552.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2022 | 1180.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2022 | 880.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/06/2022 | 1180.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/06/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA, INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/06/2022 | 1180.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/06/2022 | 1180.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O REGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE MAIO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/06/2022 | 2270.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/06/2022 | 1001.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002787 | 03/06/2022 | 7673.69 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/06/2022 | 2170.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/06/2022 | 130.00 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | AQUSIÇÃO DE AMBULANCIA COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002798 | 06/06/2022 | 334900.00 | 30536715000124 | LIZARD SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 024/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE GAMELEIRA-PB, PARA: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGÃO, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO PADRÃO SAMU, CONFORME ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00006/2022, CTR: 00083/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002799 | 06/06/2022 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002800 | 06/06/2022 | 2244.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002801 | 06/06/2022 | 1248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002802 | 06/06/2022 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002803 | 06/06/2022 | 2100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002804 | 06/06/2022 | 1060.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002805 | 06/06/2022 | 6814.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/06/2022 | 45.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/06/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/06/2022 | 150.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/06/2022 | 100.00 | 00007486062461 | ANA KELLY DA SILVA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/06/2022 | 100.00 | 00012620059496 | MARIA JOSE CAMELO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/06/2022 | 100.00 | 00001311065466 | ERINALVA LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/06/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/06/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP. DA PARAIBA - SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, NA 5ª FEIRA DE NOGÓCIOS DO VALE DO PARAIBA - FENEVALE, NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO/2022, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/06/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/06/2022 | 2238.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/06/2022 | 2870.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR DE MESA 3G. TELEFONE CEL FIXO 3G. WIFI, CELULAR DE MESA 4G. WIFI, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002833 | 07/06/2022 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000032022 | 0002837 | 07/06/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE E AUXILIO DE EQUIPES DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002838 | 07/06/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002840 | 07/06/2022 | 9450.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, LANTERNAGEM, ELETRICO, RETIFICA, REALIZADOS NO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002841 | 07/06/2022 | 636.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE REBOQUE, REALIZADOS NO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/06/2022 | 660.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/06/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/06/2022 | 1150.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDROS E MOLA HIDRAULICA, DO PREDIO SEDE (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/06/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/06/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000008150620 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/06/2022 | 100.00 | 00014096028428 | JESSICA MOTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/06/2022 | 150.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010507751477 | ANTÔNIO FLÁVIO ESCOLÁSTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005783621471 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005464395431 | EDILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009127594459 | JASSIARA PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/06/2022 | 150.00 | 00003773137427 | MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/06/2022 | 150.00 | 00001394527454 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/06/2022 | 150.00 | 00071738790436 | LARISSA VITORIA FELIX ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/06/2022 | 268.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MUSICAL, DESTINADO A OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/06/2022 | 419.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS (DECORAÇÕES JUNINAS), DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/06/2022 | 592.80 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DECORATIVOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS (DECORAÇÕES JUNINAS), DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002842 | 07/06/2022 | 1400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS, (TROCA DA CORREIA DENTADA, AR CONDICIONADO, REVISÃO GERAL), REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/06/2022 | 1022.00 | 00004036055470 | JURANDI FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL SEMIDECOMPOSTO, ORIGINADO DAS MISTURAS DE FRAGMENTOS DE ROCHA, AREIA E CONCREÇÕES FERRUGINOSAS, COSERVANDO AINDA VESTIGIOS DA TEXTURA ORIGINAL DA ROCHA, TIPO PIÇARRA, ATRAVES DE CARRO DE MÃO, NO PASSEIO PÚBLICO ADJACENTE A PRAÇA E IGREJA DA COMUNIDADE MELANCIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/06/2022 | 1158.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE RAPOSA, ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002836 | 07/06/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/06/2022 | 11050.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAl HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RURAL (AGUA FRIA, RETIRO E LOGRADOURO), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DA AMBULÂNCIAS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002845 | 07/06/2022 | 334900.00 | 30536715000124 | LIZARD SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 024/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 REALIZADO PELA PREFEITURA DE GAMELEIRA-PB, PARA: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FURGÃO, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO PADRÃO SAMU, CONFORME ADESÃO A REG. DE PREÇOS Nº AD00006/2022, CTR: 00083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/06/2022 | 1685.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES AS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, DE APOIO OPERACIONAL JUTNO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DOS VEICULOS EM PLENO EXERCICIO DESSAS OCUPAÇÕES, COM AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE CONDUÇÃO, EM LOCOMOÇÃO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E ITABAIANA,CONFORME CRONOGRAMA DESIGNADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/06/2022 | 1020.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 12 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002864 | 08/06/2022 | 7094.30 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002865 | 08/06/2022 | 4137.88 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/06/2022 | 2392.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 299 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25050-3 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/06/2022 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/06/2022 | 100.00 | 00001435897412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/06/2022 | 100.00 | 00070740230433 | GIVANILDA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/06/2022 | 100.00 | 00006502991408 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/06/2022 | 720.00 | 01065989000184 | GALLI PALACE HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO), DIARIAS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM 04 (QUATRO), NOITES, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO/2022, ONDE A SR.ª ALINE DE ANDRADE MARTINS (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, ESTÁ HOSPEDADA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO), DIARIAS, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO/2022, ONDE A SR.ª ALINE DE ANDRADE MARTINS (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/06/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002866 | 08/06/2022 | 10348.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO EM EVENTOS POPULARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADTOA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20220454524, RELATIVO ART. DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A RETIFICAÇÃO ART. DE PROJETOS DO PORTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002856 | 08/06/2022 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/04/2022 A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002857 | 08/06/2022 | 40625.40 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/04/2022 A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/06/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/06/2022 | 240.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002892 | 09/06/2022 | 4246.18 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00011/2022, CTR: 00041/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002893 | 09/06/2022 | 3412.56 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002894 | 09/06/2022 | 2100.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002895 | 09/06/2022 | 1834.70 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCILETA DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002896 | 09/06/2022 | 304.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002900 | 09/06/2022 | 987.84 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCILETA BROSS DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002901 | 09/06/2022 | 80.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK-5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/06/2022 | 1982.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE CANCELAMENTO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 04/04 A 29/04/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/06/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002897 | 09/06/2022 | 1842.20 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA IBR DE PLACA QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002898 | 09/06/2022 | 1939.42 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002899 | 09/06/2022 | 256.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 DE PLACA: QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/06/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2022 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/06/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/06/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2022 | 150.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2022 | 100.00 | 00002644023408 | MARLEIDE CONSTANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2022 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2022 | 150.00 | 00011716406765 | JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/06/2022 | 100.00 | 00015455370464 | RITA DE CASSIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2022 | 150.00 | 00002062522428 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/06/2022 | 150.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/06/2022 | 150.00 | 00071411258410 | FAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/06/2022 | 100.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/06/2022 | 100.00 | 00001639786465 | MARIA JOELMA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/06/2022 | 100.00 | 00071563394430 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2022 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/06/2022 | 1180.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/06/2022 | 1180.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/06/2022 | 2182.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 155 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2022 | 1768.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2022 | 1820.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 (VINTE E TRES), VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002937 | 10/06/2022 | 7367.86 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2022 | 3540.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2022 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/06/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2022 | 7244.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/06/2022 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 I.T.R., EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2022 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002913 | 10/06/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2022 | 1078.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000151, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000151, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002936 | 10/06/2022 | 6934.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2022 | 100.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2022 | 158.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AOS CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO TORNEIO DE VOLEI DE DUPLA NA QUADRA DE AREIA BENJAMIN MARANHÃO NO DIA 22/05/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2022 | 105.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002939 | 10/06/2022 | 20625.00 | 37484560000179 | JOSE MARCULINO JOAQUIM | IMPORTE RELATIVO A REFORMA E MANUTENÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE CINCO), MESAS ESCOLAR COM PINTURA DA BASE, TROCA DE TAMPO, TROCA DE SAPATAS DE VIVELAMENTO E MANUTENÇÃO EM SOLDAS ELETRICAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTERCIMENTO DE D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002925 | 10/06/2022 | 59050.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMIPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS COMPLETO COM BOMBA SUBMERSA, REDE ELÉTRICA, ADUTORA DE PVC, CAIXA DÁGUA, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE SERRA VELHA E VOLTA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTERCIMENTO DE D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002926 | 10/06/2022 | 59050.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMIPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS COMPLETO COM BOMBA SUBMERSA, REDE ELÉTRICA, ADUTORA DE PVC, CAIXA DÁGUA, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE TRAPIA E GROSSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTERCIMENTO DE D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002927 | 10/06/2022 | 59050.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMIPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS COMPLETO COM BOMBA SUBMERSA, REDE ELÉTRICA, ADUTORA DE PVC, CAIXA DÁGUA, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE BOLAS E LOGRADOURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTERCIMENTO DE D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002928 | 10/06/2022 | 59050.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMIPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS COMPLETO COM BOMBA SUBMERSA, REDE ELÉTRICA, ADUTORA DE PVC, CAIXA DÁGUA, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE TAMANDUÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/06/2022 | 3850.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) POSTE DE ALUMINIO P-A27/2 BRANCO E PRETO, DESTINADO AO CANTEIRO DA AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DE ATAIDE, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/06/2022 | 1724.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022. (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/06/2022 | 686.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002973 | 14/06/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R-15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002974 | 14/06/2022 | 1545.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R-15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002975 | 14/06/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R-15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002976 | 14/06/2022 | 1260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65 R-16, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS-2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002980 | 14/06/2022 | 20990.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002981 | 14/06/2022 | 8862.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002982 | 14/06/2022 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002983 | 14/06/2022 | 30167.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 0352022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002984 | 14/06/2022 | 1632.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002985 | 14/06/2022 | 572.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000474, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/06/2022 | 175.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT REF. 4911 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/06/2022 | 31.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/06/2022 | 13439.35 | 03353358000196 | MI/SE/DGI/ADMINISTRAÇÃO GERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA C/C 0060710347 PARA O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/06/2022 | 322.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/06/2022 | 100.00 | 00071018007423 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/06/2022 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/06/2022 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/06/2022 | 100.00 | 00004702225499 | IRACI MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/06/2022 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/06/2022 | 100.00 | 00071268829471 | KARINA FERNANDA ESCOLASTICO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/06/2022 | 100.00 | 00071738954480 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/06/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/06/2022 | 260.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS, (SEGREDOS E CILINDROS), E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/06/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/06/2022 | 3969.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE 1L. PET BOÇÃO RED COM TAMPA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002978 | 14/06/2022 | 2506.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15, PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002979 | 14/06/2022 | 2506.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 TR-15, PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/06/2022 | 11046.63 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 04532, 006127/00066, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/06/2022 | 635.00 | 00001265358419 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE PLACAS EM GESSO, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PRAÇA DE EVENTOS E PREDIO SEDE (PREFEITURA), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/06/2022 | 640.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARADOURA, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002966 | 14/06/2022 | 4949.94 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002967 | 14/06/2022 | 2921.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002968 | 14/06/2022 | 3604.76 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002969 | 14/06/2022 | 2034.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002970 | 14/06/2022 | 5623.06 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002971 | 14/06/2022 | 1096.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002972 | 14/06/2022 | 1749.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002977 | 14/06/2022 | 640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20, PNEUS 1000X20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002998 | 15/06/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2022 | 65.00 | 00011026076498 | RAELSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS FUMIGENOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/06/2022 | 65.00 | 00008146876447 | THAÍSE STEFANY DE BRITO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS FUMIGENOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2022 | 548.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMASSA PARA A CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2022 | 1808.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMASSA PARA A CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/06/2022 | 100.00 | 00012723162460 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/06/2022 | 100.00 | 00014098825430 | MORGANA SONALY RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/06/2022 | 100.00 | 00009781288426 | RAQUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2022 | 100.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002994 | 15/06/2022 | 38844.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/05 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2022 | 350.21 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/06/2022 | 1120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 03 IMPRESSORA ECOTANQUE, E MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003004 | 15/06/2022 | 32299.20 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO ZUZA MARTINS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/06/2022 | 110.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003021 | 17/06/2022 | 28350.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003029 | 17/06/2022 | 1950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003030 | 17/06/2022 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003031 | 17/06/2022 | 912.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/06/2022 | 143.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/06/2022 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000152, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/06/2022 | 923.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000152, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003017 | 17/06/2022 | 852.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/06/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/06/2022 | 100.00 | 00070111303494 | ANACILDE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/06/2022 | 150.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/06/2022 | 1580.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/06/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/06/2022 | 1580.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (VEICULO COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO), DESTINADO A SER UTILIZADO NA PROCISSÃO OCORRIDA NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO (SANTO ANTONIO), REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003020 | 17/06/2022 | 6383.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003019 | 17/06/2022 | 146.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003012 | 17/06/2022 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003018 | 17/06/2022 | 20208.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/06/2022 | 9000.00 | 46450291000110 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA NEETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ATRAVES DE CAMINHÃO PROVIDO DE RESERVATÓRIO FECHADO USADO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA, DE MULTIPLAS ORIGENS E DESTINO, COM DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E UBS, PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE VERTIMENTO DAS ÁGUAS, EM ÁREAS NÃO ABASTECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA (CAGEPA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/06/2022 | 3000.00 | 46450291000110 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA NEETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ATRAVES DE CAMINHÃO PROVIDO DE RESERVATÓRIO FECHADO USADO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA, DE MULTIPLAS ORIGENS E DESTINO, COM DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E UBS, PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE VERTIMENTO DAS ÁGUAS, EM ÁREAS NÃO ABASTECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA (CAGEPA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003026 | 17/06/2022 | 4989.69 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003027 | 17/06/2022 | 2607.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003028 | 17/06/2022 | 1493.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003064 | 20/06/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003065 | 20/06/2022 | 2100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70 R-16, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003066 | 20/06/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/06/2022 | 117.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/06/2022 | 60502.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/06/2022 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/06/2022 | 4364.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007004679470 | MARIA DE FÁTIMA DA S. BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/06/2022 | 150.00 | 00007432708436 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/06/2022 | 100.00 | 00004391095408 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/06/2022 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/06/2022 | 150.00 | 00006518762497 | EDIJANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/06/2022 | 600.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO CARRO DE BOI "ARTISTA REGIONAL", REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022, NA FEIRA FENEVALE, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/06/2022 | 2400.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O TRIO CARRO DE BOI "ARTISTA REGIONAL", REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2022, NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS: ARRAIÁ DA NOSSA GENTE,(COM OS PROFISSIONAIS, ALUNOS DA REDE INFANTIL E TODA COMUNIDADE), FESTA DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) E ARRAIÁ DOS FUNCIONARIOS, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/06/2022 | 130.00 | 00070111434408 | MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS, NA DIVULGAÇÃO EXTERNA DA FEIRA FENEVALE, NO ATENDIMENTO E ABORDAGEM AO PÚBLICO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2022, REALIZADA NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, ITABAIANA-PB, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/06/2022 | 9960.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA KGJ-4451/PB, DE ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS DE MANHÃ E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/06/2022 | 13944.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA KGJ-4451/PB, DE ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS DE MANHÃ E NOITE, DURANTE OS DIAS: 02 AO DIA 10 DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2022 | 13944.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA KGJ-4451/PB, DE ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS DE MANHÃ E NOITE, DURANTE OS DIAS: 11 AO DIA 19 DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2022 | 11952.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA KGJ-4451/PB, DE ESTUDANTES DE ITATUBA A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS DE MANHÃ E NOITE, DURANTE OS DIAS: 20 AO DIA 27 DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/06/2022 | 450.00 | 45356280000103 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO ESTANDE DO MUNICIPIO NA FEIRA - FENAVALE, REALIZADA NOS DIAS 27 A 28 DE MAIO/2022, NA PRAÇA EIPÁCIO PESSOA, ITABAIANA-PB, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003060 | 20/06/2022 | 2233.80 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003061 | 20/06/2022 | 3515.40 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003062 | 20/06/2022 | 3634.36 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003063 | 20/06/2022 | 1968.30 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/06/2022 | 11135.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/06/2022 | 132653.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/06/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021/2022, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL (O PERREIZÃO), E TRANSMISSÃO DO I TORNEIO DE VOLEI DE DUPLAS, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/06/2022 | 699.90 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ALUMINIO P-A27/2 BRANCO, DESTINADO AO CANTEIRO DA AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DE ATAIDE, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003053 | 20/06/2022 | 9139.95 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003054 | 20/06/2022 | 3539.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003055 | 20/06/2022 | 4901.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003056 | 20/06/2022 | 9281.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003057 | 20/06/2022 | 5332.88 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003058 | 20/06/2022 | 1020.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003059 | 20/06/2022 | 2599.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/06/2022 | 63984.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2022 | 151.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUT. DE TRANPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENALIDADE (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA), NO VEICULO DE PLACA: QFM-5663-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/06/2022 | 418.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003092 | 21/06/2022 | 2050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003093 | 21/06/2022 | 905.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/06/2022 | 1610.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO PRESTADO PARA A VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 06, 09 DE MARÇO/2022 E 02 DE ABRIL/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/06/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/06/2022 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/06/2022 | 100.00 | 00009351610403 | ANA MARIA ALVES LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2022 | 100.00 | 00001596819448 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/06/2022 | 100.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/06/2022 | 100.00 | 00005954722498 | ADRIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/06/2022 | 577.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: CAMISAS E SHORTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/06/2022 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2022, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000422 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/06/2022 | 270.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 850-A, TRATOR MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003089 | 21/06/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/05/2022 A 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003090 | 21/06/2022 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AO PER. 20/05 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003091 | 21/06/2022 | 15080.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL (REVISÃO COMPLETA), REALIZADOS NA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2022 | 794.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL, VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2022 | 3200.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003112 | 22/06/2022 | 2385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003113 | 22/06/2022 | 114.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003115 | 22/06/2022 | 1590.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R-16, DESTINADO AO VEICULO IVECO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 22/06/2022 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2022 | 2110.00 | 00005783587435 | JOSE ROMERO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2022 | 1078.96 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CHITÃO), DESTINADO A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PREDIOS PÚBLICOS E ÁREAS DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2022 | 800.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO STAND DA FENEVALE NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 27 E 28/05/2022, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL COM OS ARTISTAS DA TERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2022 | 3960.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003114 | 22/06/2022 | 625.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 18.4x30 tr-220, dESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/06/2022 | 1944.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/06/2022 | 13820.85 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/06/2022 | 78774.81 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/06/2022 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/06/2022 | 40962.27 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/06/2022 | 8125.55 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/06/2022 | 1312.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. COMBATE ENDEMIAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/06/2022 | 4848.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/06/2022 | 8524.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/06/2022 | 5185.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREMIO Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) O PMAQ-AB tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes, REFERENTE AO 1º BIMESTRE DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/06/2022 | 2352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000153, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/06/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000153, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/06/2022 | 32008.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/06/2022 | 7393.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/06/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2022 | 8012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/06/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/06/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/06/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/06/2022 | 1842.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/06/2022 | 11041.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/06/2022 | 14260.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/06/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/06/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/06/2022 | 150.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/06/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/06/2022 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/06/2022 | 150.00 | 00003501599471 | ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/06/2022 | 100.00 | 00008052848423 | MARCELA TERTO INÁCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/06/2022 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/06/2022 | 100.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/06/2022 | 100.00 | 00003148731476 | IVANILDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/06/2022 | 150.00 | 00032479336468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/06/2022 | 100.00 | 00021200142721 | JOICE BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/06/2022 | 100.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/06/2022 | 100.00 | 00014123137407 | MARIA VITORIA GONÇALVES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/06/2022 | 150.00 | 00070111794455 | JEFFERSSON DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 F.M.S. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/06/2022 | 2012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/06/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/06/2022 | 2512.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/06/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/06/2022 | 7272.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/06/2022 | 150.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSÃO (PULA PULA), PARA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/06/2022 | 32280.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/06/2022 | 391814.01 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/06/2022 | 67637.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/06/2022 | 171052.03 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/06/2022 | 55771.28 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/06/2022 | 1612.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/06/2022 | 5727.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/06/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/06/2022 | 24556.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/06/2022 | 9600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/06/2022 | 54367.75 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/06/2022 | 36294.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/06/2022 | 61041.30 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/06/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/06/2022 | 16572.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTERCIMENTO DE D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003140 | 23/06/2022 | 62000.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMIPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS COMPLETO COM BOMBA SUBMERSA, REDE ELÉTRICA, ADUTORA DE PVC, CAIXA DÁGUA, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DO JACARE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTERCIMENTO DE D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003141 | 23/06/2022 | 62000.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMIPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS COMPLETO COM BOMBA SUBMERSA, REDE ELÉTRICA, ADUTORA DE PVC, CAIXA DÁGUA, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTERCIMENTO DE D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003142 | 23/06/2022 | 33300.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMIPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS COMPLETO COM BOMBA SUBMERSA, REDE ELÉTRICA, ADUTORA DE PVC, CAIXA DÁGUA, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DO OITI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO DE ABASTERCIMENTO DE D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003143 | 23/06/2022 | 62000.00 | 42458623000152 | FP POCOS LTDA | IMIPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS COMPLETO COM BOMBA SUBMERSA, REDE ELÉTRICA, ADUTORA DE PVC, CAIXA DÁGUA, TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DA PASSAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/06/2022 | 15532.34 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/06/2022 | 32556.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/06/2022 | 36938.87 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003198 | 27/06/2022 | 951.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/06/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. EUTÁLIA ALVES BARBOSA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/06/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. MARIA MUNIZ DE ANDRADE CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2022 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003202 | 27/06/2022 | 1590.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R-16, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/06/2022 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/06/2022 | 100.00 | 00070328945420 | LUCLECIA DE SANTANA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2022 | 100.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/06/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/06/2022 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2022 | 740.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/06/2022 | 474.00 | 00001418658499 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ARTESANAIS PRESTADOS EM CONFECÇÃO ORNAMENTAL, COM PALHAS DE COCOS PARA ARRANJOS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO), TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/06/2022 | 1700.00 | 32767405000146 | AZO DIGITAL SERVIÇOS DE MARKETING EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CAMPANHA PARA EXPANSÃO DA MARCA DO SÃO PEDRO TRADICONAL DE ITATUBA ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003197 | 27/06/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - SEDE DO MUNICIPIO COM ARTISTA MUSICAL FABRICIO RODRIGUES E BANDA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003203 | 27/06/2022 | 28000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSSAGRAÇÃO NACIONAL JOSE ORLANDO O PISTOLEIRO DO AMOR, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA SEDE DO MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003204 | 27/06/2022 | 50000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE RENOME E CONSSAGRAÇÃO NACIONAL BANDA ENCANTUS, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA SEDE DO MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003205 | 27/06/2022 | 27000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE RENOME E CONSSAGRAÇÃO NACIONAL, FORROZÃO KARKARA, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORRERA EM PRAÇA PÚBLICA SEDE DO MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/06/2022 | 149.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003219 | 28/06/2022 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003220 | 28/06/2022 | 1521.81 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS PSF E CEO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/06/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000008236818 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/06/2022 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/06/2022 | 1800.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - SEDE DO MUNICIPIO, COM O CANTOR MATEUS PRESSÃO E FORRO AUGE, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/06/2022 | 822.74 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.545-1 P.A.C., CONFORME CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3, Nº DE REFERENCIA: 034932012, UG/GESTÃO: 153173/15253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2022 | 6280.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2022 | 9737.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/06/2022 | 133.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/06/2022 | 12850.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/06/2022 | 14251.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2022 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2022 | 290.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003248 | 30/06/2022 | 9724.49 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2022 | 13.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2022 | 1927.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, NO DIA 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2022 | 281.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 30/06/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2022 | 78.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 30/06/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2022 | 4129.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2022 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2022 | 3004.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4339-7 - CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2022 | 100.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2022 | 100.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA PARA O EVENTO EM ALUISÃO AO SÃO JOÃO DO "ARRAIÁ DO SOCIAL", REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO (PRAÇA MULTI EVENTOS) NO DIA 22/06/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003247 | 30/06/2022 | 3679.59 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25.050-3 F.M.A. S. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2022 | 2185.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003228 | 30/06/2022 | 20916.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/2022 A 22/06/2022 E 27/06/2022 A 30/06/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2022 | 2400.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA FESTA DE SÃO PEDRO QUE FORAM REALIZADAS ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2022 | 3780.00 | 41870006000105 | FP SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPIM CAM 360º - O SOFTWARE PROCESSA AUTOMATICAMENTE O VÍDEO COLOCANDO BORDA PERSONALIZADA, TRILHA SONORA, EFEITOS EMSLOWMOTION,BOOMERANGEFAST-MOTION. O PROCESSO LEVA SOMENTE 20 SEGUNDOS, DESTINADO AO USO DA POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO), REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003241 | 30/06/2022 | 19200.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2022 | 1200.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DESTINADO A ILHA DO FORRÓ EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO PEDRO 2022), REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA DE EVENTOS), NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2022 | 1200.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES: DO SÃO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "ARRAIÁ DA NOSSA GENTE", REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO "ARRAIÁ DOS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS DA PMI, E APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DA ESCOLA PROFESSOR NAPOLEÃO PINTO (CNEC), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2022 | 310.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVIÇOS - DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2022 | 3500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS IPS COM TRANSMISSÃO DE IMAGENS ATRAVES DE CABO ÓPTICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, NO PARQUE LINEAR E ADJACÊNCIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2022 | 1000.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CFTV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003261 | 01/07/2022 | 23322.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2022 | 243.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MESAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO GRIPE-2022, INFLUENZA-2022, E EM REDUÇÃO E COMBATE AO COVID-19, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA E NA PRAÇA DE EVENTOS NOS DIAS: 02, 04, 09 E 15/06/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003270 | 01/07/2022 | 743.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003271 | 01/07/2022 | 1513.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003272 | 01/07/2022 | 420.20 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003273 | 01/07/2022 | 660.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003274 | 01/07/2022 | 896.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5663), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003275 | 01/07/2022 | 1248.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5663), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/07/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003278 | 01/07/2022 | 1260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65 R-16, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS2I69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003281 | 01/07/2022 | 7251.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5593, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003256 | 01/07/2022 | 1382.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/07/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/07/2022 | 1250.00 | 40376169000165 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/07/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000154, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000154, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003257 | 01/07/2022 | 145.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/07/2022 | 600.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS COM A TEMATICA "ARRAIÁ DO SOCIAL", QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, COM O TRIO PÉ DE SERRA - CARRO DE BOI - NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/07/2022 | 214.52 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/07/2022 | 159.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/07/2022 | 1580.00 | 00011275437419 | JOSEANE TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO PEDRO 2022), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - SEDE DO MUNICIPIO COM A CONTORA "JOSEANE DOS TECLADOS" NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/07/2022 | 2150.00 | 00002304580416 | LENILDO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO PEDRO 2022), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - SEDE DO MUNICIPIO COM A CONTOR "LEO MARTINS" NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO PEDRO 2022), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - SEDE DO MUNICIPIO COM O TRIO PÉ DE SERRA "CARRO DE BOI" NA ILHA DO FORRÓ, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003260 | 01/07/2022 | 3194.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0003262 | 01/07/2022 | 50000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME E CONSSAGRAÇÃO NACIONAL ARTISITA MUSICAL SAMYA MAIA E BANDA, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA SEDE DO MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/07/2022 | 364.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS E PREMIAÇÃO, CORRESPONDENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/07/2022 | 980.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS, NAS FESTIVIDADES: SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "ARRAIÁ DA NOSSA GENTE", REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO "ARRAIA DOS FUNCIONARIOS DA PMI", E APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DA ESCOLA PROFESSOR NAPOLEÃO PINTO (CNEC), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003280 | 01/07/2022 | 35000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RENOME E CONSSAGRAÇÃO NACIONAL ARTISITA MUSICAL RANNIERY GOMES, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA SEDE DO MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003258 | 01/07/2022 | 16359.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003263 | 01/07/2022 | 9300.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 31hs. (TRINTA E UMA) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/07/2022 | 12750.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCK, CAPACIDADE MINIMA DE 12m. CUBICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 16/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003259 | 01/07/2022 | 408.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 016/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00008380367405 | ADRIANA LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E EXTRAORDINARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003293 | 04/07/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003294 | 04/07/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003298 | 04/07/2022 | 3276.40 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003299 | 04/07/2022 | 1678.03 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003300 | 04/07/2022 | 2049.05 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RQSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003301 | 04/07/2022 | 1717.69 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003302 | 04/07/2022 | 2075.77 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003303 | 04/07/2022 | 1726.15 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003305 | 04/07/2022 | 1300.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003306 | 04/07/2022 | 1000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003307 | 04/07/2022 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003308 | 04/07/2022 | 1442.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003309 | 04/07/2022 | 1092.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003310 | 04/07/2022 | 1680.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/07/2022 | 550.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DE INFLUENZA, SARAMPO E COMBATE AO COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003319 | 04/07/2022 | 10604.04 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRITON L-200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/07/2022 | 65.00 | 00071268785407 | ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/07/2022 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/07/2022 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/07/2022 | 100.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2022 | 522.50 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A CHAMADA PARA AUDIENCIA PÚBLICA E PARA A CHAMADA DA ASSISTENCIA SOCIAL JURÍDICA GRATUITA NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVERS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/07/2022 | 1580.00 | 00070112011497 | ERIVAN BEZERRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA - SEDE DO MUNICIPIO COM A BANDA ERIVAN MORAIS E SIDINHO "FORROZEIRO", NA ILHA DO FORRÓ, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003304 | 04/07/2022 | 803.98 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003311 | 04/07/2022 | 1020.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/07/2022 | 110.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, DECORRENTES, AO TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO VELHO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITÉRIO REALIZADO NO DIA 02/07/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003316 | 04/07/2022 | 1250.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO MECANICOS), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003317 | 04/07/2022 | 9991.73 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/07/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/07/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/07/2022 | 722.00 | 18626023000171 | VITÓRIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO. | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2022 | 520.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) KITS (CALÇA E CAMISA), UNIFORMES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/07/2022 | 1200.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003297 | 04/07/2022 | 4544.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/07/2022 | 110.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO DIA DA REALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003318 | 04/07/2022 | 4811.40 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/07/2022 | 80.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003330 | 05/07/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/07/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/07/2022 | 150.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - e-CPF A-1 VALIDADE DE 01 ANO - DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIS-OBRA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/07/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003324 | 05/07/2022 | 20000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR FABIANO GUIMARÃES, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (FESTA DE SÃO PEDRO), QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA SEDE DO MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/07/2022 | 2750.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO (LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL), POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO "SANTO ANTONIO" (LEILÃO E MISSA), COMO TAMBEM EM ARRAIÁ REALIZADO POR ESTA ENTIDADE, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/07/2022 | 680.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 3X3 DESTINADO AO ATENDIMENTO EM ALGUMAS AREAS DO EVENTO FESTEJOS JUNINOS "SÃO PEDRO 2022", EM PRAÇA PÚBLICA, "PRAÇA DE EVENTOS", DURANTE OS DIAS: 26, 27 E 28/06/2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/07/2022 | 12000.00 | 44595530000103 | BRIAN ALFONSO DORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO FESTEJOS JUNINOS "SÃO PEDRO 2022", REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, EM PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA DE EVENTOS), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/07/2022 | 94.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/07/2022 | 240.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00022536205487 | MARIA DA GRAÇAS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 417/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/07/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/07/2022 | 300.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/07/2022 | 3800.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/07/2022 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E ADBOMEN TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO AO Sr. JOÃO CARIAS DA SILVA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003378 | 06/07/2022 | 630.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65 R-16, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS2I69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003379 | 06/07/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R R-14, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003381 | 06/07/2022 | 625.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0003382 | 06/07/2022 | 2012.60 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/07/2022 | 15000.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (CADEIRA DE RODAS ADPATADA INFANTIL, CADEIRA HIGIENICA, ORTESE SUROPODALICA FIXA, DESTINADO A MENOR BEATRIZ VITORIA LEAL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003372 | 06/07/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/07/2022 | 669.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/07/2022 | 800.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PDODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/07/2022 | 19.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/07/2022 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/07/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃODE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/07/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/07/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/07/2022 | 100.00 | 00012718829494 | ERICK PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/07/2022 | 100.00 | 00013901993479 | ALIXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003380 | 06/07/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 ARO-14 DESTINADO AO VEICULO FORD-KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2022 | 4390.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRA, E CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO PEDRO 2022", DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/07/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/07/2022 | 165.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 850-A, TRATOR MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/07/2022 | 2500.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO ABERTO CAPACIDADE DE 3tl. PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES NA JORNADA SEMANAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003345 | 06/07/2022 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/05/2022 A 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003346 | 06/07/2022 | 41914.43 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/05/2022 A 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/07/2022 | 2090.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003351 | 06/07/2022 | 18330.01 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 7º TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2022 | 948.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O REGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE JUNHO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/07/2022 | 949.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/07/2022 | 843.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/07/2022 | 632.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/07/2022 | 632.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2022 | 632.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/07/2022 | 579.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/07/2022 | 1180.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003412 | 07/07/2022 | 2210.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5F93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003413 | 07/07/2022 | 2118.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5G63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003415 | 07/07/2022 | 1600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5F93), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003416 | 07/07/2022 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DEESTE MUNICIPIO, (VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5G63), MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003418 | 07/07/2022 | 1414.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, (CAFE PURO, ACUÇAR, LEITE EM PÓ, BISCOITO DOCE MARIA, BISCONTO CREAM CRACKER), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003420 | 07/07/2022 | 2240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003421 | 07/07/2022 | 16237.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003422 | 07/07/2022 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003423 | 07/07/2022 | 29393.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003424 | 07/07/2022 | 8825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003425 | 07/07/2022 | 5198.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/07/2022 | 760.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/07/2022 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/07/2022 | 60.00 | 00011189176424 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE DOIS DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ALVARÁ (DOCUMENTO DE PROPRIEDADE E PLANTA BAIXA), NÃO FORAM REQUISITADOS ATRAVES DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/07/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/07/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003403 | 07/07/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS, COM TAMBEM JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003404 | 07/07/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003419 | 07/07/2022 | 994.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR TRITURADO, CAFE PURO, BISCOITO DOCE ROSQUINHA, LEITE EM PÓ, BISOCOITO DOCE MARIA), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ALMOXARIFADO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/07/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/07/2022 | 150.00 | 00010289004497 | EVANDRA MYLENNA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/07/2022 | 100.00 | 00005597572474 | EDNALVA DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/07/2022 | 100.00 | 00040364378875 | JACILENE CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/07/2022 | 100.00 | 00010415741424 | FLAVIANA DE FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/07/2022 | 100.00 | 00006828594436 | JANIELSON RIBEIRO DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/07/2022 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/07/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/07/2022 | 150.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/07/2022 | 100.00 | 00009683717446 | ANA CRISTINA MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/07/2022 | 100.00 | 00003929896460 | VALBERGUE VITAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/07/2022 | 150.00 | 00009074561462 | JULIANA DE OLIVEIRA FAUSTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/07/2022 | 100.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/07/2022 | 150.00 | 00001291838490 | SEVERINA GALDINO DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/07/2022 | 100.00 | 00014099518477 | JACQUELINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/07/2022 | 3000.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA ATRAVÉS DE SHOW DA RAIZES NORDESTINAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO 2022", NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28/06/2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/07/2022 | 420.00 | 34711888000192 | GABRIELLA MAYARA FERREIRA SANTA ROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIDADE DE BUFFET, DESTINADAS A SEREM SERVIDAS PARA AUTORIDADES E SECRETARIADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE "SANTO ANTONIO", DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/07/2022 | 2270.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARCENARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SUGUINTES ARTEFATOS ORNAMENTAIS: ORATÓRIOS, BANDEIRAS, BASE PARA OS PORTAIS DA ENTRADA DA FESTA E TAMPAS PARA A FOGUEIRA GRANDE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO 2022", COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/07/2022 | 300.00 | 00007376852476 | JOSE RONALDO MARTINS DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA FENEVALE NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003414 | 07/07/2022 | 2318.73 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM4J93, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003417 | 07/07/2022 | 2200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL: TROCA DE CORREIAS, RODAS, FREIOS, E PARTE ELETRICA, NO VEICULO GOL DE PLACA QFM4J93, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/07/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/07/2022 | 160.00 | 00011667528440 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE JUREMA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/07/2022 | 1158.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE RAPOSA, ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/07/2022 | 320.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/07/2022 | 650.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE BOMBRA DE GRAXA E BICO PARA BOMBA GRAXA, DESTINADO AO LAVA JATO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/07/2022 | 8000.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK PARA USO GERAL, EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REMOÇÃO DE POSTES, EMPLANTES DE POSTES E RETIRADA DE ESTRUTURAS EM AÇO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBGRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003426 | 07/07/2022 | 1893.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003427 | 07/07/2022 | 8272.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/07/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/07/2022 | 880.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/07/2022 | 640.00 | 00010594936403 | SIBERGUE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE OPERACIONAL JUNTO AO CARRO PIPA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/07/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/07/2022 | 3800.00 | 00001746607408 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA ELETROSTICA EM ESTRUTURAS METALICAS NOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE ITATUBA, PRAÇA DE EVENTOS E CANTEIROS NA ENTRADA DO MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/07/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/07/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/07/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/07/2022 | 640.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM O PESSOAL DO PSF V CHÃ TERAPIA E O GRUPO DIABETICOS ATENDIDOS ATRAVES DO PSF III DESTE MUNICIIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003471 | 08/07/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE E AUXILIO DE EQUIPES DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/07/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/07/2022 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/07/2022 | 1208.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UM), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/07/2022 | 3184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000155, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/07/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/07/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/07/2022 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/07/2022 | 242.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/07/2022 | 7684.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/07/2022 | 7841.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/07/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 08/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/07/2022 | 31.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 CIDE, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 08/07/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/07/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PACIENTE ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/07/2022 | 320.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE O ENCONTRO DAS GESTANTES, E NO CELO (UNICEF), REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/07/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/07/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/07/2022 | 1580.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | Contratação de artista (cachê) Rayanne Lima, com base no art. 61 da Lei nº 3.857/60, pelos serviços tipo show musical, executado pela prestante que é consagrada pela crítica especializada ou pela opinião pública, na Festa de São Pedro, em praça pública, no dia 28/06/2022, (Base Legal: Constituição Federal, art.7º,XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos, c/c a compatibilidade de horários que reza o art. 37, inc XVI da CF/88 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/07/2022 | 3590.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO AO PREFEITO, CONVIDADOS E AUTORIDADES QUE ESTIVERAM PRESENTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS SÃO PEDRO 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, COORDENADO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/07/2022 | 1685.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO AO PESSOAL DE APOIO, EQUIPES DE PLANTÕES, SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS SÃO PEDRO 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/07/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/07/2022 | 1180.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/07/2022 | 530.00 | 00004725772470 | MARINALDO SEVERINO DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL NO DESOBSTRUIMENTO DE CONDUTORES SUBTERRÂNEO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DOS DETRITOS, INSTALADOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONOGRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS, MATERIAL E FERRAMENTAS DE SERVENTIA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/07/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/07/2022 | 380.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAXA UNIGRAX CA2 GRAXA CHASSIS BD 18-kg. DESTINADO AOS TRATORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/07/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/07/2022 | 3800.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003491 | 11/07/2022 | 10762.92 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/07/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2022 | 100.00 | 00070740134477 | FLAVIA FELIX VIEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008317971422 | CÍCERA DO NASCIMENTO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011738844404 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007883731459 | CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/07/2022 | 1580.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/07/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/07/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/07/2022 | 1900.00 | 00001265358419 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO, COM MATERIAL E FERRAMENTAL INCLUSO, NO PRÉDIO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/07/2022 | 2640.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/07/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2022 | 1600.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS), VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2022 | 4400.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 05 DE JULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003518 | 12/07/2022 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003519 | 12/07/2022 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003520 | 12/07/2022 | 14974.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003521 | 12/07/2022 | 5193.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/07/2022 | 1205.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS IVECO VAN DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/07/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/07/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/07/2022 | 1595.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE CANCELAMENTO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO PERIODO DE 04/05 A 17/05/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2022 | 640.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 16 (DEZESSEIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/07/2022 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/07/2022 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/07/2022 | 100.00 | 00017596411460 | DAYANA FELICIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/07/2022 | 150.00 | 00070331506440 | LUANA VIRGINIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010052874494 | FABIANA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/07/2022 | 100.00 | 00010672901412 | MARIA DAS NEVES MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2022 | 100.00 | 00008037458423 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2022 | 100.00 | 00004702225499 | IRACI MINERVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2022 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/07/2022 | 150.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/07/2022 | 100.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003523 | 12/07/2022 | 6979.04 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/07/2022 | 100.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003524 | 12/07/2022 | 2880.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/07/2022 | 12004.71 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº: 043665, 006295/00072, AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO Nº: 99999113, NA C/C 8.549-9 ICMS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/07/2022 | 1180.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003537 | 13/07/2022 | 210.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003538 | 13/07/2022 | 1999.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003540 | 13/07/2022 | 1960.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003542 | 13/07/2022 | 1651.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003544 | 13/07/2022 | 651.06 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | 3IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS PSF E CEO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003541 | 13/07/2022 | 1165.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/07/2022 | 1500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DESIGNER GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/07/2022 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/07/2022 | 238.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/07/2022 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/07/2022 | 150.00 | 00070112031412 | SIMONE LOPES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POIS A MESMA MEIO REQUERER O AUXILIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/07/2022 | 100.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004822133451 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/07/2022 | 100.00 | 00012625352477 | EDJANE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/07/2022 | 150.00 | 00014240721407 | WELLINGTON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/07/2022 | 100.00 | 00010387728422 | ALINE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005627479400 | MARIA DAS DORES DA SILVA MERENCIO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003551 | 13/07/2022 | 2439.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003552 | 13/07/2022 | 211.98 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/07/2022 | 2635.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCUÇÃO, (APRESENTAÇÃO E MESTRE DE CERIMONIA EFETUADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO PEDRO 2022" REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003543 | 13/07/2022 | 2000.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO), REFEIÇÕES (A LA CARTE), DESTINADAS AO APOIO: POLICIA MILITAR, BOMBEIROS MILITAR E BOMBEIROS CIVIL, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAÃO PEDRO 2022, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, EM PRAÇA PÚBLICA, (PRAÇA DE EVENTOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/07/2022 | 973.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LANCHES IN NATURA, DESTINADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS: "SÃO PEDRO 2022", NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003547 | 13/07/2022 | 1568.78 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E.J.A.), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003548 | 13/07/2022 | 1075.39 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003549 | 13/07/2022 | 12895.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003550 | 13/07/2022 | 1985.16 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/07/2022 | 370.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DO SITIO GANGORRA E MANÉ JOÃO, ZONA RURAL, QUE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003545 | 13/07/2022 | 9800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 1400X24 TT G2L2, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/07/2022 | 2955.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITE-SE, MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/03/2022 DATA DE VENCIMENTO 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/07/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/07/2022 | 100.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004971987460 | MARLY BATISTA CHEQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/07/2022 | 150.00 | 00011562095447 | JOSUÉ SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003263145479 | CLAUDIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/07/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003564 | 14/07/2022 | 49821.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: LOCAÇÃO DE PLACA DE LED, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS: SÃO PEDRO 2022, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, CONFORME P.P. 00017/2022 CTR: 00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003565 | 14/07/2022 | 49200.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PARTE, LOCAÇÃO DE GERADOR, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS: SÃO PEDRO 2022, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, CONFORME P.P. 00017/2022 CTR: 00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003566 | 14/07/2022 | 52370.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR, LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMINIO, E SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, AMBOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS: SÃO PEDRO 2022, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, CONFORME P.P. 00017/2022 CTR: 00100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/07/2022 | 288.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS, (SEGREDOS E CILINDROS), E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE PRÉDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/07/2022 | 1000.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO A PERFORMACE MUSICAL DE ATRAÇÃO ARTISTICAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS: "SÃO PEDRO 2022", REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 27/06/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/07/2022 | 3600.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÕES DE BALÕES DE PROPAGANDA DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS: SÃO PEDRO DE 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/07/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/07/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003580 | 15/07/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003583 | 15/07/2022 | 1780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R R-14 95/93S, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/07/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000156, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/07/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000156, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/07/2022 | 805.92 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 16 (DEZESSEIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/07/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003579 | 15/07/2022 | 32868.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2022 A 15/07/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003584 | 15/07/2022 | 22950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) SANITÁRIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS: "SÃO PEDRO 2022", NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003585 | 15/07/2022 | 25200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS: "SÃO PEDRO 2022", NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/07/2022 | 130.00 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/07/2022 | 466.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE KIT DE LANCHES PARA ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO USUÁRIO DO PROGRAMA REDE CUIDAR REALIZADO NO DIA 18/07/2022, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 18/07/2022 | 25.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070328944459 | ANTÔNIA MARTINS DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/07/2022 | 100.00 | 00013905771470 | MARIA VITORIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/07/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/07/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003597 | 18/07/2022 | 1335.87 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003598 | 18/07/2022 | 2003.31 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003599 | 18/07/2022 | 2504.70 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003600 | 18/07/2022 | 1708.11 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003601 | 18/07/2022 | 969.30 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003602 | 18/07/2022 | 1235.70 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003603 | 18/07/2022 | 850.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO MECANICOS), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003604 | 18/07/2022 | 400.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARTE ELETRICA), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003605 | 18/07/2022 | 400.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARTE ELETRICA), NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003606 | 18/07/2022 | 400.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARTE ELETRICA), NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/07/2022 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003607 | 18/07/2022 | 3273.59 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003608 | 18/07/2022 | 2321.64 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003639 | 19/07/2022 | 24147.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/07/2022 | 250.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00006655591430 | MARIA JOSÉ GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/07/2022 | 2463.62 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE COBERTORES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE BUCAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003651 | 19/07/2022 | 5241.91 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs, CENTRO DE SAÚDE E CEO - Centro de Especialidades Odontológicas -, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.E. 00009/2022, CTR: 00098/2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/07/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/07/2022 | 220.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/07/2022 | 100.00 | 00005114514407 | LUCIANA MÁRCIA VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0729-3 MANAIRA, (CONVENIO FUNASA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000476, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003636 | 19/07/2022 | 145.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003635 | 19/07/2022 | 1302.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/07/2022 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2022 | 100.00 | 00070111924413 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2022 | 150.00 | 00014071503408 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/07/2022 | 100.00 | 00071268797413 | MANRICK AGAHIERQUE MERENCIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/07/2022 | 100.00 | 00003341545450 | EVANDRA MARIA DE LIRA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/07/2022 | 100.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/07/2022 | 100.00 | 00014762550400 | KASSANDRA EUZEBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/07/2022 | 100.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2022 | 100.00 | 00005011146456 | IVETE VALENTIM DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2022 | 100.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/07/2022 | 100.00 | 00009611458460 | DANIELE TAVARES SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2022 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2022 | 100.00 | 00007263556740 | ADEMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/07/2022 | 100.00 | 00070473219425 | JHORANE MIKELLE MERENCIO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/07/2022 | 24.90 | 00011743346492 | ANDRIELLY DA SILVA PORFIRIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ABORDANDO O TEMA "O MARCO DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE", REALIZADO NO DIA 25/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/07/2022 | 24.90 | 00008473627440 | DANIELLE BARBOSA FAUSTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ABORDANDO O TEMA "O MARCO DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE", REALIZADO NO DIA 25/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/07/2022 | 24.90 | 00011907531467 | RITA DE KASSIA SOUTO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ABORDANDO O TEMA "O MARCO DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE", REALIZADO NO DIA 25/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/07/2022 | 24.90 | 00014212696436 | JOICE LORAYNE MERENCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL ABORDANDO O TEMA "O MARCO DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE", REALIZADO NO DIA 25/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003628 | 19/07/2022 | 3019.43 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003629 | 19/07/2022 | 5215.50 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003630 | 19/07/2022 | 1320.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO, SUSPENSÃO), NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003631 | 19/07/2022 | 1650.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (SERVIÇO REBOQUE, SERVIÇO DE MOLA), NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003637 | 19/07/2022 | 14894.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OGC6129, OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/07/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003632 | 19/07/2022 | 5614.20 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003633 | 19/07/2022 | 6874.02 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003634 | 19/07/2022 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL (REVISÃO COMPLETA), REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003638 | 19/07/2022 | 17667.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003650 | 19/07/2022 | 6348.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS), HORAS MAQUINAS DE RETRO-ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003640 | 19/07/2022 | 1272.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003662 | 20/07/2022 | 1526.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003663 | 20/07/2022 | 12301.86 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00011/2022, CTR: 00082/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/07/2022 | 117.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/07/2022 | 58886.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/07/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/07/2022 | 1353.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/07/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/07/2022 | 1540.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO PESSOAL: CAMISA EM MALHA, MOCHILA EM NYLON, BONE TELADO, GARRAFA DE ALUMINIO, DESTINADO AO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/07/2022 | 11135.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/07/2022 | 132614.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/07/2022 | 66411.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/07/2022 | 70.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS IVECO VAN DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/07/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003700 | 21/07/2022 | 3132.25 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA (POLICLINICA E UBS), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/07/2022 | 1500.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: POLICLINICA, CEO, UBS II, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003699 | 21/07/2022 | 7828.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/07/2022 | 650.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGA DE GAS, HIGIENIZAÇÃO,DE AR CONDICIONADO, DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE (PREFEITURA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/07/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070741054493 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070111216419 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/07/2022 | 100.00 | 00007581960404 | SEVERINA ALVES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/07/2022 | 100.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/07/2022 | 100.00 | 00008864857460 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/07/2022 | 100.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/07/2022 | 100.00 | 00000011790474 | MARIA HELENA DOS SANTOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/07/2022 | 100.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/07/2022 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/07/2022 | 100.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/07/2022 | 100.00 | 00009430886401 | SELMA CRISTINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/07/2022 | 100.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/07/2022 | 100.00 | 00012889095436 | TATIANE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004713497479 | MARICLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/07/2022 | 100.00 | 00069221464415 | ANTONIO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/07/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2022 | 100.00 | 00070045868476 | FLAVIANA MARIA DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/07/2022 | 100.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/07/2022 | 100.00 | 00008864858431 | LENILDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/07/2022 | 100.00 | 00008433255428 | MARLUCE GALDINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003698 | 21/07/2022 | 9527.23 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/07/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003701 | 21/07/2022 | 24739.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003703 | 21/07/2022 | 238.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: ODE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003704 | 21/07/2022 | 2210.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA, MANGA, CAJÚ, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003705 | 21/07/2022 | 315.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (ACEROLA, MANGA, CAJÚ) E MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/07/2022 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/07/2022 | 2350.00 | 22870676000179 | ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTOR PÓ ABC 4kg. (RECARGA, RECARGA COM CARGA EM PÓ, INSTALAÇÃO, SUPORTE ABRACADEIRA P/ EXTINTOR VEICULAR "INSTALAÇÃO"), DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAúDE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003710 | 21/07/2022 | 22809.32 | 09343022000129 | ACRM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE RURAL DA COMUNIDADE JACARÉ - REFERNETE AOS SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/07/2022 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2022, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000522 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/07/2022 | 960.00 | 00009466861492 | MANOEL NELSON MARTINS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM GRADE ARADOURA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/07/2022 | 320.00 | 00008659698410 | MÁRCIO TRAJANO PEREIRA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE SERRA VELHA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003702 | 21/07/2022 | 955.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARAS DE AR 18.4X30 E 12.4X24, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003708 | 21/07/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/06/2022 A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/07/2022 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/07/2022 | 2747.32 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS: I, II, III, IV E V, DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/07/2022 | 65.00 | 00003958653448 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 19/07/2022, COM INICIO AS 8:30hs. E TERMINO PARA AS 13hs. NO AUDITÓRIO DA 12ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONDUZIDA PELA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/07/2022 | 65.00 | 00011026076498 | RAELSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 19/07/2022, COM INICIO AS 8:30hs. E TERMINO PARA AS 13hs. NO AUDITÓRIO DA 12ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONDUZIDA PELA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003730 | 22/07/2022 | 3295.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/07/2022 | 1815.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADIERA PLASTICA COR BRANCA SEM BRAÇO, MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/07/2022 | 779.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000157, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000157, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003729 | 22/07/2022 | 578.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003722 | 22/07/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/07/2022 | 100.00 | 00008129782421 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003727 | 22/07/2022 | 6979.04 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/07/2022 | 5400.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 541lts. DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/07/2022 | 240.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENTE AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE E EFICIENCIA, DURANTE AS ATIVIDADES JUNINAS: SÃO PEDRO 2022, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, NA PRAÇA DE EVENTOS, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/07/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003728 | 22/07/2022 | 393.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/07/2022 | 685.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OCASIONAL NA VALIDAÇÃO DE AÇÕES LÓGICAS UTILITARISTA DE ESPREITA E SALVAGUARDA COM FULCRO NA CONTENÇÃO DOS ATOS DE DESGABO E OUTRAS ANORMALIDADES DE BENS PÚBLICOS, EM HORÁRIOS ALTERNADOS, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/07/2022 | 820.00 | 30305286000184 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS EM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, QUE POR MEIO DA DEFENSORIA ITINERANTE PRESTOU ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/07/2022 | 29560.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIDO DE APURAÇÃO: 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/07/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/07/2022 | 1689.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO, A ESTÁ ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010045381461 | MARIA RAYANE ARAÚJO CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2022 | 100.00 | 00012228513423 | ELANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/07/2022 | 1087.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/07/2022 | 1265.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINAS: BALÕES COLORIDOS, TOALHA XADREZ, CHAPÉU DE PALHA, LANTERNAS DE PAPEL, FLORES COLORIDAS, PAINEL PARA FOTOS, FOGUEIRA DECORATIVA, SÃO PEDRO 2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/07/2022 | 1265.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO JUNINAS: SÃO PEDRO 2022, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, E DE PLANTÃO DURANTE O EVENTO, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/07/2022 | 1073.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/07/2022 | 657.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, EM OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA -, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/07/2022 | 500.00 | 18626023000171 | VITÓRIA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO. | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL OPERACIONAL, SENDO SERVIÇOS DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/07/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA. | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE DA PACIENTE: DEMETRIA AMBROZINA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003766 | 26/07/2022 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003767 | 26/07/2022 | 950.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003768 | 26/07/2022 | 2160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003769 | 26/07/2022 | 1463.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003770 | 26/07/2022 | 1632.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/07/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/07/2022 | 150.00 | 00015057018485 | PEDRO AUGUSTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/07/2022 | 100.00 | 00011052433464 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/07/2022 | 100.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/07/2022 | 100.00 | 00091102472468 | ZULEIDE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/07/2022 | 100.00 | 00007212846473 | DOUGLAS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/07/2022 | 150.00 | 00071359037497 | MARIA VIRGINIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/07/2022 | 150.00 | 00001011775425 | ANTONIA MILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/07/2022 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/07/2022 | 100.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/07/2022 | 100.00 | 00001597199419 | JOSÉ CARIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/07/2022 | 100.00 | 00071268767425 | EMYLLY ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/07/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/07/2022 | 4600.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/07/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/07/2022 | 712.00 | 00014060164461 | ANA TEREZA GONÇALVES BORBA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PLASTIFICAÇÃO DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO), CATEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE ATLETAS, NO VALOR UNITARIO DE 2,50 USANDO MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS, DESTINADO AOS ATLETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, RELATIVO AO ANO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/07/2022 | 13885.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2022 | 11333.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003765 | 26/07/2022 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AO PER. 20/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/07/2022 | 1728.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/07/2022 | 6530.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/07/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/07/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/07/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. EUTALIA ALVES BARBOSA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003784 | 27/07/2022 | 38827.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003785 | 27/07/2022 | 7595.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003786 | 27/07/2022 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003787 | 27/07/2022 | 16411.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/07/2022 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/07/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000008380790 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/07/2022 | 740.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/07/2022 | 800.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: COLETES PARA SELETIVA DE FUTEBOL AMADOR FEMININO, REALIZADO ATRAVES DE EQUIPE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO ESTÁDIO O PERREIZÃO NO DIA 24 DE JULHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003782 | 27/07/2022 | 6629.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: ODE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/07/2022 | 117.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2022 | 416.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSE6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003815 | 28/07/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R R-14 95/93S, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFN-5F93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003816 | 28/07/2022 | 501.82 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | 3IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS PSF E CEO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2022 | 28.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/07/2022 | 143.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070590340484 | ANDREZA MELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/07/2022 | 100.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2022 | 100.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA PARA A I GINCANA DO CONHECIMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO DIA 16/05/2022, QUE REALIZOU-SE NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003796 | 28/07/2022 | 4185.30 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003797 | 28/07/2022 | 2488.50 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003798 | 28/07/2022 | 7775.34 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003799 | 28/07/2022 | 8750.72 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003800 | 28/07/2022 | 6100.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (MECANICOS, ELETRICOS, REBOQUE), NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003801 | 28/07/2022 | 500.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (ELETRICOS), NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003802 | 28/07/2022 | 90.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (MECANICO), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003803 | 28/07/2022 | 540.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (MECANICO, ELETRICO), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/07/2022 | 50.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2022 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, SERVIÇOS METROLOGIGO DE SELAGEM, INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, E MÃO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/07/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO (CANAL TA NA HORA), DOS TRÊS DIAS DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A INAUGURAÇÃO DO CURSO DE IDIOMAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 15/07/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS A SEREM FILMADAS E GRAVADAS NAQUELE AMBIENTE, JÁ QUE A SONORIZAÇÃO DO LOCAL ENCONTRAVA-SE COM INSTABILIDADE NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/07/2022 | 7000.00 | 46450291000110 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA NEETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ATRAVES DE CONJUNTO MOTOMECANIZADO CONSTITUIDO POR ELEMENTOS DE FORMA INTEGRADA, NA EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS AO PROCESSO DE APARATO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, POR ESTRADAS VICINAIS, CUJA SPERFICIE DE ROLAMENTO É REVESTIDA COM MATERIAL NATURAL, QUE SÃO UTILIZADAS PARA LIGAÇÃO DA ZONA RURAL COM O MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003795 | 28/07/2022 | 18700.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCK, CAPACIDADE MINIMA DE 12m. CUBICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2022 | 470.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONTROLE DO PORTÃO DA GARAGEM DO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003812 | 28/07/2022 | 1797.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003813 | 28/07/2022 | 7508.14 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003814 | 28/07/2022 | 7098.21 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2022 | 13653.05 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2022 | 74424.15 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2022 | 93084.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2022 | 22072.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2022 | 8330.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2022 | 13192.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/07/2022 | 11560.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER COM GRADE DE PROTEÇÃO DO PACIENTE MANUAL 2 MOVIMENTOS DX, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2022 | 14660.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2022 | 1849.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2022 | 3555.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0000900-95.200528.15..0201 - ID 081230000008405296, TENDO COMO AUTOR: JOSE ROBERTO VIANA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/07/2022 | 1942.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, NO DIA 29/07/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2022 | 4302.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ADO - LC 176/2020(ADO25), , REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2022 | 1.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2022 | 282.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 F.E.P., REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2022 | 123.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 F.E.P., REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2022 | 7393.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2022 | 32008.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2022 | 3800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/07/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/07/2022 | 2492.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000158, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2022 | 8012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/07/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/07/2022 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PDODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2022 | 2512.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2022 | 2012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2022 | 7272.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PACIENTE: REGINALDO FELICIANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 ITATUBA SIGTV ESR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2022 | 30968.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2022 | 387591.34 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2022 | 67328.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2022 | 53025.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2022 | 1612.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2022 | 5727.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003878 | 29/07/2022 | 15480.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO EM EVENTOS POPULARES FESTIVIDADES JUNINAS: "SÃO PEDRO 2022", REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADTOA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003879 | 29/07/2022 | 29880.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2022 A 29/07/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003882 | 29/07/2022 | 19200.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2022 | 173821.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/07/2022 | 71286.51 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 26.720-1 PM ITATUBA - MP 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2022 | 15848.38 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2022 | 34680.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2022 | 37141.87 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2022 | 2160.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TOP TURBO, DULUB FLUID, DULUB HIDRAULICO, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ MECANICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003881 | 29/07/2022 | 6583.98 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2022 | 13372.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2022 | 53980.61 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2022 | 37794.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2022 | 70513.63 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2022 | 24825.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2022 | 9600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO DEBITO EFETUATO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 22.840-0 F.M.A.S. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM DECORRENCIA DE DOC/TED, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003889 | 01/08/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00008380367405 | ADRIANA LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E EXTRAORDINARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/08/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003895 | 01/08/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003904 | 01/08/2022 | 2060.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs, E CEO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2022 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/08/2022 | 1981.73 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATEIAL ESPORTIVOS (BOLA FUTSAL), DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003896 | 01/08/2022 | 7268.70 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003897 | 01/08/2022 | 3936.60 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003898 | 01/08/2022 | 7030.80 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003899 | 01/08/2022 | 4467.60 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2022 | 382.50 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA (MANGA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/08/2022 | 30.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2022 | 1200.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2022 | 1080.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO SLIM 10POL CLASSE III 05 MICRAS, DESTINADO AO POSSO ARTENSIANO, DA COMUNIDADE JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2022 | 2330.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE 1.500L/H, RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SELO ROLAMENTO E IMPULSORES, PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DENOMINADA JACARÉ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/08/2022 | 115.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/08/2022 | 80.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/08/2022 | 800.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM O PESSOAL DAS UBS CHÃ TERAPIA E O GRUPO DIABETICOS ATENDIDOS NESTE MUNICIIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003931 | 02/08/2022 | 880.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 90/90-19 E 110/90-17, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS: QSK5I27 E QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003932 | 02/08/2022 | 465.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 90/90-18 E MT D 275X18 ST-200, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003933 | 02/08/2022 | 245.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 90/90-18, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-6769, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003935 | 02/08/2022 | 1981.11 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003936 | 02/08/2022 | 270.21 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003937 | 02/08/2022 | 959.72 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003938 | 02/08/2022 | 1323.73 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003939 | 02/08/2022 | 2114.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003940 | 02/08/2022 | 750.84 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QSE6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003941 | 02/08/2022 | 1528.80 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003942 | 02/08/2022 | 950.19 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003943 | 02/08/2022 | 345.30 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA TITAN 160 DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003955 | 02/08/2022 | 550.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003956 | 02/08/2022 | 1400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003957 | 02/08/2022 | 300.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003958 | 02/08/2022 | 700.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003959 | 02/08/2022 | 16.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA CG 160 TITAN DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003960 | 02/08/2022 | 80.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/08/2022 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003924 | 02/08/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/08/2022 | 800.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES, E PESSOAL QUE ESTEVE PRESENTE NA AUDIENCIA PUBLICA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) 2023, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003946 | 02/08/2022 | 425.39 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003947 | 02/08/2022 | 810.82 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003948 | 02/08/2022 | 1710.17 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA QFF-6769, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003949 | 02/08/2022 | 1003.81 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003952 | 02/08/2022 | 48.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003953 | 02/08/2022 | 72.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA: QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003954 | 02/08/2022 | 72.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA: QFF-6769, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/08/2022 | 157.07 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/08/2022 | 211.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/08/2022 | 100.00 | 00006838778440 | JOSENICE NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/08/2022 | 100.00 | 00056999097453 | JORGE ALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/08/2022 | 100.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/08/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/08/2022 | 150.00 | 00009606965473 | FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003950 | 02/08/2022 | 1916.06 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003951 | 02/08/2022 | 2995.17 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003963 | 02/08/2022 | 1000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003964 | 02/08/2022 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS: REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003930 | 02/08/2022 | 4800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 DESTIINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003944 | 02/08/2022 | 3775.84 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGA-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003945 | 02/08/2022 | 5184.59 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: QSI-6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003961 | 02/08/2022 | 2200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA: OGA-0754, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003962 | 02/08/2022 | 1800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QSI6D16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/08/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURISTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE ITATUBA-PB, PROCESSO CGP-PRC-2022/20090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/08/2022 | 1580.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003934 | 02/08/2022 | 5898.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, COM A FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILICITO IRREGULARIZADADES, ZELANDO PELA SEGURANÇAS DO PATRIMONIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEI REGULAMENTOS, EM AREAS DE ACESSO LIVRE E RESTRITO NO PERIODO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003973 | 03/08/2022 | 23671.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, RLS2F09, RLS2F89, RLS2H69, RLS2I29, RLS2J29, RLS2J69,RLW8A80, RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004016 | 03/08/2022 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, (POLICLINICA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003967 | 03/08/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003970 | 03/08/2022 | 125.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2022 | 2200.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | SERVIÇOS EM DESÍGNIO DE COLABORAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO LEGISLATIVA EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE CONHECIMENTO FITO O APERFEIÇOAMENTO DAS PROPOSITURAS REALIZADAS, SEJA EM ESTUDO OU EM TRAMITAÇÃO, COM VULCRO NA COOPERAÇÃO DAS ANALISES E DAS DEMANDAS DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES PRECONCEBIDOS A LOA 2023. (PROPOSITO I) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/08/2022 | 330.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM , NA CIDADE, NO DIA 29/07/2022, EM DECORRENTE A APRESENTAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2023, NO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003969 | 03/08/2022 | 1402.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2022 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2022 | 150.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003971 | 03/08/2022 | 22019.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OGC6129, OET-4176, OFH-8329, OGB-0439 OGB-2320, OGF-0620, OGG-2395, QFK-0616, QFM-4993, QSJ-5A27, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2022 | 1530.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS, SÃO PEDRO 2022, NA PRAÇA DE EVENTOS NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/08/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/08/2022 | 20915.37 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE 0047643-9, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EXERCICIO 2021, CONFORME CONVENIO DE Nº 00146/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/08/2022 | 2441.20 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE 0047643-9, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EXERCICIO 2021, CONFORME CONVENIO DE Nº 00146/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/08/2022 | 48100.02 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE 0047643-9, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EXERCICIO 2021, CONFORME CONVENIO DE Nº 00146/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/08/2022 | 3527.38 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE 0047643-9, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EXERCICIO 2021, CONFORME CONVENIO DE Nº 00146/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 03/08/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA CORRENTE 0047643-9 BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/08/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA CORRENTE 0047643-9 BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/08/2022 | 11.65 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA CORRENTE 0047643-9 BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003974 | 03/08/2022 | 1205.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, QFU-3846, RLV8E66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/08/2022 | 220.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO COM FINS DE PROPAGANDA DO SENSO 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003972 | 03/08/2022 | 22740.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATOR, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2022 | 1500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMBASAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE AREAS COM ACLIVE/DECLIVE, EM ANTEPARO AOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS QUE OBJETIVAM OFERECER RESISTÊNCIA, VEDAÇÃO DE ESPAÇOS E FORNECER PROTEÇÃO, CONFORME DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/08/2022 | 580.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA-FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O REGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE JULHO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2022 | 948.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/08/2022 | 579.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/08/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/08/2022 | 843.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/08/2022 | 949.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/08/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/08/2022 | 632.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/08/2022 | 632.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/08/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/08/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/08/2022 | 632.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2022 | 880.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/08/2022 | 1180.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/08/2022 | 385.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/08/2022 | 395.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 850-A, TRATOR MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/08/2022 | 2210.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/08/2022 | 530.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/08/2022 | 3400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/08/2022 | 260.00 | 00071459405404 | ALBANITA DE BRITO RANGEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/07 A 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DA 4ª COFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/08/2022 | 260.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/07 A 21/07/2022, PARA PARTICIPAR DA 4ª COFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004063 | 04/08/2022 | 4040.15 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATA VAN DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004068 | 04/08/2022 | 409.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004070 | 04/08/2022 | 2685.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004071 | 04/08/2022 | 1178.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004072 | 04/08/2022 | 13450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004073 | 04/08/2022 | 220.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E CEO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/08/2022 | 495.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/08/2022 | 64.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/08/2022 | 3100.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | SERVIÇOS EM DESÍGNIO DE COLABORAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO LEGISLATIVA EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE CONHECIMENTO FITO O APERFEIÇOAMENTO DAS PROPOSITURAS REALIZADAS, SEJA EM ESTUDO OU EM TRAMITAÇÃO, COM VULCRO NA COOPERAÇÃO DAS ANALISES E DAS DEMANDAS DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES PRECONCEBIDOS A LOA 2023. (PROPOSITO II). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004062 | 04/08/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS, COM TAMBEM JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/08/2022 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/08/2022 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/08/2022 | 100.00 | 00001475753462 | LENILDA CAETANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/08/2022 | 100.00 | 00011426033427 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/08/2022 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/08/2022 | 100.00 | 00009639346438 | ELANE CICERO BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/08/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/08/2022 | 100.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/08/2022 | 100.00 | 00001479681431 | MARIA JOSE VIDAL DE ARUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/08/2022 | 100.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/08/2022 | 100.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/08/2022 | 100.00 | 00013060743479 | MARCELI ANTONIA DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/08/2022 | 100.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/08/2022 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/08/2022 | 150.00 | 00005451533440 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/08/2022 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/08/2022 | 100.00 | 00005994091421 | SOLANGE ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/08/2022 | 150.00 | 00007484649481 | MARIA JOSE MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/08/2022 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004048 | 04/08/2022 | 6385.96 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004049 | 04/08/2022 | 2437.39 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004050 | 04/08/2022 | 3214.80 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004052 | 04/08/2022 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (MECANICO), NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004053 | 04/08/2022 | 1400.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (MECANICO), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004064 | 04/08/2022 | 4043.31 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OET-4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004065 | 04/08/2022 | 7141.32 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004066 | 04/08/2022 | 2574.90 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QSJ5A27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004069 | 04/08/2022 | 300.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (ELETRICO), NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/08/2022 | 176.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/08/2022 | 2310.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/08/2022 | 220.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/08/2022 | 1180.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/08/2022 | 320.00 | 00006084106404 | ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO E EXCREMENTOS NA COMUNIDADE CAJÁ, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/08/2022 | 580.00 | 00013982526469 | JEAN DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO ABERTO CAPACIDADE DE 3tl. PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES NA JORNADA SEMANAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/08/2022 | 635.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE RAPOSA, ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004047 | 04/08/2022 | 29500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 98hs. (NOVENTA E OITO HORAS) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004051 | 04/08/2022 | 3152.85 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004054 | 04/08/2022 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL (REVISÃO COMPLETA), REALIZADOS NA MAQUINA PASADA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004055 | 04/08/2022 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004056 | 04/08/2022 | 39014.11 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004067 | 04/08/2022 | 4110.30 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/08/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE RESONANCIA DA PROSTATA, DESTINADO AO Sr. JOÃO MARCELINO IRMÃO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/08/2022 | 1200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONSULTA MAIS CAPSULTONICA COM YAG LASER REALIZANO NO PACIENTE: VALDOMIRO GONÇALVES BORBA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004093 | 08/08/2022 | 5782.33 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ-8337, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004099 | 08/08/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/08/2022 | 2700.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/08/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/08/2022 | 540.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/08/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/08/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/08/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/08/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/08/2022 | 100.00 | 00007529931431 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/08/2022 | 100.00 | 00007153693424 | MARIA NUBIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/08/2022 | 100.00 | 00018204126441 | LUZINEIDE MOIZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/08/2022 | 100.00 | 00007902340413 | ROSEMARY SULPINO DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/08/2022 | 150.00 | 00006067682460 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/08/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, PACIENTE: ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004119 | 08/08/2022 | 64160.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISA ESCOLAR CONFECCIONADA EM MALHA PV NA COR AZUL MARINHO, SHORT ESCOLAR CONFECCIONADO EM HELENCANA NA COR AZUL MARINHO,(UNIFORMES ESCOLARES), DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004091 | 08/08/2022 | 10112.30 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004092 | 08/08/2022 | 2149.02 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004094 | 08/08/2022 | 1800.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (ELETRICO), NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/08/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/08/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/08/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL ITATUBENSE REALIZADO NO DIA 03/08/2022, COORDENADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004100 | 08/08/2022 | 2557.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004101 | 08/08/2022 | 5714.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004102 | 08/08/2022 | 3792.15 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004103 | 08/08/2022 | 3064.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004104 | 08/08/2022 | 3112.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004105 | 08/08/2022 | 1994.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004106 | 08/08/2022 | 5984.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004107 | 08/08/2022 | 3746.05 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004108 | 08/08/2022 | 573.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/08/2022 | 1308.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004110 | 08/08/2022 | 5798.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004111 | 08/08/2022 | 5175.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004112 | 08/08/2022 | 1074.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/08/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/08/2022 | 4751.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANNE G. DE MELO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/08/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/08/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/08/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/08/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/08/2022 | 440.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DIA D NULTIVACINAÇÃO E COMBATE AO COVID-19, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/08/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/08/2022 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/08/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/08/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/08/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/08/2022 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/08/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/08/2022 | 65.00 | 00071268785407 | ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 27/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/08/2022 | 100.00 | 00004745828411 | ROMILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/08/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/08/2022 | 100.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/08/2022 | 100.00 | 00071738716465 | ERICA LAURENTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/08/2022 | 100.00 | 00011108941478 | ELENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/08/2022 | 100.00 | 00021982759453 | MARIA LUCIA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/08/2022 | 150.00 | 00001255140429 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/08/2022 | 150.00 | 00012466294451 | RENALY INGRID DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/08/2022 | 100.00 | 00001894636430 | EDVANEA ALVES DA SILVA LINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/08/2022 | 100.00 | 00008948681443 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/08/2022 | 150.00 | 00014074123452 | ALANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/08/2022 | 100.00 | 00003923110464 | PAULO RICARDO PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/08/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/08/2022 | 65.00 | 00070111682495 | AUSTERLIANA MARTINS DA SILVA NETA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REALIZADO NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/08/2022 | 65.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REALIZADO NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/08/2022 | 65.00 | 00011302316400 | ANGÉLICA VANESSA DE ANDRADE ARAUJO LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV SEMINÁRIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REALIZADO NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004162 | 09/08/2022 | 820.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10kg. DE CARNE BOVINA MOIDA E 15kg. DE CARNE COM OSSO, GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004163 | 09/08/2022 | 341.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 31kg. DE FRANGO, GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004164 | 09/08/2022 | 103.98 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ALHO, ABACAXI), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/08/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/08/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/08/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/08/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004159 | 09/08/2022 | 55.52 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004160 | 09/08/2022 | 759.20 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, ALHO, COENTRO), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004161 | 09/08/2022 | 129.16 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, ALHO, COENTRO, CHUCHU, INHAME CARA), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/08/2022 | 1995.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO, SENDO O PSF V (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/08/2022 | 275.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2022, DECORRENTE DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MAQUINAS PESADAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/08/2022 | 572.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/08/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/08/2022 | 13980.75 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004153 | 09/08/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/08/2022 | 1100.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TOP TURBO, 15W40 API C14 70.000KM BD 20lts, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA PESADA DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004166 | 09/08/2022 | 4590.43 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004173 | 09/08/2022 | 79267.73 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ITATUBA-PB, 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004174 | 09/08/2022 | 8048.51 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004198 | 10/08/2022 | 1267.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004199 | 10/08/2022 | 66.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004200 | 10/08/2022 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004201 | 10/08/2022 | 4095.90 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004202 | 10/08/2022 | 2100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70 R16 H/T, DESTINADO AO VEICULO L-200 DE PLACA: QFQ-8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004203 | 10/08/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15 88H, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004204 | 10/08/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 84T, BC10, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5G63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2022 | 1568.00 | 27466889000153 | BEZERRA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2022 | 99.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2022 | 10121.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2022 | 100.00 | 00004208303409 | CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2022 | 150.00 | 00006417320405 | LINDINALVA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2022 | 150.00 | 00001491794488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2022 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2022 | 150.00 | 00001092622470 | MARIA EDVANDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009509298409 | MARIA BETÂNIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004187 | 10/08/2022 | 600.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40kg. DE BOLO, GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004188 | 10/08/2022 | 150.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004189 | 10/08/2022 | 2475.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO BÁSICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004190 | 10/08/2022 | 225.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004191 | 10/08/2022 | 2565.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004192 | 10/08/2022 | 1040.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004193 | 10/08/2022 | 3050.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004194 | 10/08/2022 | 2565.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004195 | 10/08/2022 | 3050.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004196 | 10/08/2022 | 1040.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004206 | 10/08/2022 | 900.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/08/2022 | 13042.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO FONTE ATX, RECLADO UBS, MOUSE UBS, E MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BR E 25PP COLOR A4 SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2022 | 1580.00 | 00011065540434 | CLEZILDA GOMES FILGUEIRAS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ATERRO (PISSARRO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, NAS ESTRADAS VINICAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DAS CHUVAS CONSTANTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2022 | 550.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX TOP TURBO, 15W40 API C14 70.000KM BD 20lts, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004205 | 10/08/2022 | 380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARAS DE AR 12.5/880X18 TR-15, DESTINADO A GRADE DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/08/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO FIAT MODELO VIVACE 1.0 DE PLACA: PVU-6863-MG, NO TRANSPORTE E AUXILIO DE EQUIPES DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/08/2022 | 1105.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 13 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/08/2022 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE: JAIRTON LACERDA MARTINS JUNIOR PORTADOR DO CPF: 000.961.000-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2022 | 847.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PARA CUMPRIMENTO DE METAS, EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA DE Nº 1292. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2022 | 1089.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PARA CUMPRIMENTO DE METAS, EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA DE 1292/2012. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004227 | 11/08/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 84T, BC10, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: ELW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/08/2022 | 4000.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 15 DE JULHO AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/08/2022 | 50.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/08/2022 | 1999.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR MOTOROLA XT1710 PLAT, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 26248-X CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070111896452 | ALISSON JOSE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006300174417 | ANA PAULA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001266590447 | JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/08/2022 | 527.58 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE, DESTINADO A DISTRUBIÇÃO COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2022 | 530.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | Histórico: Aquisição de Lubrificantes Spray, para manutenção dos instrumentos musicais pertencentes a Rede Municipal de Educação Básica do município de Itatuba, Coordenado através da Secretaria de Educação Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2022 | 1235.64 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importe relativo a Aquisição de 99,6 metros de tecido para confecção do fardamento escolar para os alunos matriculados na Educação Infantil da Rede Municipal de Educação Básica do município de Itatub. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004226 | 11/08/2022 | 320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARAS DE AR 1000X20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004230 | 11/08/2022 | 10078.32 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/08/2022 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/08/2022 | 2100.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS), VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/08/2022 | 94.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/08/2022 | 240.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000160, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/08/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000160, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/08/2022 | 41.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/08/2022 | 100.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/08/2022 | 1580.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/08/2022 | 100.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004249 | 15/08/2022 | 1972.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004250 | 15/08/2022 | 672.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCOS/REFRIGENTE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19, (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004252 | 15/08/2022 | 2142.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004254 | 15/08/2022 | 2002.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004265 | 15/08/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004269 | 15/08/2022 | 3260.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS,hw-12.000 220/1, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF III - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004270 | 15/08/2022 | 3260.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS,hw-12.000 220/1, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF II - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004271 | 15/08/2022 | 1630.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS,hw-12.000 220/1, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF V - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004272 | 15/08/2022 | 1630.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS,hw-12.000 220/1, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/08/2022 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004251 | 15/08/2022 | 430.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/08/2022 | 4503.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0800460-07.2021.8.15.0201 - ID 081230000008468476, TENDO COMO AUTOR: MURILO DO NASCIMENTO MARCELINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/08/2022 | 2878.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 0800460-07.2021.8.15.0201 - ID 081230000008468611, TENDO COMO PARTE DO ADVOGADO: HUGO CESAR SOARES LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004253 | 15/08/2022 | 1824.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/08/2022 | 100.00 | 00011812607440 | JANDERSON JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006537223466 | SEVERINA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/08/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/08/2022 | 301.74 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/08/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/08/2022 | 3000.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | IMPORTE RELTAIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTSAL EDIÇÃO 2022, PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL ERHESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004267 | 15/08/2022 | 1392.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO BÁSICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004268 | 15/08/2022 | 96.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004273 | 15/08/2022 | 24450.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS,hw-12.000 220/1, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004274 | 15/08/2022 | 3094.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO PARCELADA DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4l. E 6l, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/08/2022 | 570.00 | 00004358577466 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EFETUADO NAS ESTRADAS VICINAIS ADVINDAS E CIRCUNDANTES NO SITIO JUCÁ,ZONA RURAL MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004264 | 15/08/2022 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTÓRIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTÓRIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004297 | 16/08/2022 | 300.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS-2I29, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004298 | 16/08/2022 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS-2F89, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004299 | 16/08/2022 | 690.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5G63, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004300 | 16/08/2022 | 510.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5F93, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004301 | 16/08/2022 | 3060.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QFO-7113, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004302 | 16/08/2022 | 630.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6517, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004303 | 16/08/2022 | 676.51 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2L29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004304 | 16/08/2022 | 1356.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004305 | 16/08/2022 | 670.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004306 | 16/08/2022 | 545.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM5G63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004307 | 16/08/2022 | 408.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM5F93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004308 | 16/08/2022 | 3296.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000477, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/08/2022 | 131.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/08/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/08/2022 | 100.00 | 00071369570449 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/08/2022 | 150.00 | 00014077651409 | VALQUIRIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005508260412 | CÍCERO CARNEIRO DE MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010353923486 | MARIA IZABEL DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/08/2022 | 100.00 | 00000878915494 | MARIA JOSÉ BARRETO GABY | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/08/2022 | 100.00 | 00006286884408 | JOSICLEIDE DIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/08/2022 | 100.00 | 00001597012440 | EDUARDA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004088163419 | MARIA BELMA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/08/2022 | 100.00 | 00001596822406 | MACILEIDE GALDINO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.CH | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/08/2022 | 100.00 | 00057913447400 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005087769454 | ADELIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009049283497 | LUCILENE DIAS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/08/2022 | 100.00 | 00008041454402 | MARIA APARECIDA ESCOLÁSTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071738895459 | IRIS LETICIA SABINO DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004309 | 16/08/2022 | 2589.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/08/2022 | 4000.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO A FORMAÇÃO PRIMEIROS SOCORROS, SEGUNDO EXIGENCIA DA LEI LUCAS Nº 13.722/2018, COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE, CERTIFICANDO SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004311 | 16/08/2022 | 7370.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO UM FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS PARA A ESCOLA CAMELO BORBA, UMA FRIEZER HORIZONTAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UMA TV TELA PLANA LED PARA EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE ANTIGO CENEC. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/08/2022 | 1580.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O M ES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/08/2022 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004322 | 17/08/2022 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004323 | 17/08/2022 | 13060.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004324 | 17/08/2022 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004327 | 17/08/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R15 88H, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004329 | 17/08/2022 | 9000.69 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004333 | 17/08/2022 | 1401.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTINADO AS U.B.S. EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 17765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/08/2022 | 81.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004330 | 17/08/2022 | 3300.24 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/08/2022 | 100.00 | 00013502730407 | MARIA FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/08/2022 | 150.00 | 00070740000438 | LUCIMARA DIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004331 | 17/08/2022 | 3601.10 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004334 | 17/08/2022 | 1316.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO DOCE, PÃO FRANCES),DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004335 | 17/08/2022 | 1800.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004320 | 17/08/2022 | 44820.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2022 A 15/08/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/08/2022 | 975.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: 39 (TRINTA E NOVE) BANDEIRAS E 08 (OITO) CAMISAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTSAL 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/08/2022 | 400.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: 20 (VINTE) COLETES, DESTINADOS AO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTSAL 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004328 | 17/08/2022 | 12133.29 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/08/2022 | 530.00 | 00004036055470 | JURANDI FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAL SEMIDECOMPOSTO, ORIGINADO DAS MISTURAS DE FRAGMENTOS DE ROCHA, AREIA E CONCREÇÕES FERRUGINOSAS, COSERVANDO AINDA VESTIGIOS DA TEXTURA ORIGINAL DA ROCHA, TIPO PIÇARRA, ATRAVES DE CARRO DE MÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/08/2022 | 895.00 | 00009510225479 | EDIVAN BATISTA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE MELANCIA E SITIO TABOCAS, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/08/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004337 | 18/08/2022 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004338 | 18/08/2022 | 3487.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004339 | 18/08/2022 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004340 | 18/08/2022 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004341 | 18/08/2022 | 816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004342 | 18/08/2022 | 775.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004354 | 18/08/2022 | 965.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR TRITURADO, CAFE PURO, BISCOITO DOCE ROSQUINHA, LEITE EM PÓ, BISOCOITO DOCE MARIA), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ALMOXARIFADO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/08/2022 | 78.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004348 | 18/08/2022 | 220.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE ACEROLA, MACAXEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/08/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004343 | 18/08/2022 | 3110.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (MACAXEIRA, POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004344 | 18/08/2022 | 485.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (MACAXEIRA, POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004345 | 18/08/2022 | 2565.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/ OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004346 | 18/08/2022 | 3050.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/ OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004347 | 18/08/2022 | 1040.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/ OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004350 | 18/08/2022 | 718.22 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004351 | 18/08/2022 | 1598.68 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004352 | 18/08/2022 | 15405.98 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004353 | 18/08/2022 | 1888.41 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004349 | 18/08/2022 | 11050.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCK, CAPACIDADE MINIMA DE 12m. CUBICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004375 | 19/08/2022 | 12291.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004376 | 19/08/2022 | 8458.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004386 | 19/08/2022 | 5004.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS, DE 9.000 220/1 e 24.000bts, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004387 | 19/08/2022 | 3920.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | AQUISICAO PARCELADA DE UM BEBEDOURO DE COLUNA E UMA GELADEIRA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/08/2022 | 51.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/08/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000161, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004370 | 19/08/2022 | 243.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/08/2022 | 240.00 | 20777114000150 | ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE PATRELEIRAS (CORTES, MONTAGEM, ENCAIXES COM PARAFUSOS), NA SALA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O ARQUIVO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DE EXERCICIO ANTERIORES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/08/2022 | 60777.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004369 | 19/08/2022 | 1675.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/08/2022 | 100.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011906601488 | MARIA TAÍSE PEREIRA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/08/2022 | 150.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/08/2022 | 100.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/08/2022 | 150.00 | 00071268826456 | MAYARA DASILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/08/2022 | 150.00 | 00001813695407 | ROSELINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005880557430 | SILVANIA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/08/2022 | 100.00 | 00070111171482 | AMANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/08/2022 | 100.00 | 00014092714475 | LUANA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X QSE, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004371 | 19/08/2022 | 1300.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: QFM-4993, QSI6D16, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004372 | 19/08/2022 | 1018.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004377 | 19/08/2022 | 17947.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/08/2022 | 11135.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/08/2022 | 132863.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/08/2022 | 295.00 | 00005415875441 | GEORGE WAGNER FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, COM TROCA DE PEÇAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004388 | 19/08/2022 | 12960.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | AQUISICAO PARCELADA DE ARMARIO, BEBEDOURO DE COLUNA, GELADEIRA E ESTANTE, DESTINADO AS ESCOLAS: ERCIDIO, CNEC, MAURINO INFANTIL, CRECHE, SEDEMI, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004389 | 19/08/2022 | 12160.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO PARCELADA: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, COM FORNO, FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS, DESTINADO A ESCOLAS: DO SITIO SERRA VELHA, CAJÁ, ERCIDIO E CNEC, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004390 | 19/08/2022 | 18027.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO PARCELADA: DE AR CONDICIONADO DE 18.000 E 24.000BTUS, DESTINADO AS ESCOLAS: MAURINO RODRIGUES - CNEC - SEDEMI (MERENDA), CRECHE JOSEFA AGUIDA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004373 | 19/08/2022 | 30226.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA,PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/08/2022 | 690.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX GL5 SAE 140 BALDE BD 20lts, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231 E MAQUINAS PESADAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/08/2022 | 2286.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APORTES DESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 2022, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 25072000622 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/08/2022 | 82333.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004374 | 19/08/2022 | 1922.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/08/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MEDICO PRESTADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NO PACIENTE: GABRIEL SOARES DE ANDRADE, PORTADORA DO CPF: 000.496.907-00, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004399 | 22/08/2022 | 97.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004400 | 22/08/2022 | 564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/08/2022 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004409 | 22/08/2022 | 1600.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA E UM ARMARIO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF II - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004403 | 22/08/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/08/2022 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/08/2022 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007022466467 | LEILA RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/08/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/08/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/08/2022 | 630.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA TLDA - ME - AUISIO CALÇADOS CENTER | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO AS EQUIPES VENCEDORAS 1º, 2º E 3º LUGAR, DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004404 | 22/08/2022 | 3388.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/08/2022 | 3236.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004395 | 22/08/2022 | 20374.89 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 8º TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004401 | 22/08/2022 | 1504.70 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004402 | 22/08/2022 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AO PER. 21/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/08/2022 | 110.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/08/2022 | 130.00 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/08/2022 | 2198.70 | 09381258000150 | LTM CONFECÇÕES E MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEIRA E BEBE CONFORTO (CADEIRA AUTO, ASSENTO MESCLADO VELUDO), DESTINADO AO TRANSPORTE INFANTIL NAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004436 | 23/08/2022 | 4135.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004439 | 23/08/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004440 | 23/08/2022 | 1927.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, LONGARINA COM 04 LUGARES, CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPILENO), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF II - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004441 | 23/08/2022 | 2816.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPILENO), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF II - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5986-2 F.E.P., CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/08/2022 | 37.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/08/2022 | 811.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 16 (DEZESSEIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/08/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/08/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/08/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/08/2022 | 100.00 | 00011830716476 | TAIZE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/08/2022 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/08/2022 | 100.00 | 00010294403442 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001350009474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/08/2022 | 150.00 | 00011824729405 | RAQUEL LIANE MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001597005401 | LUCIMARIO PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/08/2022 | 150.00 | 00014096982466 | GEOVANA DA SILVA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004437 | 23/08/2022 | 2334.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/08/2022 | 3695.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/08/2022 | 625.12 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERFUMARIA (COLONIA, CREME DE PENTEAR, CONDICIONADOR, SABONETE INFANTIL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/08/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0004442 | 23/08/2022 | 9302.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: MESA PARA ESCRITORIO COM 03 GAVETAS, VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, LOGARINA COM 04 LUGARES, CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPILENO, VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/08/2022 | 9115.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/08/2022 | 15062.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/08/2022 | 2000.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO GERAL DE 500hs. E DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV SKD, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/08/2022 | 5712.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR E OLEO 15W40, OLEO 80W90, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV SKD, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/08/2022 | 5918.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/08/2022 | 6400.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | Fato atípico de indenização, excepcional, pelo Poder Público ao particular que ágil de boa-fé, em razão dos serviços prestados na locomobilidade de PACIENTES, conforme planilha anexo, em caráter temporário, sob pena de causar dano ao prestante no manto do enriquecimento sem causa da administração que obteve a prestação dos serviços e não remunerou o prestador, despida da NE, permissivos da Lei 8.666/93, parágrafo único do art. 59; Lei 4.320/64, art. 60 c/c ON AGU nº 04/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/08/2022 | 293.47 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA MULTA PAGA AIT Nº T538934751, NO VEICULO DE PLACA: OFC3173, POR TER SIDO APLICADA EM RAZÃO DE TRANPORTAR CRIANÇA SEM OBSERVANCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDA PELO CTB, CODIGO DA INFRAÇÃO: 5193, ORGÃO AUTUADOR: P.R.F. LOCAL: BR 230-KM-69-PB, DATA: 24/08/2022 AS 15:24hs. O REFERIDO VEICULO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004455 | 24/08/2022 | 370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004456 | 24/08/2022 | 2370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004457 | 24/08/2022 | 2504.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004458 | 24/08/2022 | 130.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004459 | 24/08/2022 | 1524.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004460 | 24/08/2022 | 230.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004461 | 24/08/2022 | 575.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/08/2022 | 2785.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO - E PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004466 | 24/08/2022 | 2595.86 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/08/2022 | 116.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/08/2022 | 1319.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/08/2022 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 ITR, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/08/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/08/2022 | 150.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/08/2022 | 24441.48 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | Fato atípico de indenização, excepcional, pelo Poder Público ao particular que ágil de boa-fé, em razão dos serviços prestados na locomobilidade de discente MUNICIPAIS, conforme planilha anexo, em caráter temporário, sob pena de causar dano ao prestante no manto do enriquecimento sem causa da administração que obteve a prestação dos serviços e não remunerou o prestador, despida da NE, permissivos da Lei 8.666/93, parágrafo único do art. 59; Lei 4.320/64, art. 60 c/c ON AGU nº 04/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/08/2022 | 16604.04 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | Fato atípico de indenização, excepcional, pelo Poder Público ao particular que ágil de boa-fé, em razão dos serviços prestados na locomobilidade de discente UNIVERSITÁRIOS, conforme planilha anexo, em caráter temporário, sob pena de causar dano ao prestante no manto do enriquecimento sem causa da administração que obteve a prestação dos serviços e não remunerou o prestador, despida da NE, permissivos da Lei 8.666/93, parágrafo único do art. 59; Lei 4.320/64, art. 60 c/c ON AGU nº 04/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004467 | 24/08/2022 | 7646.63 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/08/2022 | 673.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA P/TAMBOR, BREMEM, LAMINA STHIL), DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/08/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/07/2022 A 21/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004463 | 24/08/2022 | 4900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEU 1400X24, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004465 | 24/08/2022 | 8383.06 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/08/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/08/2022 | 1360.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 16 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004474 | 25/08/2022 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004475 | 25/08/2022 | 714.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004476 | 25/08/2022 | 357.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004477 | 25/08/2022 | 90.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/08/2022 | 12298.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/08/2022 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/08/2022 | 680.00 | 00012972639448 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM DESIGNIO DE COLABORAÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE COBRANÇA DO I.P.T.U. 2022, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/08/2022 | 680.00 | 00005406236440 | ANA MARIA DA SILVA GUERRA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EM DESIGNIO DE COLABORAÇÃO E ENTREGA DOS TITULOS DE COBRANÇA DO I.P.T.U. 2022, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/08/2022 | 113.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/08/2022 | 100.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/08/2022 | 100.00 | 00005079296402 | EDIVANIA FERREIRA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/08/2022 | 150.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070445007494 | ANALICE DIAS DA SILVA ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009380636423 | CAMILA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070111649447 | THAMYRES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/08/2022 | 100.00 | 00008494386409 | MARIA DA GUIA DE ARAÚJO BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/08/2022 | 184.20 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TECIDO PARA PAREDE, TAMPÕES, TOLHAS E COBRE MANCHAS, UTILIZADOS COM O GRUPO DE GESTANTES, ASSISTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/08/2022 | 1620.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO REALIZADO COM OS CUIDADORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/08/2022 | 1075.00 | 00001953557414 | JOSE NILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/08/2022 | 95.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECBRIL TDG DESENGRAXANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/08/2022 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004509 | 26/08/2022 | 2137.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004510 | 26/08/2022 | 860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004511 | 26/08/2022 | 3145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. EUTALIA ALVES BARBOSA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/08/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/08/2022 | 2192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000162, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/08/2022 | 3312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000162, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/08/2022 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/08/2022 | 150.00 | 00002997116414 | ANTONIO GONÇALVES ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/08/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/08/2022 | 456.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO REALIZADO COM OS CUIDADORES E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO AO MES DA PRIMEIRA INFÂNCIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/08/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000132022 | 0004517 | 26/08/2022 | 260326.20 | 44203921000127 | EDITORA EUREKA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO DE Nº 00013/2022 CTR: 00120/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/08/2022 | 137.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/08/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/08/2022 | 2376.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2022 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, REALIZADO NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004524 | 29/08/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/08/2022 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PDODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/08/2022 | 300.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS AÉREAS UTILIZANDO DRONE DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, PARA CONFECÇÃO DE QUADROS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/08/2022 | 100.00 | 00004867035416 | LILIAN JOSIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), DIARIA SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/08/2022, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM DIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS CECAMPE NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/08/2022 | 3000.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | IMPORTE RELTAIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTSAL EDIÇÃO 2022, PRIMEIRA E SEGUNDA RODADA, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004526 | 29/08/2022 | 19200.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/08/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/08/2022 | 395.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UNIGRAX CA2 GRAXA CHASSIS BD 18kg., DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004545 | 30/08/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004547 | 30/08/2022 | 1020.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004548 | 30/08/2022 | 2140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004549 | 30/08/2022 | 1790.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004550 | 30/08/2022 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/08/2022 | 17483.57 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/08/2022 | 129210.53 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/08/2022 | 15760.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/08/2022 | 6667.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/08/2022 | 24245.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/08/2022 | 45464.73 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/08/2022 | 68542.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/08/2022 | 4429.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/08/2022 | 14544.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/08/2022 | 11301.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/08/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/08/2022 | 8012.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/08/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004546 | 30/08/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS, COM TAMBEM JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/08/2022 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/08/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/08/2022 | 7393.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/08/2022 | 32638.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/08/2022 | 3800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/08/2022 | 56.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/08/2022 | 1849.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/08/2022 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 25/02/2023 DA OP 1044167-10, CONV 847414, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/08/2022 | 14960.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/08/2022 | 100.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/08/2022 | 150.00 | 00008956899797 | MARIA CRISTINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/08/2022 | 150.00 | 00001266637427 | LUCIANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA de ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/08/2022 | 100.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/08/2022 | 150.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/08/2022 | 100.00 | 00070740786466 | JESSICA MORAES CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2022 | 100.00 | 00003148731476 | IVANILDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2022 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2022 | 150.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2022 | 150.00 | 00004366809478 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/08/2022 | 3768.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/08/2022 | 2250.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/08/2022 | 10100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/08/2022 | 4936.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/08/2022 | 2250.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/08/2022 | 1900.00 | 00001265358419 | AILTON DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO, UTILIZANDO FERRAMENTAS PRÓPRIAS EM CARATER DE REPARO E CONCERTOS NA INFRAESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (INFANTIL), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/08/2022 | 31168.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/08/2022 | 385552.93 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO ABONO/RATEIO FUNDEB, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/08/2022 | 67928.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/08/2022 | 237388.38 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO AO ABONO/RATEIO, NA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - EFETUADO NO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/08/2022 | 53025.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 60% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/08/2022 | 1612.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/08/2022 | 8603.10 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO ABONO/RATEIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/08/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/08/2022 | 13372.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/08/2022 | 51555.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/08/2022 | 25103.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/08/2022 | 41253.85 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/08/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/08/2022 | 21632.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/08/2022 | 9600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/08/2022 | 15480.88 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/08/2022 | 38444.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/08/2022 | 47826.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/08/2022 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004617 | 31/08/2022 | 3920.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA E UMA GELADEIRA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF I - ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/08/2022 | 106.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/08/2022 | 1958.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, NO DIA 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/08/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000008558998 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/08/2022 | 3949.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/08/2022 | 284.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/08/2022 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/08/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 283142-2 ADO -LC 176/2020 (ADO25), EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/08/2022 | 128.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/08/2022 | 600.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6089-5 - CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAIS - 11.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/08/2022 | 458.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8558-8 - CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAIS - 11.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/08/2022 | 811.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O DESCONTO EFETUADO NA CONTA 28037-2 - CONTA CV 439/2021, EM FAVOR DE BLOQUEIO JUDICIAIS - 19.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 8549-9, ICMS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 03.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5, TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 04.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/08/2022 | 26.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5, TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 05.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 6089-5, TRIBUTOS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 04.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/08/2022 | 34.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 4339-7, CONTA MOVIMENTO, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS - 25.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/08/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, PACIENTE: REGINALDO FELICIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/08/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA SONORA PARA O EVENTO ALUSIVO AO MÊS PRIMEIRA INFANCIA, NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, NO DIA 22/08/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA SONORA DE PALESTRA E REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES AMOR DE MÃE, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO DIA 15/08/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/08/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA SONORA PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AOS VENCEDORES DA GINCANA DO CONHECIMENTO - TODOS PELO ECA, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - NO DIA 24/08/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/08/2022 | 740.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/08/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004603 | 31/08/2022 | 20916.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08/2022 A 31/08/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/08/2022 | 2000.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA PATA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES DA MUNICIPALIDADE EM ANTEPARO E SALVAGUARDA AO CERIMONIAL E A ORDEM GERAL DE PRECEDÊNCIA, OBSERVADAS NAS SOLENIDADES OU ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X QSE, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/08/2022 | 34.95 | 60746948048905 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA CORRENTE 0047643-9 BANCO BRADESCO, REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO EM 25.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/08/2022 | 274.92 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 26.720-1 PM ITATUBA - MP 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/08/2022 | 2356.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, NA OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004627 | 01/09/2022 | 294.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004628 | 01/09/2022 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004629 | 01/09/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004630 | 01/09/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/09/2022 | 772.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS IVECO VAN DE PLACA: QSF-2309, FIORINO RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004633 | 01/09/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R15 95/93S, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004634 | 01/09/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R15 95/93S, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/09/2022 | 177.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5- TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2022 | 100.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/09/2022 | 150.00 | 00004100221444 | MANOEL CABRAL DE MORAES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/09/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/09/2022 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2022 | 150.00 | 00080646743449 | JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/09/2022 | 150.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004635 | 01/09/2022 | 1335.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 14 95/93S, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-4J93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/09/2022 | 1000.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE GRADES DE DIVISÃO DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/09/2022 | 477.00 | 34711888000192 | GABRIELLA MAYARA FERREIRA SANTA ROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIDADE DE BUFFET, DESTINADAS A SEREM SERVIDAS PARA AUTORIDADES E COLABORADORES (COMISSÃO, SEGURANÇAS E ORGANIZADORES EM GERAL), PRESENTES EM ATIVIDADE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/09/2022 | 2230.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS TRATORES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/09/2022 | 1650.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS TRATORES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/09/2022 | 610.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 850-A, TRATOR MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004645 | 02/09/2022 | 10982.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004646 | 02/09/2022 | 12766.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/09/2022 | 265.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/09/2022 | 1380.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADO NO EVENTO AGOSTO DOURADO E CHÁ TERAPIA NAS UBS I, UBS II, UBS III, IBS IV, E BUS V, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/09/2022 | 1100.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS R-22 DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/09/2022 | 2200.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS R-22 DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004664 | 02/09/2022 | 3515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004665 | 02/09/2022 | 1650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004666 | 02/09/2022 | 1355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004667 | 02/09/2022 | 13209.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, PSF BUCAL, (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00011/2022, CTR: 00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/09/2022 | 480.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU, OXIGENIO SAMU) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/09/2022 | 2363.80 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, CAPA PATA TRAVESSEIRO, CONES CHAPEU CHINES, OXIMETRO DE PULSO, APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL, PIELSANA, BOLSA TERMICA DE GEL, KIT VENTOSA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/09/2022 | 3099.20 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PINCA PROF. MEDINA PARA BIOPSIA, SABONETEIRA DOSADORA, TERMOMETRO CLIN. DIGITAL DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/09/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004643 | 02/09/2022 | 394.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/09/2022 | 1100.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONCERNENTE DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA RECARGA DE GÁS R-22 E INSTALAÇÃO, NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE (PREFEITURA), E DEMAIS SECRETARIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004642 | 02/09/2022 | 1155.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/09/2022 | 1420.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADO EM ATIVIDADES REALIZADO COM OS CUIDADORES E USUÁRIOS DOS PROGAMAS ASSISTENCIAIS DO FNAS: S.C.F.V. CRAS E CRIANÇA FELIZ, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004644 | 02/09/2022 | 1429.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004652 | 02/09/2022 | 21608.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/09/2022 | 200.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO ELETRICA DE UM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, NO PREDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/09/2022 | 950.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/09/2022 | 950.00 | 00002758086107 | ERICK DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR 2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/09/2022 | 1276.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/09/2022 | 1276.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004669 | 02/09/2022 | 5030.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004670 | 02/09/2022 | 9284.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004671 | 02/09/2022 | 8983.80 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004672 | 02/09/2022 | 5708.60 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004673 | 02/09/2022 | 4296.60 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004674 | 02/09/2022 | 6000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004675 | 02/09/2022 | 5000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004648 | 02/09/2022 | 1096.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/09/2022 | 1320.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004647 | 02/09/2022 | 36583.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA,PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/09/2022 | 1212.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004659 | 02/09/2022 | 5222.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/09/2022 | 2800.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/09/2022 | 2300.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS), VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004691 | 05/09/2022 | 1718.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCOS/REFRIGENTE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19, (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004692 | 05/09/2022 | 2133.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004694 | 05/09/2022 | 2058.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004696 | 05/09/2022 | 2093.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 161 (CENTO E SESSENTA E UM) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004698 | 05/09/2022 | 9000.69 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/09/2022 | 4135.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70%, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 05/09/2022 | 800.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/09/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000163, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/09/2022 | 300.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004695 | 05/09/2022 | 1530.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/09/2022 | 171.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/09/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004693 | 05/09/2022 | 280.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/09/2022 | 3500.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTES: CAIXAS DE SOM 3W UBS P2, SUPORTE MUSICAL PRETO - CXM ASK, CAIXA DE SOM ACUSTICA SAGA 15A PT 180W, DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, ADQUIRIDOS CONFORME PORTARIA DE Nº 22, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/09/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/09/2022 | 2609.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4231, QFM-4993, RLS-2H69, QSK-5H77, RLW-8480, NQE-3241, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, PÁ CARREGADEIRA, 740-95 E PÁ CARREGADEIRA XCMG - LW300, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004683 | 05/09/2022 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/07 A 24/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004684 | 05/09/2022 | 39014.11 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/07 A 24/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004749 | 06/09/2022 | 4750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/09/2022 | 1020.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 12 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/09/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004752 | 06/09/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012617897419 | LEONARDO GALDINO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003087003417 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006701232426 | JOSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/09/2022 | 100.00 | 00012060910455 | ANTONIO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008528838463 | IEUDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/09/2022 | 150.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/09/2022 | 150.00 | 00032479336468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/09/2022 | 150.00 | 00001561557455 | SIMONIK SONALY DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/09/2022 | 100.00 | 00011462711405 | RAYANE GABRIELA DA SILVA EUZÉBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006752852405 | SIMONEIDE DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/09/2022 | 100.00 | 00014088381416 | BRUNA DE OLIVEIRA BAROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 ITATUBASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/09/2022 | 209.69 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/09/2022 | 158.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 11040-X QSE, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE ENVIO DE TED/DOC,EFETUADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/09/2022 | 950.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AOS CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O DO CAMPEONATO DE FUTSAL, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/09/2022 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/09/2022 | 200.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO ELETRICA DE UM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, NO PREDIO DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/09/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de AGOSTO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/09/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/09/2022 | 635.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE RAPOSA, ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004730 | 06/09/2022 | 40947.65 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/07 A 24/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/09/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/09/2022 | 632.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/09/2022 | 632.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/09/2022 | 632.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/09/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/09/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/09/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 06/09/2022 | 1180.00 | 00007424677403 | EMANUEL GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 06/09/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004751 | 06/09/2022 | 11880.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE), HORAS DE TRATOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004755 | 06/09/2022 | 30576.32 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ITATUBA-PB, 2º (SEGUNDA) BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/09/2022 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00069231664468 | JOSINETE LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/09/2022 | 80.00 | 00092981844415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/09/2022 | 3400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/09/2022 | 220.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19 E 20/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004781 | 08/09/2022 | 1045.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 90/90-18, DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACA: OGC-7551, QSK-5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/09/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004778 | 08/09/2022 | 2151.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/09/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/09/2022 | 50.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/09/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, PACIENTE: ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/09/2022 | 150.00 | 00003873619440 | SEVERINA ARAÚJO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/09/2022 | 150.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/09/2022 | 150.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/09/2022 | 150.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/09/2022 | 100.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007427726405 | MÔNICA ALVES DE ARAÚJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/09/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/09/2022 | 150.00 | 00071268652440 | INGRID GONÇALVES CANTILIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/09/2022 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/09/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004779 | 08/09/2022 | 3600.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 DESTIINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004780 | 08/09/2022 | 7600.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR MAQ. AGR. 17.5-25/20, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA-CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/09/2022 | 110.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO COM FINS DE PROPAGANDA DO SENSO 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/09/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/09/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIOS DE ORGAO PUBLICA SENDO O PSF V (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/09/2022 | 208.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PARA CUMPRIMENTO DE METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004810 | 09/09/2022 | 4952.18 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004811 | 09/09/2022 | 3908.02 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004812 | 09/09/2022 | 3633.26 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004813 | 09/09/2022 | 7646.38 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004814 | 09/09/2022 | 17254.66 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004815 | 09/09/2022 | 1280.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004816 | 09/09/2022 | 1000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004817 | 09/09/2022 | 1360.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004818 | 09/09/2022 | 5600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004819 | 09/09/2022 | 1420.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA: QFQ8D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/09/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/09/2022 | 8650.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/09/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/08/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/09/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R., EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/09/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/09/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/09/2022 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004805 | 09/09/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/09/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/09/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/09/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/09/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/09/2022 | 1580.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/09/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/09/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004822 | 09/09/2022 | 30293.24 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERNETE CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA, A SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA BEM VINDO ALVES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/09/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O REGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE AGOSTO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/09/2022 | 1215.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA-FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/09/2022 | 1215.00 | 00013982526469 | JEAN DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/09/2022 | 1270.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/09/2022 | 1530.00 | 00070328947474 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 20 (VINTE), DIARIAS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO JACARÉ, ZONA RURAL DE LIGA A CIDADE, TAIS COMO: ARVORES, ARBUSTOS, TOCOS, RAIZES, MATAÇÕES, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA DO SITIO BOLAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/09/2022 | 843.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/09/2022 | 1180.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/09/2022 | 1270.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/09/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/09/2022 | 240.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00008992820402 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE E TEVE O ACONPANHAMENTO TAMBÉM DA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/09/2022 | 286.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/09/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/09/2022 | 12380.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) BELICHE POPULAR E 06 (SEIS) COLCHÃO 30CMX1 88MX88CM, DESTINADO A POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/09/2022 | 2152.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 269 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/09/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/09/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/09/2022 | 275.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/09/2022 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SIMPLES NACIONAL, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/09/2022 | 150.00 | 00001554533430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/09/2022 | 100.00 | 00004789272400 | JOSINALDO VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/09/2022 | 100.00 | 00006873528439 | MARILEIDE DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/09/2022 | 150.00 | 00011096840456 | JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/09/2022 | 150.00 | 00002644023408 | MARLEIDE CONSTANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/09/2022 | 87.57 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/09/2022 | 87.57 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/09/2022 | 425.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | REFERENTE AO CACHÊ DE ESPETÁCULO DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA COM OBJETIVO DE INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE NATUREZA CULTURAL E NO DESENVOLVIMENTO AS FORMAS DE EXPRESSÃO, OS MODOS DE CRIAR E FAZER, OS PROCESSOS DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO, BEM COMO CONTRIBUIR PARA PROPICIAR MEIOS, À POPULAÇÃO EM GERAL, QUE PERMITAM O CONHECIMENTO DOS BENS DE VALORES ARTÍSTICOS E CULTURAIS, COM FULCRO NO ART. 25. LEI Nº 8.313/1991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/09/2022 | 1390.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/09/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/09/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/09/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004861 | 13/09/2022 | 58.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004862 | 13/09/2022 | 290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004863 | 13/09/2022 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004864 | 13/09/2022 | 261.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004865 | 13/09/2022 | 2750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004866 | 13/09/2022 | 2770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004867 | 13/09/2022 | 1092.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004868 | 13/09/2022 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/09/2022 | 720.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMER. DE ART. LAB. HOSP. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) TERMOMETRO DIGITAL COM FUNÇÃO MAX/MIN COM CABO (2mt.), PARA REFRIGERAÇÃO -50 A 70, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/09/2022 | 17.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/09/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/09/2022 | 600.00 | 45356280000103 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES: LANCHES, JANTAR, BEBIDAS: ÁGUA, SUCOS E REFRIGERANTES, OFERECIDOS AO PESSOAL DESTA ENTIDADE, NA FEIRA 18º RURALTUR, REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/09/2022 | 15432.84 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/09/2022 | 212.00 | 00002811211411 | JOSÉ IVANILDO VIDAL DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/09/2022 | 425.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004891 | 14/09/2022 | 286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004892 | 14/09/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004893 | 14/09/2022 | 33.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004894 | 14/09/2022 | 38823.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004895 | 14/09/2022 | 4700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004896 | 14/09/2022 | 1811.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004897 | 14/09/2022 | 160.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004898 | 14/09/2022 | 366.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/09/2022 | 17.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/09/2022 | 100.00 | 00001121315496 | ELIANA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003501599471 | ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010726091421 | LUCIELSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013336574471 | JOSE RONALDO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004888 | 14/09/2022 | 600.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40kg. DE BOLO, GENERO ALIMENTICIOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/09/2022 | 695.00 | 46691674000180 | JOAO CARLOS MAGNO DINIZ FILHO 12491367416 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, DURANTE O PASSEIO CULTURAL REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO INGA-PB, COM PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/09/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004884 | 14/09/2022 | 2700.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004885 | 14/09/2022 | 225.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004886 | 14/09/2022 | 300.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004887 | 14/09/2022 | 210.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004890 | 14/09/2022 | 55.52 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004883 | 14/09/2022 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/09/2022 | 845.00 | 00004358558402 | CECI MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E EXTRAORDINARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DRº. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME: (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), REALIZADO NO SENHORA: MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES, PORTADORA DO CPF: XXX.937.794-45, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004941 | 15/09/2022 | 6100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004942 | 15/09/2022 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004943 | 15/09/2022 | 5523.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004944 | 15/09/2022 | 10433.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004945 | 15/09/2022 | 360.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/09/2022 | 6875.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MDTESTE CHIKUNGUN IGGIGM CCKGC42, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 15/09/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/09/2022 | 2179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 06/07/2022 A 29/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/09/2022 | 100.00 | 00071738954480 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/09/2022 | 100.00 | 00004216112439 | MANOEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/09/2022 | 100.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/09/2022 | 100.00 | 00029636245819 | FELICIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/09/2022 | 100.00 | 00006502991408 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/09/2022 | 150.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/09/2022 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/09/2022 | 150.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/09/2022 | 100.00 | 00071879333473 | ANA SHAENIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/09/2022 | 100.00 | 00006284199457 | RISOMAR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/09/2022 | 100.00 | 00003672225401 | ROSENILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/09/2022 | 100.00 | 00007048749466 | GERLAINE FRANCISCA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/09/2022 | 150.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/09/2022 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/09/2022 | 100.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/09/2022 | 150.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/09/2022 | 150.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/09/2022 | 100.00 | 00009205150452 | ANA ROBERTA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/09/2022 | 100.00 | 00009127594459 | JASSIARA PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/09/2022 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/09/2022 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/09/2022 | 100.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/09/2022 | 100.00 | 00087383071468 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/09/2022 | 100.00 | 00014097835459 | RAYSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/09/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/09/2022 | 100.00 | 00070740230433 | GIVANILDA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/09/2022 | 100.00 | 00001435897412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/09/2022 | 150.00 | 00011866460471 | VALDEMIR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/09/2022 | 150.00 | 00001092622470 | MARIA EDVANDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/09/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/09/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/09/2022 | 820.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004948 | 15/09/2022 | 73900.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES, CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO COM MESA E CADEIRA E CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (70 CONJUNTOS SCOLARES PARA EMEF JOSE CORREIA DE ANDRADE - SERRA VELHA -, 30 CONJUNTOS ESCOLARES PARA EMEF JOSE ANTONIO DOS SANTOS - BOLAS -), CONFORME PROCESSO P.P. 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/09/2022 | 530.00 | 00004414153778 | EVANIL DE ANDRADE SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0004946 | 15/09/2022 | 8358.30 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/09/2022 | 1580.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE REDUÇÃO DOS RISCOS DE DEBILITAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DA PROTEÇÃO E COMBATER A SUBVERSÃO, VISANDO PROPORCIONAR AÇÕES VOLTADAS PARA ATIVIDADES DA(S) EQUIPE(S) MANTENEDORA(S) DE VEÍCULOS LEVES OU PESADOS, QUANTO AO PLANEJAMENTO DAS MANUTENÇÕES E REPARAÇÃO VEICULAR, DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, DE QUALIDADE, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, QUANTO AO DESCARTE TRIADOR REUSAR, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/09/2022 | 280.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NOS PACIENTES: MILTON ABILIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: XXX.418.854-XX E MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA PORTADORA DO CPF: XXX.092.608.XX, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004962 | 16/09/2022 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004968 | 16/09/2022 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004969 | 16/09/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 155/65 R15 88H SP118, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/09/2022 | 7202.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000165, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/09/2022 | 806.19 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 16 (DEZESSEIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/09/2022 | 1170.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA SILVA COSTA AGRA DE MELO. | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1TB UBS 3.0 WESTER DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/09/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE REMESSA PARA CONTA FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/09/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 000144-37.2015.8.15.0201 - ID 081230000008642786, TENDO COMO PARTE DO AUTOR: DAYANE MOUZINHO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/09/2022 | 715.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE R.P.V. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº: 000144-37.2015.8.15.0201 - ID 081230000008642786, TENDO COMO PARTE DO ADVOGADO HONORARIOS ADVOCATICIOS: GIVALDO SOARES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 ITATUBASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004967 | 16/09/2022 | 820.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA MOIDA, GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/09/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004972 | 16/09/2022 | 275.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25kg. DE FRANGO, GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 16/09/2022 | 600.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004963 | 16/09/2022 | 670.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/ OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004964 | 16/09/2022 | 1340.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/ OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004965 | 16/09/2022 | 1410.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/ OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004970 | 16/09/2022 | 5425.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750X16 VICKANT BORRACHUDO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/09/2022 | 1580.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/09/2022 | 3300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA THEBE SUB 4TSM1012D 1,0 VC MONOF 230V, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RURAL (SERRA VELHA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/09/2022 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/09/2022 | 422.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/09/2022 | 100.00 | 00006459783454 | MARIA BETANIA VIDAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/09/2022 | 150.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/09/2022 | 100.00 | 00012760259471 | MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/09/2022 | 100.00 | 00006952766464 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008590795462 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/09/2022 | 8705.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIGRUTI (ABOBORA, ALFACE, BANANA, BETERRABA, CEBOLA BRANCA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/09/2022 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00003590839430 | MARIA DIAS DE ANDRADE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00055251951434 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005013 | 20/09/2022 | 11737.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005014 | 20/09/2022 | 9097.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005027 | 20/09/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/09/2022 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/09/2022 | 5624.00 | 32613773000130 | JOSIANE CONSTANCIO PEREIRA 11321226438 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CADERNETAS DE CRIANÇAS, CADERNETAS DE GESTANTES, CARTÕES ESPELHOS MENINO, CARTÕES ESPELHOS MENINA, CARTÕES ESPELHO ADULTO, CARTÃO PET, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005007 | 20/09/2022 | 1095.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005023 | 20/09/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/09/2022 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000478, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005008 | 20/09/2022 | 391.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGE6956, QFF6789, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/09/2022 | 97.13 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/09/2022 | 61632.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/09/2022 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/09/2022 | 1404.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/09/2022 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C I.T.R., EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070111150485 | ÉRIKA BERNADO BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013055146450 | LUCAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003619361410 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/09/2022 | 100.00 | 00001639786465 | MARIA JOELMA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/09/2022 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/09/2022 | 100.00 | 00015544867429 | SANDRIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009473575483 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071411258410 | FAGNER JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/09/2022 | 100.00 | 00098018531404 | MARIA CORREIA DE ARAÚJO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/09/2022 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/09/2022 | 100.00 | 00071738790436 | LARISSA VITORIA FELIX ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/09/2022 | 100.00 | 00057913447400 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011568781440 | MARQUELINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005850080430 | MARIA APARECIDA MUNIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/09/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005009 | 20/09/2022 | 4433.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07, OGA0754, WFM-4993, QSI6D16, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005010 | 20/09/2022 | 12975.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/09/2022 | 11135.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/09/2022 | 144439.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/09/2022 | 2145.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0005022 | 20/09/2022 | 53208.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES, CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO COM MESA E CADEIRA E CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO P.P. 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005025 | 20/09/2022 | 47808.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2022 A 23/09/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/09/2022 | 825.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP. DA PARAIBA - SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, NA FEIRA DE TURISMO RURAL - RURALTUR/2022, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO/2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COORDENADO ATRAVÉS DO DPERTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005012 | 20/09/2022 | 24246.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA,PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005021 | 20/09/2022 | 45000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 150hs. (CENTO E CINQUENTA) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005024 | 20/09/2022 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AO PER. 21/08 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/09/2022 | 86128.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005011 | 20/09/2022 | 1150.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005065 | 21/09/2022 | 761.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005066 | 21/09/2022 | 287.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005068 | 21/09/2022 | 2800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA CUMPRIMENTO DE METAS DO PREVINE BRASIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/09/2022 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/09/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/09/2022 | 100.00 | 00003158094428 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/09/2022 | 150.00 | 00002997116414 | ANTONIO GONÇALVES ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/09/2022 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/09/2022 | 100.00 | 00013271124426 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/09/2022 | 100.00 | 00015335662409 | MILENE KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/09/2022 | 150.00 | 00013812284456 | MARIA BETANIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/09/2022 | 100.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/09/2022 | 100.00 | 00005031063483 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009037443419 | IRANILDA COSTA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001808207459 | ELIANE DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/09/2022 | 100.00 | 00006236387460 | ROSICLEIDE CARNEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/09/2022 | 100.00 | 00009781288426 | RAQUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/09/2022 | 100.00 | 00012359780441 | MARIA NATALIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001596695455 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/09/2022 | 100.00 | 00006305107416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/09/2022 | 4239.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, DESTINADO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005056 | 21/09/2022 | 144.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/09/2022 | 1560.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005058 | 21/09/2022 | 670.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005059 | 21/09/2022 | 1410.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005060 | 21/09/2022 | 1340.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005061 | 21/09/2022 | 1340.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005062 | 21/09/2022 | 670.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005063 | 21/09/2022 | 1410.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/09/2022 | 1560.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADOS NO SITIO MELANCIA, ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/09/2022 | 1725.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005044 | 21/09/2022 | 26400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 88hs. (OITENTA E OITO) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DUAS SEMANAS TRABALHADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005045 | 21/09/2022 | 25200.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 84hs. (OITENTA E QUATRO) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS E 04 (QUATRA) TRABALHADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005046 | 21/09/2022 | 13200.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME - CONTERRA LOCAÇÕES. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS, 44hs. (QUARENTA E QUATRO) TIPO ESCAVADEIRA(PC), PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000kg, NÃO INFERIOR A PC 10, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS E 04 (QUATRA) TRABALHADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/09/2022 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005072 | 22/09/2022 | 199.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA CUMPRIMENTO DE METAS DO PREVINE BRASIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/09/2022 | 530.00 | 00003981065417 | JOSÉ ANTÔNIO LOURENÇO MARCELINO. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A ESTA ENTIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM REPAROS DIVERSOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/09/2022 | 27.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 ITATUBASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/09/2022 | 1980.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/09/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/09/2022 | 610.00 | 00070111284414 | PEDRO LYCASSIO DE BRITO ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/09/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/09/2022 | 200.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022, NOVO CONTRATO DE Nº 00116/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005081 | 22/09/2022 | 11498.46 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005082 | 22/09/2022 | 1023.97 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005083 | 22/09/2022 | 1211.81 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005084 | 22/09/2022 | 1212.72 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005085 | 22/09/2022 | 16.16 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005086 | 22/09/2022 | 212.96 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005087 | 22/09/2022 | 1181.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005091 | 23/09/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 84T BC10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/09/2022 | 12631.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/09/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/09/2022 | 150.00 | 00012344468471 | ESTEFANIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/09/2022 | 430.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TECIDO PARA PAREDE, TAMPÕES, TOLHAS, TRAVESSA , TAPETE, VUAL, ARRANJO PARA REALIZAÇÃO DE JANTAR DE PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA I GINCANA DO CONHECIMENTO TODOS PELO ECA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 26248-X CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 23/09/2022 | 2331.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005092 | 23/09/2022 | 10295.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEU 1000X20, PROTETOR E CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/09/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/07/2022 A 21/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/09/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005114 | 26/09/2022 | 348.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/09/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005115 | 26/09/2022 | 2613.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005117 | 26/09/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/09/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/09/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/09/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005130 | 26/09/2022 | 688.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/09/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005103 | 26/09/2022 | 2530.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005104 | 26/09/2022 | 220.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005105 | 26/09/2022 | 176.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E.J.A.-, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005116 | 26/09/2022 | 19240.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005118 | 26/09/2022 | 1620.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005119 | 26/09/2022 | 1148.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005120 | 26/09/2022 | 1986.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005121 | 26/09/2022 | 4313.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005122 | 26/09/2022 | 2249.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005123 | 26/09/2022 | 3673.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005124 | 26/09/2022 | 5076.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005125 | 26/09/2022 | 490.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005126 | 26/09/2022 | 4581.97 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005127 | 26/09/2022 | 889.75 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005128 | 26/09/2022 | 2052.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005129 | 26/09/2022 | 1137.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005108 | 26/09/2022 | 643.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005109 | 26/09/2022 | 839.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005110 | 26/09/2022 | 2129.40 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005111 | 26/09/2022 | 5413.28 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005112 | 26/09/2022 | 4158.62 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005113 | 26/09/2022 | 3129.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/09/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006355663460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIÁCO DA PACIENTE: SEVERINA BEZERRA DE MORAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/09/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005163 | 27/09/2022 | 7508.55 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/09/2022 | 210.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. MARIA JOSEFA DA ROCHA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/09/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005170 | 27/09/2022 | 1849.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (REFRIGERADOR UMA PORTA), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF II - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/09/2022 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/09/2022 | 1652.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RPV E DESPAPROPRIAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000345-63.2014.8.15.0201 - ID081230000008687550, CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/09/2022 | 100.00 | 00012729001425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/09/2022 | 100.00 | 00097866504415 | JOSÉ IVANILDO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008052848423 | MARCELA TERTO INÁCIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/09/2022 | 150.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/09/2022 | 100.00 | 00070111240476 | MARIA MAGDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/09/2022 | 100.00 | 00012822799717 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/09/2022 | 4931.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005161 | 27/09/2022 | 6322.82 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005162 | 27/09/2022 | 3824.31 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005168 | 27/09/2022 | 124.16 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, ALHO, CHUCHU, INHAME CARA), DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005169 | 27/09/2022 | 755.12 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, ALHO, COENTRO, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0005171 | 27/09/2022 | 3698.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: DOIS REFRIGERADOR DE UMA PORTA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/09/2022 | 5592.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/09/2022 | 13137.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/09/2022 | 10561.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005164 | 27/09/2022 | 1978.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005165 | 27/09/2022 | 3738.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005166 | 27/09/2022 | 4450.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/09/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/09/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000008692864 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/09/2022 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RPV E DESPAPROPRIAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0802106-86.2020.8.15.0201 - ID081230000008687496, CORRESPONDENTE A ADJUDICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/09/2022 | 303.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE F.E.P. EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/09/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/09/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA NO DIA 26/09/2022, PARA PALESTRAR A CERCA DO TTEMA DA CAMPANHA DO SETEMBRO VERDE, CIDADANIA SE FAZ COM INCLUSÃO E RESPEITO, NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/09/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA NO DIA 26/09/2022, PARA PALESTRAR COM AS IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE A CERCA DO TTEMA DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, A VIDA É A MELHOR ESCOLHA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/09/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA PATA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES DA MUNICIPALIDADE EM ANTEPARO E SALVAGUARDA AO CERIMONIAL E A ORDEM GERAL DE PRECEDÊNCIA, OBSERVADAS NAS SOLENIDADES OU ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO (07 DE SETEMBRO DE 2022), COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/09/2022 | 1600.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COBERTURA SONORA NOS DIAS 21, 22, 23 E 27 DE SETEMBRO DE 2022, NOS DOIS HORÁRIOS NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO EDUCAÇÃO PELA CULTURA, REALIZADO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/09/2022 | 945.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL NAS EMEF: ERCIDIO DE MORAIS COELHO, JOÃO CAMELO BORBA, ADELIO PEREIRA DE ANDRADE, SEMEDI, JOSÉ ANTONIO, ANTONIO RODRIGUES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005181 | 28/09/2022 | 19200.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACAO DIDATICA COMPLEMENTAR INTEGRADA AS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM OFERTA DE CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES E ESPANHOL), PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIIPIO DE ITATUBA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005184 | 28/09/2022 | 23533.93 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO PERIODO DE 16/08/2022 A 15/09/2022 CONFORME CTR: 001147/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/09/2022 | 1728.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/09/2022 | 149.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/09/2022 | 123.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/09/2022 | 22.56 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005201 | 29/09/2022 | 1286.50 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005205 | 29/09/2022 | 105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PARA CUMPRIMENTO DE METAS DO PREVINE BRASIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/09/2022 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PDODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/09/2022 | 815.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/09/2022 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/09/2022 | 150.00 | 00009280870424 | MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/09/2022 | 1295.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAIS: (SOLUÇÃO DE ÁGUA COM SABÃO, VASSOURA E ETC.), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/09/2022 | 1320.00 | 00012972639448 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO AMOR DE MÃE QUE SÃO INSERIDOS NO PAIF REFERENCIADO NO CRAS, QUE OBTEVE COMO RESULTADO UM MOBLIE PARA BERÇO, CONFECCIONADO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00070111283442 | IAGO ANDRE DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E CABELEIREIRO, PARA A EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO NASCER SAÚDAVEL, ONDE AS GESTANTES DO GRUPO AMOR DE MÃE, RECUPERAM SUA AUTOESTIMA POSSIBILITANDO MOMENTOS FELIZES, POR MEIO DE REGISTROS DE UM DOS MOMENTOS MAIS IMPORTANTE NA VIDA DE UMA MULHER, ATRAVÉS DA ARTE FOTOGRÁFIA, O PROJETO É MEDIADO PELO CRAS E COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005197 | 29/09/2022 | 2210.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005198 | 29/09/2022 | 925.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (MCAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005199 | 29/09/2022 | 315.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (MCAXEIRA, POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005200 | 29/09/2022 | 900.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005204 | 29/09/2022 | 26347.12 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERNETE CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA, A TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA BEM VINDO ALVES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/09/2022 | 1160.00 | 00069115303420 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RONDA NOTÍVAGA E OSTENSIVA DE BENS PÚBLICOS, POR VIGILANCIA NÃO ARMADA, NO TRAJETO INDICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005203 | 29/09/2022 | 27338.75 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ITATUBA-PB, 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/09/2022 | 14017.03 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/09/2022 | 95502.11 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/09/2022 | 59872.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/09/2022 | 2666.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/09/2022 | 6667.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/09/2022 | 17023.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/09/2022 | 9130.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/09/2022 | 9696.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/09/2022 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/09/2022 | 920.69 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS I, UBS II, UBS III, UBS IV E UBS V, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005264 | 30/09/2022 | 1280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/09/2022 | 9100.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 23/08 A AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/09/2022 | 28056.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/09/2022 | 14960.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/09/2022 | 1976.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, NO DIA 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/09/2022 | 4118.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/09/2022 | 132.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/09/2022 | 3.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/09/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 283142-2 ADO LC 176/2020 (ADO25), EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/09/2022 | 59.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.765-6 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/09/2022 | 11.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.765-6 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/09/2022 | 3532.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 28.037-2 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/09/2022 | 1363.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 28.037-2 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/09/2022 | 715.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 47643-9 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/09/2022 | 2841.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8558-8 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/09/2022 | 234.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8558-8 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/09/2022 | 624.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6089-5 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/09/2022 | 42.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA 6089-5 EM FAVOR DE DEPOSITOS JUDICIAIS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/09/2022 | 1115.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMASSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/09/2022 | 1897.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMASSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMASSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2022 | 32308.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2022 | 7393.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/09/2022 | 3800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/09/2022 | 2717.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000167, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/09/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2022 | 9224.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/09/2022 | 2512.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/09/2022 | 4936.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 F.M.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/09/2022 | 213.98 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/09/2022 | 161.24 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/09/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, PACIENTE: REGINALDO FELICIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005262 | 30/09/2022 | 275.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25kg. DE FRANGO, GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005263 | 30/09/2022 | 670.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA COM OSSO GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/09/2022 | 6221.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/09/2022 | 27694.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/09/2022 | 384044.13 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/09/2022 | 66399.46 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/09/2022 | 1612.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/09/2022 | 5727.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/09/2022 | 53025.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/09/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/09/2022 | 740.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/09/2022 | 1055.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE GRADES DE DIVISÃO DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2022 NA QUADRA POLIESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005266 | 30/09/2022 | 14940.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/09/2022 | 1160.00 | 00003655236409 | JOSÉ GEOVANÍ DE ANDRADE SILVA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO MÊS PRECEDENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/09/2022 | 199381.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - EFETUADO NO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/09/2022 | 1.10 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 26.720-1 PM ITATUBA - MP 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2022 | 15680.88 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/09/2022 | 37380.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/09/2022 | 32597.02 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/09/2022 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/09/2022 | 1160.00 | 00011861226411 | GILDO BRUNO SIMPLICIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/09/2022 | 2125.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/09/2022 | 13372.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA 19.561-8 FUS DO MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DOC/TED, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/09/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/09/2022 | 22310.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/09/2022 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/09/2022 | 46855.25 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/09/2022 | 23748.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/09/2022 | 33379.71 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/10/2022 | 145.00 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005281 | 03/10/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/10/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/10/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/10/2022 | 632.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | LABORAÇÃO POR SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETÊNCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONS. CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESDE QUE ESTEJA EM ATEND. DESTE, COMO MEIOS NECESSÁRIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRÊNCIA, PRECONIZADOS PELO ART. 4º, CAPUT E PAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/10/2022 | 1212.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/10/2022 | 1630.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A VISITA TECNICA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA DO ABRIGO DO DESSALINIZADOR, TROCA DE 02 (DOIS), CONPONENTES, CONTACTOR E RELE TERMICO E REVISÃO DA BOMBA DOSADORA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005300 | 04/10/2022 | 8388.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005301 | 04/10/2022 | 11975.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8337, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005313 | 04/10/2022 | 8919.82 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TRITON DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005314 | 04/10/2022 | 11960.34 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005315 | 04/10/2022 | 4221.51 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005316 | 04/10/2022 | 5374.21 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005317 | 04/10/2022 | 1160.51 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005318 | 04/10/2022 | 3711.69 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005319 | 04/10/2022 | 7101.13 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005329 | 04/10/2022 | 5340.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005330 | 04/10/2022 | 1020.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005331 | 04/10/2022 | 920.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005332 | 04/10/2022 | 1470.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005333 | 04/10/2022 | 170.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005335 | 04/10/2022 | 340.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005336 | 04/10/2022 | 541.50 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO L-200 DE PLACA: QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005342 | 04/10/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/10/2022 | 910.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/10/2022 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005302 | 04/10/2022 | 1039.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005303 | 04/10/2022 | 265.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGE6956, QFF6789, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005308 | 04/10/2022 | 1487.34 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005309 | 04/10/2022 | 1521.59 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005310 | 04/10/2022 | 1296.47 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YBR DE PLACA QFF-6769, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005324 | 04/10/2022 | 90.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA: QFF-6769, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005325 | 04/10/2022 | 90.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA: QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005326 | 04/10/2022 | 80.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA: QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005343 | 04/10/2022 | 619.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR TRITURADO, CAFE PURO, BISCOITO SALGADA, BISOCOITO DOCE MARIA), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ALMOXARIFADO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005344 | 04/10/2022 | 1312.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/10/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005311 | 04/10/2022 | 3339.23 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005312 | 04/10/2022 | 976.17 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005327 | 04/10/2022 | 900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS: REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005328 | 04/10/2022 | 400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS: REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/10/2022 | 635.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/10/2022 | 1276.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/10/2022 | 1276.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/10/2022 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005304 | 04/10/2022 | 11901.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005305 | 04/10/2022 | 4885.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07, OGA0754, WFM-4993, QSI6D16, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005323 | 04/10/2022 | 10841.26 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005337 | 04/10/2022 | 300.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPW-8841, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005340 | 04/10/2022 | 5796.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OET4176, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005346 | 04/10/2022 | 22820.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO PARCELADA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE CNEC, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005347 | 04/10/2022 | 5104.99 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/10/2022 | 1215.00 | 00014885241499 | DEYVINI NATALICIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE JUREMA, ZONA RURAL, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ETABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005299 | 04/10/2022 | 24675.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQE-4231, OGD-6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA,PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005320 | 04/10/2022 | 4213.63 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005321 | 04/10/2022 | 8028.23 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005322 | 04/10/2022 | 10586.80 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005334 | 04/10/2022 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005338 | 04/10/2022 | 445.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR KM-24 TR-220, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005339 | 04/10/2022 | 5577.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005341 | 04/10/2022 | 4642.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005307 | 04/10/2022 | 40.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005306 | 04/10/2022 | 1304.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 05/10/2022 | 280.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NOS PACIENTES: MILTON ABILIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: XXX.418.854-XX E MARIA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA PORTADORA DO CPF: XXX.092.608.XX, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005371 | 05/10/2022 | 401.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 05/10/2022 | 1928.68 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, SALGADOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO, COORESPONDENTE AO PROGRAMA AÇÕES SAÚDE NAS ESCOLAS - UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 05/10/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 05/10/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 05/10/2022 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/10/2022 | 26.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/10/2022 | 150.00 | 00008784491400 | MARIA FRANCINETE LAURENTINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/10/2022 | 100.00 | 00001968021485 | SEVERINA LINO DA SILVA TEIXEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/10/2022 | 100.00 | 00006807172427 | MARIA JOSE DA SILVA BORBA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/10/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 05/10/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005358 | 05/10/2022 | 6419.93 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OET-4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005359 | 05/10/2022 | 3300.59 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005360 | 05/10/2022 | 9268.20 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005361 | 05/10/2022 | 5413.70 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005362 | 05/10/2022 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005363 | 05/10/2022 | 1580.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0616, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005364 | 05/10/2022 | 1250.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/10/2022 | 1280.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | LABORAÇÃO POR SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETÊNCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONS. CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESDE QUE ESTEJA EM ATEND. DESTE, COMO MEIOS NECESSÁRIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRÊNCIA, PRECONIZADOS PELO ART. 4º, CAPUT E PAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005357 | 05/10/2022 | 12272.78 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 05/10/2022 | 1320.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005400 | 06/10/2022 | 3740.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, PSF BUCAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00011/2022, CTR: 00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005401 | 06/10/2022 | 1071.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, PSF BUCAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00011/2022, CTR: 00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005402 | 06/10/2022 | 4401.82 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, PSF BUCAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00011/2022, CTR: 00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/10/2022 | 1020.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 12 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005409 | 06/10/2022 | 1084.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA), DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005405 | 06/10/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 BASICGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009604074482 | ROSEANE BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007450618427 | SANTANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070622062450 | ANNY RAYSSA DO DESTERRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006457889450 | MARIA SIMONE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070037402498 | MARIA ISABEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009820154456 | IRACILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070740063430 | MARIA NAIANA DELFINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/10/2022 | 100.00 | 00001107764459 | ADINIZ EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005377 | 06/10/2022 | 8163.54 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005378 | 06/10/2022 | 10000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005379 | 06/10/2022 | 11700.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005380 | 06/10/2022 | 7812.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005381 | 06/10/2022 | 4715.80 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005382 | 06/10/2022 | 3717.90 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005383 | 06/10/2022 | 8076.36 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/10/2022 | 1055.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO DE USUARIOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DOS MACACO AO SITIO CAJA (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPRICIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/10/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/10/2022 | 1180.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/10/2022 | 1180.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/10/2022 | 632.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/10/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 06/10/2022 | 632.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/10/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005407 | 06/10/2022 | 3887.75 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005408 | 06/10/2022 | 5192.34 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/10/2022 | 1625.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O PUBLICO EM RELAÇÃO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA ANIMAL ANTIRRABICA, E VACINA CONTRA COM COVID-19, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/10/2022 | 425.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/10/2022 | 1700.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS R-22 DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS I, UBS II, UBS V, E CEO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/10/2022 | 2300.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS R-410 DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005453 | 07/10/2022 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/10/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000168, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/10/2022 | 250.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONCERNENTE DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA RECARGA DE GÁS R-22 NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE (TRIBUTOS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/10/2022 | 540.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/10/2022 | 800.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/10/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/10/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/10/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/10/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/10/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 BASICGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25.058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/10/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/10/2022 | 1682.26 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/10/2022 | 1210.04 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005454 | 07/10/2022 | 124.13 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ALHO, ABACAXI), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/10/2022 | 955.90 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/OFICINAS JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFERENCIADAS NO CRAS, COORDEBADI ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/10/2022 | 358.69 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS, CHOCOLATES, BALAS), PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO REALIZADO NA CRECHE JOSEFA AGUIDA (DIA DAS CRIANÇAS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/10/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/10/2022 | 8200.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO DE 18 ARES CONDICIONADOS, NAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/10/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/10/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/10/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/10/2022 | 580.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/10/2022 | 1270.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/10/2022 | 1270.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O REGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE SETEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/10/2022 | 632.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/10/2022 | 843.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005451 | 07/10/2022 | 42236.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 24/09/2022, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005452 | 07/10/2022 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 24/09/2022, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/10/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/10/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIOS DE ORGAO PUBLICA SENDO O PSF V (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/10/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/10/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/10/2022 | 780.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DA PROSTATA, DESTINADO AO Sr. JOSÉ PEREIRA DA SILVA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/10/2022 | 158.00 | 00001746607408 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A INSERTAÇÃO DE MATERIAL, COM MÃO DE OBRA, SENDO: IMÓVEL DO NASF - 01 FECHADURA COMPLETA R$ 126,00; MÃO DE OBRA R$ 32,00 = R$ 158,00, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/10/2022 | 316.00 | 00001746607408 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A INSERTAÇÃO DE MATERIAL, COM MÃO DE OBRA, SENDO: IMÓVEL DO PSF SITIO TABOCAS - 01 FECHADURA DE PICO PARA O PORTÃO R$ 105,00; 01 BATEDOR PARA O PORTÃO R$ 84,00; 01 REGULAGEM PORTA DE VIDRO R$ 74,00; MÃO DE OBRA R$ 53,00 = R$ 316,00, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/10/2022 | 19.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/10/2022 | 275.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/10/2022 | 6742.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/10/2022 | 21.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE I.T.R. EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/10/2022 | 6.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE C.I.D.E. EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/10/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/10/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/10/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/10/2022 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/10/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/10/2022 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/10/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, PACIENTE: ANDRE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/10/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/10/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/10/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/10/2022 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, NOVO CONTRATO DE Nº 00116/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/10/2022 | 950.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR/2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/10/2022 | 950.00 | 00002758086107 | ERICK DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR/2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/10/2022 | 950.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RONDANTE EM ATENDIMENTO AOS CONTORNOS DE SITUAÇÕES ADVERSAS E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR 2022, REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/10/2022 | 1580.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/10/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/10/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/10/2022 | 368.00 | 00001746607408 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A INSERTAÇÃO DE MATERIAL, COM MÃO DE OBRA, SENDO: IMÓVEL DO CENEC - REPOSIÇÃO DE 06 PORTAS EM BANHEIROS R$ 305,00; MÃO DE OBRA R$ 63,00 = R$ 368,00 COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/10/2022 | 421.00 | 00001746607408 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A INSERTAÇÃO DE MATERIAL, COM MÃO DE OBRA, SENDO: IMÓVEL DO CINEMA - 04 DOBRADIÇAS INOXI PIVOTANTE R$ 211,00; 01 CONTONEIRA EM ALUMINIOR$ 63,00; 01 TUBO DE ALUMINIO R$ 84,00; MÃO DE OBRA R$ 63,00 = R$ 421,00 COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/10/2022 | 1789.00 | 00001746607408 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A INSERTAÇÃO DE MATERIAL, COM MÃO DE OBRA, SENDO: IMÓVEL DO MERCADO CENTRAL - REPOSIÇÃO DE CALHAS EM ZINCO PARA COLETAR A ÁGUA DAS CHUVAS E EVITAR DANOS A PAREDES E MUROS R$ 1.665,00; MÃO DE OBRA R$ 124,00 = R$ 1.789,00 COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/10/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/10/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/10/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO MÊS PRECEDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005507 | 11/10/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/10/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/10/2022 | 2008.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/10/2022 | 51.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/10/2022 | 100.00 | 00003493779445 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/10/2022 | 100.00 | 00010262279410 | JULIANA GUERRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011258418428 | JACILENE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/10/2022 | 150.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007883731459 | CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006896619406 | MARICELIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/10/2022 | 705.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OET-4B76, OGE-2D20, OFG-2292, QSJ-5A27, QFK-0626, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/10/2022 | 16450.80 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/10/2022 | 1710.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS-2F09, OGD-6939, OGA-0754, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, PÁ CARREGADEIRA, 740-95, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/10/2022 | 3330.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS TRATORES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/10/2022 | 510.00 | 00001953557414 | JOSE NILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DA COMUNIDADE SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/10/2022 | 265.00 | 00000012048402 | JOSÉ MARCOS VALENTIM BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ARRIMO SUPORTE E APLICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAL/IMOVEIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/10/2022 | 1112.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA 850-A, TRATOR MASSEY FERGUSSON E GRADE ARADORRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS), VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/10/2022 | 3260.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADO EM ATIVIDADES E PALESTRAS NAS UBSF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005542 | 13/10/2022 | 1286.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCOS/REFRIGENTE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19, (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005543 | 13/10/2022 | 2044.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005545 | 13/10/2022 | 2295.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005546 | 13/10/2022 | 1593.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCOS/REFRIGENTE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/10/2022 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005554 | 13/10/2022 | 40.32 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005555 | 13/10/2022 | 188.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005556 | 13/10/2022 | 613.62 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005557 | 13/10/2022 | 211.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/10/2022 | 28.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/10/2022 | 644.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005559 | 13/10/2022 | 1495.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005544 | 13/10/2022 | 1350.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/10/2022 | 3597.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, DESTINADAS AO APOIO NAS ELEIÇÕS DE 2022: POLICIA MILITAR DA PARAIBA E PESSOAL DE APOIO (MOTORISTAS A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL), NOS DIAS 30/09, 01/10 E 02/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/10/2022 | 100.00 | 00017596411460 | DAYANA FELICIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/10/2022 | 100.00 | 00005527274407 | LUZINETE MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/10/2022 | 100.00 | 00001379722454 | MARIA JOSÉ DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/10/2022 | 100.00 | 00005354346428 | SIVANEIDE LEAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/10/2022 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/10/2022 | 100.00 | 00071268829471 | KARINA FERNANDA ESCOLASTICO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/10/2022 | 100.00 | 00087265680472 | IVONE ESCOLÁSTICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/10/2022 | 100.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/10/2022 | 100.00 | 00015455370464 | RITA DE CASSIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006250051473 | MARIA APARECIDA SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/10/2022 | 100.00 | 00001597097411 | SEVERINA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/10/2022 | 100.00 | 00010916421414 | ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/10/2022 | 100.00 | 00010045381461 | MARIA RAYANE ARAÚJO CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/10/2022 | 100.00 | 00007795824463 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005550 | 13/10/2022 | 1480.00 | 00020393598420 | LUIZ ERNESTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005551 | 13/10/2022 | 1480.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/10/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/10/2022 | 1110.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA-FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/10/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/10/2022 | 1110.00 | 00013982526469 | JEAN DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005553 | 13/10/2022 | 12803.40 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO PERIODO DE 16/09/2022 A 13/10/2022 CONFORME CTR: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/10/2022 | 1580.00 | 00070111922470 | FELIPE JUAN SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONCERNENTE AS AÇÕES PREDOMINANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005578 | 14/10/2022 | 4818.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005579 | 14/10/2022 | 5353.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005580 | 14/10/2022 | 2363.94 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM5G63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005581 | 14/10/2022 | 1167.59 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM5F93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005583 | 14/10/2022 | 2220.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2I29, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005584 | 14/10/2022 | 1620.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS2F89, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005585 | 14/10/2022 | 1560.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5G63, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005586 | 14/10/2022 | 1100.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5F93, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005587 | 14/10/2022 | 636.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE (ITATUBA A CAMPINA GRANDE), DO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5F93, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/10/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/10/2022 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 02/08/2022 A 22/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 14/10/2022 | 9.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4339-7 MOVIMENTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/10/2022 | 17.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/10/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/10/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/10/2022 | 1500.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANTES: MESA DE SOM 10 CANAIS MIST AUD, DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, - SCFV -, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 14/10/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/10/2022 | 916.50 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA TLDA - ME - AUISIO CALÇADOS CENTER | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO AS EQUIPES VENCEDORAS: 1º, 2º, 3º E 4º LUGAR, DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR 2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL ERNESTO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/10/2022 | 324.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADO AOS ATLETAS DAS EQUIPES VENCEDORAS: 1º, 2º, 3º E 4º LUGAR, DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR 2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL ERNESTO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/10/2022 | 443.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERFUMARIA (COLONIA, CREME DE PENTEAR, CONDICIONADOR, SABONETE INFANTIL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005582 | 14/10/2022 | 2002.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM4J93, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005588 | 14/10/2022 | 2300.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL: FREIOS, EMBREAGEM, FILTROS, ARREFECIMENTO, FUNILARIA E PRACHOQUE, NO VEICULO GOL DE PLACA QFM4J93, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/10/2022 | 2125.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 14/10/2022 | 1276.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 14/10/2022 | 1270.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005576 | 14/10/2022 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/10/2022 | 2343.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, NA OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/10/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/10/2022 | 150.00 | 00012723162460 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005596 | 17/10/2022 | 1027.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/10/2022 | 4125.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | IMPORTE RELTAIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTSAL EDIÇÃO 2022, QUINTA RODADA, QUARTAS DE FINAIS, SEMI FINAIS, DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO COLOCADOS E PARTIDA FINAL, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005594 | 17/10/2022 | 6408.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005595 | 17/10/2022 | 3823.13 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/10/2022 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/10/2022 | 692.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2022 E TAXA DE BOMBEIRO/2022, DO VEICULO TORO DE PLACA RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/10/2022 | 1290.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2022 E TAXA DE BOMBEIRO/2022, DO VEICULO TORO DE PLACA RLS2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 18/10/2022 | 1272.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2022 E TAXA DE BOMBEIRO/2022, DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/10/2022 | 1035.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2022 E TAXA DE BOMBEIRO/2022, DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/10/2022 | 761.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2022 E TAXA DE BOMBEIRO/2022, DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/10/2022 | 8585.00 | 32613773000130 | JOSIANE CONSTANCIO PEREIRA 11321226438 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BOTON PERSONALIZADO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CATÃO DE SAUDE ADULTO, CARTÃO DE VACINAÇÃO PET ANIMAL, CARTÃO CONTROLE DO DIABETES PRESSÃO ARTERIAL E SAÚDE MENTAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005626 | 18/10/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005627 | 18/10/2022 | 515.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005628 | 18/10/2022 | 1260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/65 R16, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS-2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005629 | 18/10/2022 | 3160.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R15, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005632 | 18/10/2022 | 9531.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005633 | 18/10/2022 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005634 | 18/10/2022 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005635 | 18/10/2022 | 508.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005636 | 18/10/2022 | 575.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005637 | 18/10/2022 | 4232.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/10/2022 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000480, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/10/2022 | 704.86 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 16 (DEZESSEIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/10/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008528835448 | IVANEIDE COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005332275420 | MARIA APARECIDA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013789714429 | ROBERTO FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/10/2022 | 100.00 | 00001596719494 | ARITANA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/10/2022 | 150.00 | 00053663853420 | JOÃO FRANCISCO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/10/2022 | 150.00 | 00036712442400 | ALBA LUCIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/10/2022 | 89.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/10/2022 | 240.00 | 00011299242464 | NICOLE SONALY VALENTIM SANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE), CARTILHAS EDUCATIVAS, QUE SERÃO DESTINADAS AO SERVIÇOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/10/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/10/2022 | 89.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/10/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/10/2022 | 640.00 | 34711888000192 | GABRIELLA MAYARA FERREIRA SANTA ROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIDADE DE BUFFET, DESTINADAS A SEREM SERVIDAS PARA AUTORIDADES E COLABORADORES (COMISSÃO, SEGURANÇAS E ORGANIZADORES EM GERAL), PRESENTES EM ATIVIDADE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005630 | 18/10/2022 | 16170.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22.5 149/146, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005631 | 18/10/2022 | 1421.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15, PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005639 | 18/10/2022 | 6659.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005640 | 18/10/2022 | 3414.64 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0005642 | 18/10/2022 | 573803.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 547 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE) TABLET M10A 3G PRETO 2X32G, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, A.R.P. Nº 000008/20222 CTR: 00125/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20220483072, RELATIVO ART. DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A ART DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITATUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/10/2022 | 1180.00 | 00001266590447 | JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005638 | 18/10/2022 | 4966.89 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/10/2022 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/10/2022 | 240.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/10/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADO A Sra. MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005652 | 19/10/2022 | 5500.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA), DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005662 | 19/10/2022 | 10109.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/10/2022 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP3 BIO DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/10/2022 | 430.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL NO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005657 | 19/10/2022 | 270.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGE6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005656 | 19/10/2022 | 1790.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/10/2022 | 17.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005661 | 19/10/2022 | 84.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005649 | 19/10/2022 | 250.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005650 | 19/10/2022 | 1000.39 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005651 | 19/10/2022 | 651.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/10/2022 | 250.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE GRADES DE DIVISÃO DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR 2022 NA QUADRA POLIESPORTIVA, SEMI FINAL: DIA 08/10 E FINA DIA 15/10/2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/10/2022 | 3860.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS: JOSEF AGUID, MAURINO INFANTIL, MAURINO - CNEC, JOSEFA CORREIA DE ANDRADE, BEM VINDO ALVES DA SILVA, JOÃO CAMELO BORBA, ADELIO PEREIRA DE ANDRADE E FREI MARTINO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005658 | 19/10/2022 | 3976.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07,QSI6D16, QFM4J93,, QSI6D16, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005659 | 19/10/2022 | 14071.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/10/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005663 | 19/10/2022 | 41.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: NQH-0315,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005660 | 19/10/2022 | 328.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005668 | 20/10/2022 | 8854.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/10/2022 | 13.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/10/2022 | 1786.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/10/2022 | 4.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE I.T.R. EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/10/2022 | 895.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000170, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/10/2022 | 103.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/10/2022 | 60534.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005681 | 20/10/2022 | 929.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR TRITURADO, CAFE PURO, BISCOITO SALGADA, BISOCOITO DOCE MARIA, LEITE EM PÓ), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ALMOXARIFADO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/10/2022 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008548775416 | LIDIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/10/2022 | 150.00 | 00007263556740 | ADEMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/10/2022 | 150.00 | 00085335614404 | MARIA DURCE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25.058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005682 | 20/10/2022 | 2163.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/10/2022 | 1541.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/10/2022 | 137194.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/10/2022 | 11135.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/10/2022 | 75200.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005669 | 20/10/2022 | 16830.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSK5I27, OGD6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA,PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/10/2022 | 1180.00 | 00007424677403 | EMANUEL GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA COM SANEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE SUJIDADES EM ÁREAS ESPECIFICAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/10/2022 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/10/2022 | 790.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 316 (TREZENTOS E DEZESSEIS), MÁSCARAS TNT TRIPLA CAMADA DESCARTÁVEL, NO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE BUCAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005693 | 21/10/2022 | 3900.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs, CENTRO DE SAÚDE E CEO - Centro de Especialidades Odontológicas -, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.E. 00009/2022, CTR: 00098/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/10/2022 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/10/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/10/2022 | 290.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO), VESTIDOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO PAIF AMOR DE MÃE, DURANTE O PROJETO NASCER SAUDÁVEL, MEDIADO PELO CRAS E COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/10/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/10/2022 | 3200.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DAS AÇÕES PERTINENTES AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, RELACINADAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DENTRE AS QUAIS PODE SE DESTACAR: SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DENTRE OUTROS, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ECARGO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/10/2022 | 2565.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DAS AÇÕES PERTINENTES AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, RELACINADAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DENTRE AS QUAIS PODE SE DESTACAR: SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DENTRE OUTROS, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ECARGO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES CORRENTE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005699 | 24/10/2022 | 12355.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005700 | 24/10/2022 | 10107.40 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA POLICLINICA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/10/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005709 | 24/10/2022 | 2800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005710 | 24/10/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5F93, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/10/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005708 | 24/10/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005703 | 24/10/2022 | 3553.25 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/10/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005701 | 24/10/2022 | 3072.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS: FILE DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005702 | 24/10/2022 | 2010.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005698 | 24/10/2022 | 1480.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/10/2022 | 2662.25 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HIRTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/10/2022 | 3100.80 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HIRTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/10/2022 | 2200.90 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HIRTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/10/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/09/2022 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/10/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005733 | 25/10/2022 | 6641.23 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO JCARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/10/2022 | 11226.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/10/2022 | 8.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/10/2022 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/10/2022 | 121.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/10/2022 | 630.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS PARA USUÁRIOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/10/2022 | 4906.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005722 | 25/10/2022 | 3000.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005723 | 25/10/2022 | 180.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005724 | 25/10/2022 | 2400.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 DESTIINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005726 | 25/10/2022 | 53784.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2022 A 28/10/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO COM QSE - QUO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005727 | 25/10/2022 | 16093.62 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/10/2022 | 3015.25 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HIRTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/10/2022 | 1591.75 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HIRTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/10/2022 | 2325.75 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HIRTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/10/2022 | 3200.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES: DO 1º, 2º, 3º E 4º LUGAR DESTINADO AS EQUIPES DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/10/2022 | 12066.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/10/2022 | 14119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005725 | 25/10/2022 | 8000.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, PROTETOR, MAQ. AGR. 17.5-25/20, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA-CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/10/2022 | 5970.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/10/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/10/2022 | 250.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/10/2022 | 46.21 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/10/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005764 | 26/10/2022 | 705.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005765 | 26/10/2022 | 1900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/10/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/10/2022 | 2965.00 | 47893161000115 | PLENN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS DEMANDAS DAS UBS, CEO, E PSF BUCAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/10/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/10/2022 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TED/DOC ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/10/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TED/DOC ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/10/2022 | 3000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA EM ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/10/2022 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/10/2022 | 1295.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAIS: (SOLUÇÃO DE ÁGUA COM SABÃO, VASSOURA E ETC.), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/10/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/10/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005761 | 26/10/2022 | 7230.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0005772 | 26/10/2022 | 108047.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS) TABLET M10A 3G PRETO 2X32G, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A.R.P. Nº 000008/20222 CTR: 00125/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/10/2022 | 2160.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/10/2022 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PCO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB20220485009, RELATIVO ART. DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/10/2022 | 1580.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00030726583820 | VALDILENE VIANA DA SILVA | IMPORTE RELAIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ANTEPARRO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA RAIVA, PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA ANUAL ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070111279410 | EDCASSIO MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELAIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ANTEPARRO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA RAIVA, PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA ANUAL ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005778 | 27/10/2022 | 6013.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/10/2022 | 158.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/10/2022 | 394.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE TAXA RE02507317, RE02526456 DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/10/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE TAXA RE02507379 DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/10/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE TAXA RE02520754 DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/10/2022 | 328.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE TAXA RE02519830, RE 02520488, DO VEICULO SANDERO DE PLACA RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/10/2022 | 2341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000171, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/10/2022 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PDODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005789 | 27/10/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/10/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A TED/DOC ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/10/2022 | 1280.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/10/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/10/2022 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2022 E BOMBEIRO/2022, DO VEICULO DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/10/2022 | 560.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2022 E BOMBEIRO/2022, DO VEICULO DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/10/2022 | 308.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2022 E BOMBEIRO/2022, DO VEICULO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/10/2022 | 202.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (XILAZIN 2%, CETAMIN 50ML), DESTINADO PARA AÇÕES EM VIGILANCIA EM SAÚDE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/10/2022 | 1250.00 | 47893161000115 | PLENN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS DEMANDAS DAS UBS, CEO, E PSF BUCAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/10/2022 | 15691.69 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/10/2022 | 95166.58 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/10/2022 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/10/2022 | 8784.17 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/10/2022 | 17171.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/10/2022 | 44173.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/10/2022 | 63538.13 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/10/2022 | 2666.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/10/2022 | 9696.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/10/2022 | 8524.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/10/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000008843978, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/10/2022 | 1880.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO ENVIO DE REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/10/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/10/2022 | 14960.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/10/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/10/2022 | 4956.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/10/2022 | 282.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/10/2022 | 122.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/10/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/10/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/10/2022 | 9524.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/10/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/10/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005822 | 28/10/2022 | 1440.20 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUÇAR TRITURADO, CAFE PURO, BISCOITO SALGADA, BISOCOITO DOCE MARIA, LEITE EM PÓ), MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (ALMOXARIFADO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/10/2022 | 32101.55 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/10/2022 | 7393.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/10/2022 | 3800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/10/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, PACIENTE: REGINALDO FELICIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/10/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/10/2022 | 4936.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/10/2022 | 2512.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/10/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/10/2022 | 8161.45 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/10/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: OFH-8329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: OGF-0620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/10/2022 | 420.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: FVW-5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/10/2022 | 27668.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/10/2022 | 395349.19 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/10/2022 | 70452.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/10/2022 | 198316.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - EFETUADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/10/2022 | 1612.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/10/2022 | 5727.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/10/2022 | 53025.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/10/2022 | 1976.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/10/2022 | 13472.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/10/2022 | 49771.23 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/10/2022 | 23898.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/10/2022 | 32969.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA NA SAúDE | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005864 | 28/10/2022 | 32610.92 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIAS MUNICIPIO DE ITATUBA-PB. | 00392022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2022, BOMBEIRO 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/10/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/10/2022 | 20420.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/10/2022 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: QFF-6789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: QFF-6779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: QFF-6769, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO-2022, BOMBEIRO-2022, DO VEICULO DE PLACA: OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005812 | 28/10/2022 | 3316.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005813 | 28/10/2022 | 2281.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005814 | 28/10/2022 | 3127.20 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005815 | 28/10/2022 | 4438.10 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005816 | 28/10/2022 | 3840.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005817 | 28/10/2022 | 5193.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005818 | 28/10/2022 | 3964.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005819 | 28/10/2022 | 2359.70 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005820 | 28/10/2022 | 5730.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005821 | 28/10/2022 | 3823.04 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/10/2022 | 16170.93 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/10/2022 | 38792.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/10/2022 | 15962.92 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005872 | 31/10/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2022 | 1993.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, NO DIA 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/10/2022 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/10/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA (28/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 PMITATUBA SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA (26/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 PMITATUBA PB FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA (10/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 FMAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2022 | 2625.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/11/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/11/2022 | 425.00 | 00007228563425 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA, FOLGUISTA, EM ESCALA DE REVEZAMENTO, A DISPOSIÇÃO NOS SÁBADOS E DOMINGOS, JUNTO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA VELHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/11/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005914 | 01/11/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005915 | 01/11/2022 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005916 | 01/11/2022 | 9400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005917 | 01/11/2022 | 35838.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005918 | 01/11/2022 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005919 | 01/11/2022 | 5087.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005920 | 01/11/2022 | 2720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/11/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/11/2022 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000172, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/11/2022 | 740.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/11/2022 | 1276.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/11/2022 | 1276.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/11/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/11/2022 | 1320.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/11/2022 | 843.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O REGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE OUTUBRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00007424677403 | EMANUEL GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA COM SANEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE SUJIDADES EM ÁREAS ESPECIFICAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/11/2022 | 1530.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/11/2022 | 632.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/11/2022 | 632.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/11/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/11/2022 | 580.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/11/2022 | 950.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/11/2022 | 632.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/11/2022 | 1180.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/11/2022 | 1270.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/11/2022 | 1270.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/11/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00007196769830 | ANTONIO JOSE DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO EXCUTADO EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA ZONA RURAL DEESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/11/2022 | 632.00 | 00007282206449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCENDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005911 | 01/11/2022 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AO PER. 21/09 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005912 | 01/11/2022 | 4629.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/11/2022 | 300.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, NO CEO (CONSULTORIO DENTÁRIO I) E UBSF II, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/11/2022 | 500.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS R-22, E GÁS R-410 DE AR CONDICIONADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005935 | 03/11/2022 | 16898.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005936 | 03/11/2022 | 1680.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005927 | 03/11/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/11/2022 | 1150.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONCERNENTE DE A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, RECARGA DE GÁS R-410, NAS SALAS: RECURSOS HUMANOS, SETOR DE TRIBUTOS, TI E SECRETARIA DE TRANSPORTES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/11/2022 | 432.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PREDIOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/11/2022 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/11/2022 | 36.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 145 C.E.F. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/11/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/11/2022 | 100.00 | 00010507751477 | ANTÔNIO FLÁVIO ESCOLÁSTICO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 03/11/2022 | 635.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 03/11/2022 | 1300.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO MECÂNICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005938 | 03/11/2022 | 274050.00 | 06020318000110 | WOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 02/2022, REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUÇÃO PARA: AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE -3) 4X4, PARA ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CTR DE Nº 0000130/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005939 | 03/11/2022 | 140950.00 | 06020318000110 | WOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE CONTRA PARTIDA PARA A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2022, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 02/2022, REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUÇÃO PARA: AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE -3) 4X4, PARA ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CTR DE Nº 0000130/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/11/2022 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005937 | 03/11/2022 | 50852.34 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ITATUBA-PB, 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/11/2022 | 150.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NOS PACIENTES: DOMERINA JOSEFA DA SILVA, PORTADORA DO CPF: XXX.292.384-XX RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 04/11/2022 | 479.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTO A SEMANA DE INTENSIFICAÇÕES DAS VACINAS DOS ADOLESCENTES, TENDO COMO FOCO A VACINAÇÃO DOS IMUNIZANTES MENIGOCÓCICA ACWY E HPV, ESTES QUE FORAM APLICADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005954 | 04/11/2022 | 10916.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005955 | 04/11/2022 | 9042.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005960 | 04/11/2022 | 356.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005961 | 04/11/2022 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/11/2022 | 110.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005972 | 04/11/2022 | 4417.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005974 | 04/11/2022 | 5000.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS 18.000BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO PÓS COVID, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005975 | 04/11/2022 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/11/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005951 | 04/11/2022 | 262.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6789, OGE6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/11/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 04/11/2022 | 2032.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 254 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005950 | 04/11/2022 | 1083.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 04/11/2022 | 208.26 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 04/11/2022 | 166.56 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/11/2022 | 2659.99 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUISICAIS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE MÚSICA OFERECIDA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/11/2022 | 1390.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUSICAIS DESTINADO AS ATIVIDADES MUSICAIS DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005957 | 04/11/2022 | 327.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 04/11/2022 | 475.00 | 00005303787443 | LEOZITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DE MESAS, TAMPÕES E CADEIRAS UTILIZADAS NO JANTAR EM ALUSÃO AOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REMETENDO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005952 | 04/11/2022 | 12344.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005953 | 04/11/2022 | 4248.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07,QSI6D16, QFM4J93,, QSI6D16, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/11/2022 | 950.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR/2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/11/2022 | 950.00 | 00002758086107 | ERICK DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR/2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 04/11/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/11/2022 | 600.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUISICAL PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR QUE FOI REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/11/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COBERTURA SONORA PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR QUE FOI REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/11/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COBERTURA SONORA PARA O EVENTO DA EMEF ERCIDIO DE MORAIS COELHO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/11/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COBERTURA SONORA PARA O EVENTO DA EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (INFANTIL), EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/11/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COBERTURA SONORA PARA O EVENTO DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/11/2022 | 400.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE COBERTURA PARA O EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO ITATUBENSE DE FUTSAL AMADOR 2022, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/11/2022 | 4480.25 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS (PULA-PULA E CASTELO INFLÁVEL) E PRODUTOS ALIMENTICIOS (ALGODÃO DOCE), NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS RELIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 10/10 A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005956 | 04/11/2022 | 24220.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSK5I27, OGD6939, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA,PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005986 | 07/11/2022 | 8408.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005994 | 07/11/2022 | 10001.68 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005984 | 07/11/2022 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005985 | 07/11/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0005988 | 07/11/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/11/2022 | 660.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/11/2022 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/11/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/11/2022 | 150.00 | 00071268662402 | ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/11/2022 | 150.00 | 00007048749466 | GERLAINE FRANCISCA GOMES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/11/2022 | 100.00 | 00008031571422 | CRISTIANO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/11/2022 | 150.00 | 00003535081440 | PAULO SERGIO ANDRADE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/11/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/11/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/11/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005982 | 07/11/2022 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/09 A 24/10/2022, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005983 | 07/11/2022 | 41269.91 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/09 A 24/10/2022, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/11/2022 | 1212.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005993 | 07/11/2022 | 5299.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR 1000X20, DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/11/2022 | 2800.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS), VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/11/2022 | 2900.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE: SITIO JACARE (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006020 | 08/11/2022 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006021 | 08/11/2022 | 1677.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006023 | 08/11/2022 | 2072.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006025 | 08/11/2022 | 2646.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCOS/REFRIGENTE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006026 | 08/11/2022 | 1442.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 103 (CENTO E TRES), REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCOS/REFRIGENTE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006028 | 08/11/2022 | 5173.16 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006029 | 08/11/2022 | 4166.03 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006030 | 08/11/2022 | 6076.22 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006031 | 08/11/2022 | 8277.89 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006032 | 08/11/2022 | 5336.64 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006033 | 08/11/2022 | 5270.57 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006034 | 08/11/2022 | 1400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006035 | 08/11/2022 | 800.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006036 | 08/11/2022 | 900.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006037 | 08/11/2022 | 5400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006038 | 08/11/2022 | 1500.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO SANDEERO DE PLACA: RLS2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006039 | 08/11/2022 | 1060.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO SANDEERO DE PLACA: RLS2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/11/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/11/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/11/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/11/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006027 | 08/11/2022 | 280.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO SLF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006022 | 08/11/2022 | 1262.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO APOIO NAS ELEIÇÕES DE 2022: POLICIA MILITAR DA PARAIBA E PESSOAL DE APOIO (MOTORISTAS A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL), NOS DIAS 28/10, 29 E 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006024 | 08/11/2022 | 1339.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/11/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, PACIENTE: ANDRE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006000 | 08/11/2022 | 1190.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BVINA COM OSSO), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006001 | 08/11/2022 | 231.00 | 00005604927406 | ELENILDO CAMPOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006040 | 08/11/2022 | 3094.03 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006041 | 08/11/2022 | 2150.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GEAL: REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/11/2022 | 1580.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/11/2022 | 2403.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/11/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/11/2022 | 19774.14 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/11/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006012 | 08/11/2022 | 20250.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 027/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 027/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOS - PB, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA: 75HS. DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/10 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006013 | 08/11/2022 | 20250.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 027/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 027/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOS - PB, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA: 75HS. DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006014 | 08/11/2022 | 5390.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 027/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 027/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOS - PB, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULHANTE: 07 DIARIAS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006015 | 08/11/2022 | 6160.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 027/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 027/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOS - PB, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULHANTE: 08 DIARIAS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006016 | 08/11/2022 | 11520.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 027/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 027/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOS - PB, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA: 72hs. DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/10 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006017 | 08/11/2022 | 11520.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 027/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 027/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTOS - PB, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA: 72hs. DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/10 A 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006018 | 08/11/2022 | 26003.45 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS PELO MUNICIPIO DE ITATUBA. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/11/2022 | 2125.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/11/2022 | 1276.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/11/2022 | 3400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/11/2022 | 3285.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADO EM ATIVIDADES E PALESTRAS NAS UBSF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/11/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006047 | 09/11/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/11/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/11/2022 | 800.00 | 48051113000142 | IPUBLICA INOVA SIMPLES (I.S.) | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/11/2022 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/11/2022 | 125.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTE AMOR DE MÃE NA ENTREGA DOS KITS GESTANTES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/11/2022 | 2110.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/11/2022 | 280.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFG-2292, QSJ-5A27, QFK-0626, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006056 | 09/11/2022 | 7500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006057 | 09/11/2022 | 6444.90 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006058 | 09/11/2022 | 9000.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006059 | 09/11/2022 | 6057.27 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006060 | 09/11/2022 | 3280.50 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006061 | 09/11/2022 | 3723.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006062 | 09/11/2022 | 5859.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006064 | 09/11/2022 | 3414.64 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006065 | 09/11/2022 | 6659.10 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/11/2022 | 635.00 | 00002360878433 | MANOEL GOMES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONCERTENTE AS ATIVIDADES DE ANTEPARRO E RESGUARDO DE INTEMPERIES, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/11/2022 | 1580.00 | 00007032071481 | JOSÉ PATRÍCIO DA COSTA LIMA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUTIVO EM REFOLGO DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES RESPEITAMENTE AO CAMINHÃO PIPA E/OU OUTROS VEICULOS DE ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, NO INTUITO DE PREENCHER A POSIÇÃO DE MODO QUE O SETOR NÃO PRECISE PAUSAR SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/11/2022 | 2122.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS-2F09, OGD-6939, OGA-0754, TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, PÁ CARREGADEIRA, 740-95, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/11/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/11/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIOS DE ORGAO PUBLICA SENDO O PSF V (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006111 | 10/11/2022 | 6880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006112 | 10/11/2022 | 4600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006113 | 10/11/2022 | 1630.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS,hw-12.000 220/1, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF I - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, - RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/11/2022 | 935.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 11 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/11/2022 | 2350.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DE 8mm. MOLA HIDRAULICA, PUX. 406/633, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE JÁCARE, (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/11/2022 | 2926.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NO ENVIO DE ALVARA E/OU HABITE-SE, MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/08/2022 DATA DE VENCIMENTO 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/11/2022 | 500.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NO ENVIO DE DCTF CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 23/09/2022 DATA DE VENCIMENTO 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/11/2022 | 10421.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/11/2022 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE I.T.R., EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/11/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 10/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/11/2022 | 2085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000173, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/11/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/11/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/11/2022 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/11/2022 | 100.00 | 00012228513423 | ELANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007247732407 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004822133451 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070894306421 | ALICE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011034036483 | TAIZA DE OLIVEIRA SALES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/11/2022 | 100.00 | 00079765955472 | JOSEFA LUCIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008312513442 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/11/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/11/2022 | 100.00 | 00009425072400 | JESSICA COSTA LUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/11/2022 | 150.00 | 00014140471425 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006129428723 | VALDINETE DE ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/11/2022 | 100.00 | 00002398727467 | GINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/11/2022 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/11/2022 | 150.00 | 00014875602499 | MARIA SERAPIAO DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070111896452 | ALISSON JOSE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008864857460 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/11/2022 | 100.00 | 00002806492408 | CICERA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008570533454 | LENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/11/2022 | 100.00 | 00005994091421 | SOLANGE ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/11/2022 | 100.00 | 00007153693424 | MARIA NUBIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/11/2022 | 100.00 | 00015560788465 | GUSTAVO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/11/2022 | 100.00 | 00011426033427 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/11/2022 | 100.00 | 00013313136435 | ALAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/11/2022 | 500.00 | 00092902847491 | MARIA LENI GOMES DE SOUSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, SOB A MODALIDADE DE AJUDA SUPLETIVA DE CUSTOS, EM COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, COMO CONCEPÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006115 | 10/11/2022 | 793.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR BR. 6,06 220V, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/11/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/11/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/11/2022 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022, NOVO CONTRATO DE Nº 00116/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/11/2022 | 1055.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO DE USUARIOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DOS MACACO AO SITIO CAJA (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPRICIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2022 | 7850.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 10mm. MOLA HIDRAULICA, PUX. 406/633, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CNEC ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0006118 | 10/11/2022 | 53208.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES, CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO COM MESA E CADEIRA E CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO P.P. 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0006119 | 10/11/2022 | 20692.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES, CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO COM MESA E CADEIRA E CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO P.P. 00018/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/11/2022 | 845.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL FRAGMENTÁRIO DE INTERPERISMO, SENDO SEDIMENTOS E DETRITOS, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/11/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/11/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006128 | 11/11/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTORISTA, COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 11/10 A 11/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ANTEPARRO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA RAIVA, PRECONIZADO PELO MINSTERIO DA SAÚDE, DURANTE O CAMPANHA ANUAL ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006137 | 11/11/2022 | 2204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006138 | 11/11/2022 | 1436.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006139 | 11/11/2022 | 616.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292022 | 0006140 | 11/11/2022 | 9045.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006141 | 11/11/2022 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006144 | 11/11/2022 | 3660.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA (POLICLINICA E UBS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006143 | 11/11/2022 | 4531.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/11/2022 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29826-3 IGD-PAB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/11/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/11/2022 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/11/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006145 | 11/11/2022 | 2347.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, DESTINADO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006151 | 11/11/2022 | 1615.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 11/11/2022 | 957.48 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/11/2022 | 99.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006146 | 11/11/2022 | 14257.06 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006147 | 11/11/2022 | 1679.35 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006148 | 11/11/2022 | 1403.32 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS (E.J.A), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006149 | 11/11/2022 | 1292.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO, LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA TRANSP. URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/11/2022 | 1180.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/11/2022 | 895.00 | 00006300542408 | LUCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS, COM PORTE ILICITO IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO COMPRIMENTO DAS LEI REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE ACESSO LIVIRE E RESTRITO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006150 | 11/11/2022 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CACRROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006174 | 16/11/2022 | 4950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 16/11/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 16/11/2022 | 5600.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/10 AO DIA 04/11/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 16/11/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 16/11/2022 | 770.00 | 19403342000180 | ROSIRENE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADO A UMA REUNIÃO QUE OCORREU NA UBS III, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/11/2022 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/11/2022 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006199 | 16/11/2022 | 10340.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006200 | 16/11/2022 | 8513.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 16/11/2022 | 31.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/11/2022 | 60.00 | 00041474678491 | MARIA IZABEL SIMPLICIO | IMPORTE RELAIVO AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE, PELO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 20/10/2022, TENDO EM VISTA QUE A METRAGEM DA PLANTA BAIXA, APRESENTADA EM ANEXO, NÃO É COMPATIVEL COM A DOCUMENTAÇÃO DO CARTÓRIO TAMBÉM ANEXO A ESTE PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000482, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/11/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/11/2022 | 3500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICO, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJEETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A MISSÃO DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES DO EXECUTIVO X LEGISLATIVO MUNICIPAL, COLABORANDO P/ A TRANSFERENCIA DAS AÇÕES E P/ A CONSOLIDAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, DUR. O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/11/2022 | 3500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICO, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJEETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A MISSÃO DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES DO EXECUTIVO X LEGISLATIVO MUNICIPAL, COLABORANDO P/ A TRANSFERENCIA DAS AÇÕES E P/ A CONSOLIDAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, DUR. O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/11/2022 | 750.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 02/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006194 | 16/11/2022 | 170.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGE6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006193 | 16/11/2022 | 1249.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/11/2022 | 100.00 | 00001097864405 | POLIANA BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007052296454 | MARLENE JUVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 16/11/2022 | 150.00 | 00012723706400 | VENESSA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008948681443 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013812284456 | MARIA BETANIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 16/11/2022 | 100.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011968828435 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070328945420 | LUCLECIA DE SANTANA COSTA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010393939421 | ROZELMA MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 16/11/2022 | 100.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/11/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006198 | 16/11/2022 | 302.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLV-8E66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 16/11/2022 | 20000.00 | 31454361000131 | CLAUDIA DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, FIGURINOS, ARRANJOS, GUEPES, ESTANDARTE, FLAMULAS, DESTINADO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO LACERDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006168 | 16/11/2022 | 3476.17 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO CENEC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006169 | 16/11/2022 | 5726.52 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006170 | 16/11/2022 | 3120.33 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SITIO BOLAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006171 | 16/11/2022 | 2492.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SITIO BOLAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006172 | 16/11/2022 | 1261.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO CENEC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006173 | 16/11/2022 | 2092.93 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO CENEC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006195 | 16/11/2022 | 2506.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07,QSI6D16, QFM4J93,, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006196 | 16/11/2022 | 9723.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 16/11/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/11/2022 | 4979.25 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOMBA, MATERIAS ELETRICOS, MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DO POÇO ARTESIANO, DA COMUNIDADE RURAL (SITIO JUCÁ), E AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/11/2022 | 1520.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA-FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/11/2022 | 1520.00 | 00013982526469 | JEAN DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/11/2022 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006201 | 16/11/2022 | 1202.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSK5I27, IYE7C78, ROCADEIRA, MOTORBOMA, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006202 | 16/11/2022 | 13680.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA,PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006197 | 16/11/2022 | 278.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/11/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO EM TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, APLICADA AO VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA: RLS2H69/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/11/2022 | 296.40 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO EM AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO, EXE HOUVER SINALIZAR PERM LIVRE COM A DIREITA FISC. ELETRONICA, APLICADA AO VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA: RLW8A80/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/11/2022 | 1065.13 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE JACARÉ, ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006234 | 17/11/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65 R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006235 | 17/11/2022 | 10652.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006236 | 17/11/2022 | 38730.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/11/2022 | 170.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FIAT TORO RLS2F89, SANDERO RLS2J29 E SANDERO RLS2J69. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/11/2022 | 280.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: GOL QFM5F93,FIAT FIORINO QSE6028, FIAT FIORINO QFO7B13, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/11/2022 | 768.77 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/11/2022 | 100.00 | 00001714118460 | EDIONE CÍCERO BRASILIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/11/2022 | 100.00 | 00007502635475 | VALDILENE ALVINA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009639346438 | ELANE CICERO BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/11/2022 | 100.00 | 00012585269485 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/11/2022 | 100.00 | 00007902340413 | ROSEMARY SULPINO DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/11/2022 | 100.00 | 00008789361490 | MARIA ARAÚJO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/11/2022 | 100.00 | 00006537223466 | SEVERINA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/11/2022 | 100.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAÚJO GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/11/2022 | 100.00 | 00011729379400 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MELO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070111216419 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/11/2022 | 100.00 | 00013901993479 | ALIXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/11/2022 | 100.00 | 00005929508402 | GIVANILDA IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 BASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/11/2022 | 35.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: CITROEN AIR-CROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/11/2022 | 4038.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA FVW5D07, PRTENCENTE A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/11/2022 | 4637.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REVISÃO GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: FVW5D07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/11/2022 | 5073.64 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BOLAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/11/2022 | 14018.73 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA (JOSEFA CORREIA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/11/2022 | 2899.25 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, MATERIAL HIDRAULICO, E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006231 | 17/11/2022 | 1560.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006232 | 17/11/2022 | 144.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/11/2022 | 120.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FIAT FIORINO QSI6D16 E GOL QFM-4193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/11/2022 | 550.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SOLDA E FUNILARIA EM VEICULO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/11/2022 | 2035.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: QSE6028, QFM5F93, RLS2H69, QSM8460, QSI6016, E MAQUINA PATROL 120K, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/11/2022 | 3190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, E CONJUNTO DE BOMBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL (MORRO DOS MOCACOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/11/2022 | 2080.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, BOMBA THEBE SUB, DESTINADO A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL (RIACHÃO), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/11/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/11/2022 | 790.00 | 00001266590447 | JOSÉ ROBERTO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/11/2022 | 2550.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS TRATORES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 18/11/2022 | 120.00 | 00003878604440 | MANOEL SOTERO DA SILVA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006255 | 18/11/2022 | 7282.87 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO JACARÉ, REFERENTE AO PERIODO DE 14/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006256 | 18/11/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/11/2022 | 110.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 18/11/2022 | 52468.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/11/2022 | 2527.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE DO R.A.T. DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/11/2022 | 13.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/11/2022 | 550.00 | 00001773761471 | LEANDRA SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO NASCER SAUDÁVEL, ONDE AS GESTANTES DO GRUPO AMOR DE MÃE, RECUPERAM SUA AUTOESTIMA POSSIBILITANDO MOMENTOS FELIZES, POR MEIO REGISTRO DE UM DOS MOMENTOS MAIS IMPORTANTES DA VIDA DA MULHER, ATRAVES DA ARTE FOTOGRAFICA, O PROJETO É MEDIADO PELO CRAS E COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/11/2022 | 300.00 | 22253584000140 | MOSTEIRO MAE DA TERNURA DA CIDADE DE ITATUBA-PB | IMPORTE RELATIVO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006261 | 18/11/2022 | 149.43 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ALHO, ABACAXI, COENTRO, INHAME CARA, CHUCHU), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0006250 | 18/11/2022 | 164250.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES, CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO COM MESA DIDATICA INFANTIL EM MADEIRA COM PÉS DE AÇO E CADEIRAS COLORIDAS EM POLIPROPILENO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL), CONFORME PROCESSO P.P. 00018/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006253 | 18/11/2022 | 17186.61 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO BOLAS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006254 | 18/11/2022 | 15052.59 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 14/10/2022 A 13/11/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006257 | 18/11/2022 | 2124.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006258 | 18/11/2022 | 3320.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006262 | 18/11/2022 | 55.52 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI, DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006263 | 18/11/2022 | 755.12 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI,ALHO, COENTRO), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006264 | 18/11/2022 | 124.16 | 29977481000171 | JOSE CALOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BATATA INGLESA, ABACAXI,ALHO, INHAME CARA, CHUCHU), DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE INFANTIL (CRECHE), DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 18/11/2022 | 142016.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 18/11/2022 | 7100.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006259 | 18/11/2022 | 1495.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006260 | 18/11/2022 | 1150.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 18/11/2022 | 74339.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 18/11/2022 | 3716.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/11/2022 | 833.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 17 KITS (BOLAS E ESTOJOS), DESTINADOS AOS ACS PARTICIPANTES DO CURSO DE SAÚDE COM AGENTE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006276 | 21/11/2022 | 4792.70 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006277 | 21/11/2022 | 4011.63 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PSSF I, PSF II, PSF III, PSF V, PSF DO SITIO TABOCAS E NASF, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006283 | 21/11/2022 | 2200.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006284 | 21/11/2022 | 4000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006285 | 21/11/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/11/2022 | 2501.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/11/2022 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/11/2022 | 100.00 | 00070111786436 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/11/2022 | 150.00 | 00099094738449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006278 | 21/11/2022 | 3434.14 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA O MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006279 | 21/11/2022 | 3184.18 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA MAURINO INFANTIL E ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006280 | 21/11/2022 | 3914.84 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SITIO BOLAS E ESCOLA DO SITIO JACARÉ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006281 | 21/11/2022 | 1990.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO CENEC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006282 | 21/11/2022 | 1098.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA MAURINO INFANTIL E ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/11/2022 | 1280.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/11/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/10/2022 A 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/11/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006314 | 22/11/2022 | 14726.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 22/11/2022 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/11/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/11/2022 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/11/2022 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/11/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/11/2022 | 100.00 | 00014092714475 | LUANA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008986990458 | IVANETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/11/2022 | 100.00 | 00009037442447 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070739798448 | AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/11/2022 | 100.00 | 00001597199419 | JOSÉ CARIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011830716476 | TAIZE MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/11/2022 | 100.00 | 00031293034487 | MARIA DA GUIA DA SILVA E SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006527801483 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/11/2022 | 150.00 | 00004971987460 | MARLY BATISTA CHEQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/11/2022 | 150.00 | 00014077651409 | VALQUIRIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070099071452 | TASSIANA CRISTINA BATISTA DE AMURIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/11/2022 | 100.00 | 00001394527454 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/11/2022 | 100.00 | 00014091626483 | MARIA LAYS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/11/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 22/11/2022 | 330.00 | 00011115790404 | YASMIM SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA GARCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE PINTURA GESTACIONAL, REALIZADO COM AS MÃES ASSISTIDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA SOCIAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/11/2022 | 5936.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/11/2022 | 13869.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/11/2022 | 13030.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006312 | 22/11/2022 | 71269.08 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA, EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO ZUZA MARTINS, JUNTO AO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME T.P. DE Nº 0003/2021, 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 00412022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/11/2022 | 6929.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006332 | 23/11/2022 | 4010.44 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRA VELHA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006333 | 23/11/2022 | 1203.02 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENETOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBS E SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006328 | 23/11/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/11/2022 | 28.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 BASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/11/2022 | 150.00 | 00070045868476 | FLAVIANA MARIA DA SILVA GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006329 | 23/11/2022 | 6104.88 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SOTOP SERRA VELHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006330 | 23/11/2022 | 1019.45 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SENEC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006331 | 23/11/2022 | 1145.25 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SENEC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/11/2022 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/10/2022 A 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006327 | 23/11/2022 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AO PER. 21/10 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERA E MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE VIAS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006334 | 23/11/2022 | 25953.33 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO 9º NONO BOLETIM DE MEDIÇÃO - NA RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021, CONTRATO DE Nº 00086/2021. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/11/2022 | 230.00 | 00009589523455 | ADAMMYS PAULENE NARCISO VALENTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/11/2022 | 256.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 5986-2 FE, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 BASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/11/2022 | 150.00 | 00011882792467 | CATHARINE SUÉLEN MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 24/11/2022 | 150.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 24/11/2022 | 150.00 | 00010726091421 | LUCIELSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/11/2022 | 100.00 | 00007713349405 | MARIA ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/11/2022 | 150.00 | 00012042707406 | JESIANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 24/11/2022 | 150.00 | 00007823157470 | MARIA APARECIDA VALDEVINO FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 24/11/2022 | 150.00 | 00005607539423 | SEVERINA DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/11/2022 | 100.00 | 00001986836428 | MARIA DO CARMO PEREIRA MONTEIRO. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/11/2022 | 150.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/11/2022 | 150.00 | 00003432028407 | ADILENE MARIA FELICIANO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/11/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006351 | 24/11/2022 | 2210.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006352 | 24/11/2022 | 925.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006353 | 24/11/2022 | 315.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (POLPA DE MANGA, POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006356 | 24/11/2022 | 6350.73 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006357 | 24/11/2022 | 500.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGG-2395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006350 | 24/11/2022 | 71269.08 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA, EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO ZUZA MARTINS, JUNTO AO MUNICIPIO DE ITATUBA-PB, CONFORME T.P. DE Nº 0003/2021, 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, OPERAÇÃO 1055747-66, SICONV 870523 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO/MTUR | 00412022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/11/2022 | 335.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX ATF TIPO A DIRE HIDRAUL DEXRON LITRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231 E CAMINHÃO PIPA OGD-6939, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006355 | 24/11/2022 | 5251.26 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006358 | 24/11/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: MQE-4231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 25/11/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. JOSEFA DA SILVA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 2710/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006365 | 25/11/2022 | 261.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006368 | 25/11/2022 | 1260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R16 98V H220, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS-2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/11/2022 | 1757.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA | REFERENTE À CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO TIPO SACOLAS, FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT), PARA ACONDICIONAMENTO DE BRINDES EM SORTEIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E CAMPANHAS NACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/11/2022 | 140.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA | REFERENTE À CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO TIPO REDES PARA BALANÇA PORTATIL DE PESAGEM DE CRIANÇAS, FABRICADO EM TECIDOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - EM ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/11/2022 | 11595.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/11/2022 | 4799.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000175, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 25/11/2022 | 150.00 | 00011449803482 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 25/11/2022 | 100.00 | 00011812607440 | JANDERSON JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/11/2022 | 100.00 | 00009074561462 | JULIANA DE OLIVEIRA FAUSTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/11/2022 | 150.00 | 00008365312484 | PATRICIA MOIZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006367 | 25/11/2022 | 1204.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR 750X16 TR-15, PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006369 | 25/11/2022 | 26734.84 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | REFERNETE CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA, A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA BEM VINDO ALVES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/11/2022 | 833.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA | REFERENTE À CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO TIPO TOCAS E SACOLAS, FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT), DE USO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA MERENDA ESCOLAR, EM ANTEPARO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0006362 | 25/11/2022 | 11729.02 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0006363 | 25/11/2022 | 6011.44 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006366 | 25/11/2022 | 190.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 12C16.5 TR-15, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/11/2022 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 25/11/2022 | 525.00 | 00070317058436 | OVAILDO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E EM LOCAIS/IMOVEIS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006385 | 28/11/2022 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006386 | 28/11/2022 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006387 | 28/11/2022 | 10242.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006388 | 28/11/2022 | 4612.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/11/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/11/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006389 | 28/11/2022 | 2530.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006390 | 28/11/2022 | 220.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006391 | 28/11/2022 | 176.00 | 00013347874412 | LINALDO RODRIGUES MOUSINHO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AGRICULTURA FAMILIAR - PRODUTOR RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006392 | 28/11/2022 | 578.28 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006393 | 28/11/2022 | 1765.07 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006394 | 28/11/2022 | 100.61 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/11/2022 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PCO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/11/2022 | 189.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/11/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/11/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/11/2022 | 420.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ANTEPARRO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA RAIVA, PRECONIZADO PELO MINSTERIO DA SAÚDE, DURANTE O CAMPANHA ANUAL ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/11/2022 | 4216.50 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ORNAMENTAÇÃO DAS UBSF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/11/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/11/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006422 | 29/11/2022 | 3450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/11/2022 | 14221.03 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/11/2022 | 98243.81 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/11/2022 | 59972.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/11/2022 | 2666.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/11/2022 | 6667.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/11/2022 | 16820.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/11/2022 | 44686.65 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/11/2022 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/11/2022 | 9696.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/11/2022 | 8624.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 14765-6 SNA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/11/2022 | 58.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/11/2022 | 1883.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/11/2022 | 14960.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/11/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/11/2022 | 7797.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/11/2022 | 29908.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/11/2022 | 3800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/11/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2022 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PDODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/11/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/11/2022 | 9524.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/11/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/11/2022 | 100.00 | 00004949828452 | JOSEANE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/11/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/11/2022 | 150.00 | 00008037458423 | FABIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/11/2022 | 100.00 | 00009380636423 | CAMILA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/11/2022 | 150.00 | 00036712442400 | ALBA LUCIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/11/2022 | 150.00 | 00007394428486 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/11/2022 | 100.00 | 00001266615458 | MARIA DA GLORIA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/11/2022 | 150.00 | 00014074123452 | ALANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/11/2022 | 150.00 | 00011916515410 | ALINE VIEIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/11/2022 | 100.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/11/2022 | 100.00 | 00014126860401 | LUCAS CLEITON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/11/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/11/2022 | 1280.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/11/2022 | 4936.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/11/2022 | 1500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/11/2022 | 2512.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/11/2022 | 7272.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006424 | 29/11/2022 | 4897.06 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006425 | 29/11/2022 | 8246.25 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006428 | 29/11/2022 | 2000.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006429 | 29/11/2022 | 1150.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/11/2022 | 2770.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE TALHERES E JANTAR, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES AO DIA DOS PROFESSORES, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/11/2022 | 28098.27 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/11/2022 | 391995.10 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/11/2022 | 69783.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/11/2022 | 199127.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/11/2022 | 54620.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/11/2022 | 1612.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/11/2022 | 5727.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/11/2022 | 47366.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/11/2022 | 23311.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/11/2022 | 32802.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/11/2022 | 1272.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/11/2022 | 13372.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/11/2022 | 1080.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE UM RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/11/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/11/2022 | 19920.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/11/2022 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006426 | 29/11/2022 | 6955.43 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006427 | 29/11/2022 | 5677.64 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PESADO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4231, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/11/2022 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/11/2022 | 14845.48 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/11/2022 | 38392.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/11/2022 | 17478.92 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2022 | 45.60 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2022 | 211.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2022 | 1370.00 | 00030726583820 | VALDILENE VIANA DA SILVA | IMPORTE RELAIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ANTEPARRO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA RAIVA, PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA ANUAL ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/11/2022 | 1370.00 | 00070111279410 | EDCASSIO MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELAIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ANTEPARRO AOS PILARES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA DA RAIVA, PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA ANUAL ANTIRRÁBICA EM CÃES E GATOS, OBJETIVANDO IMUNIZAÇÃO DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL AGUDA, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SMS/FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2022 | 140.00 | 00001596738448 | MARILAN CLEIDE DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006494 | 30/11/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006501 | 30/11/2022 | 15704.69 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, PSF BUCAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00011/2022, CTR: 00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2022 | 814.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTE NA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS IVECO VAN DE PLACA: QSF-2309, FIORINO RLS-2H69, OGF-9398, QSK-4B66, QFM-4J93, RLS-2J69, QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAúDE BUCAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006503 | 30/11/2022 | 11700.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: 03 (TRES), COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs, CENTRO DE SAÚDE E CEO - Centro de Especialidades Odontológicas -, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P.E. 00009/2022, CTR: 00098/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/11/2022 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. DOMERINA JOSEFA DA SILVA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A REMESSA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2022 | 4026.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2022 | 98.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 5986-2 F.P.E. EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2022 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2 ADO LC 176/2022 (ADO25), EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/11/2022 | 1782.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001120-25.2007.8.15.0201 - ID081230000009002276, CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/11/2022 | 4193.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0001120-25.2007.8.15.0201 - ID081230000009002276, CORRESPONDENTE A PARTE DO AUTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2022 | 2009.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, DARF/RFB, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, NO DIA 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, PACIENTE: REGINALDO FELICIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2022 | 1295.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAIS: (SOLUÇÃO DE ÁGUA COM SABÃO, VASSOURA E ETC.), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 F.M.A.S., JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006506 | 30/11/2022 | 3072.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FILE DE PEITO DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007146 | 30/11/2022 | 302.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLV8E66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/11/2022 | 4383.18 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6471.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2022 | 840.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2022 | 4179.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REVISÃO GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-2D74,, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2022 | 2020.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RPZ-2D74, PRTENCENTE A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006495 | 30/11/2022 | 5505.95 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006496 | 30/11/2022 | 3500.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB-0439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006497 | 30/11/2022 | 3581.73 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006498 | 30/11/2022 | 590.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2022 | 17720.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS (PISCA PISCA, MANGUEIRA LED LUMINOSA, EMENDA UNIAO P/ MANGUEIRA) DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006500 | 30/11/2022 | 7923.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 01/12/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/12/2022 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/12/2022 | 17.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/12/2022 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2022, DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/12/2022 | 235.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ TIPO A-1 INSTALADO EM COMPUTADOR COM VALIDADE DE UM ANO - SOMENTE CERTIFICADO INTANGIVEL (CESSÃO TEMPORARIA COM VALIDADE DE 12 MESES), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006520 | 01/12/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/12/2022 | 100.00 | 00006174274454 | JOSENILDA ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/12/2022 | 150.00 | 00070531987400 | SANDRA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/12/2022 | 150.00 | 00012558717413 | RITA DE CASSIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/12/2022 | 100.00 | 00001962476405 | SEVERINA DE ARRUDA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/12/2022 | 100.00 | 00013397615488 | JOSEANE DA SILVA FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/12/2022 | 150.00 | 00001597047406 | PANMELA CHRYS DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/12/2022 | 150.00 | 00080646743449 | JOSÉ MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/12/2022 | 150.00 | 00023762900400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/12/2022 | 150.00 | 00014410181408 | RENATA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/12/2022 | 1108.43 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO GRUPO FELIZ IDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/12/2022 | 150.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ TIPO A-1 INSTALADO EM COMPUTADOR COM VALIDADE DE UM ANO - SOMENTE CERTIFICADO INTANGIVEL (CESSÃO TEMPORARIA COM VALIDADE DE 12 MESES), REF. AO PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006524 | 01/12/2022 | 3230.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO PARCELADA: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, DESTINADO AS ESCOLAS: FREI MARTINHO E ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - SITIO BOLAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006525 | 01/12/2022 | 144.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006526 | 01/12/2022 | 1560.00 | 00010971106487 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (QUEIJO COALHO), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/12/2022 | 3456.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, NA OPERAÇÃO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 01/12/2022 | 474.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/12/2022 | 4500.00 | 23483186000182 | DF TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE 01 ESTAÇÃO REPETIDORA MOTOROLA MOD. PRO5100 EM VHF/FM, COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA LOGICA DO RADIO DE TX, FILTROS DE RX DO RADIO DE RX, INTERFACE DE COMUTAÇÃO RX/TX E AJUSTE DO DUPLEXADOR DE 6 CADIDADES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00070818599413 | RENATO FERNANDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 02/12/2022 | 4200.00 | 32613773000130 | JOSIANE CONSTANCIO PEREIRA 11321226438 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (100 CADERNETA DE GESTANTES E 2.000 CARTÃO DA MULHER), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006544 | 02/12/2022 | 264.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006545 | 02/12/2022 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006548 | 02/12/2022 | 3202.70 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006549 | 02/12/2022 | 11396.70 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006550 | 02/12/2022 | 1667.81 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA CG 160 DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006551 | 02/12/2022 | 1188.11 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA CG 160 DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006553 | 02/12/2022 | 400.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO SANDEERO DE PLACA: RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006554 | 02/12/2022 | 7200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO MASTER DE PLACA: QFF-6517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006555 | 02/12/2022 | 180.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA CG 160 DE PLACA: QSK5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006556 | 02/12/2022 | 90.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA CG 160 DE PLACA: QSK5H77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006559 | 02/12/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 155/65 R15 88H, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2J29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/12/2022 | 6555.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000176, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006552 | 02/12/2022 | 934.56 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006557 | 02/12/2022 | 100.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: OGF-6956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 02/12/2022 | 1600.00 | 43898819000120 | CELIA DA SILVA ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 02/12/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/12/2022 | 150.00 | 00070111312485 | ANTONIO GERALDO DA SILVA BORBA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006538 | 02/12/2022 | 240.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006539 | 02/12/2022 | 3000.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 02/12/2022 | 2405.00 | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TURISITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS E ASSERRORIA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO JORNALISTICA MENSAL DOS ATRATIVOS COM OBJETIVO DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO E REGIÃO ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 02/12/2022 | 596.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DE CAIXA DÁGUA, TROCA DE REFIL DE FILTRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA - MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CRECHE, CNEC, E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 02/12/2022 | 800.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DOS JOGOS INTERNOS REALIZADOS NOS DIAS 07/11 E 16/11/2022 NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE - CNEC - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 02/12/2022 | 800.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA NOS DIAS 23/11 PREMIAÇÃO ESTUDANTE NOTA 10 E 25/11/2022 EVENTO SOBRE A CONSCIENCIA NEGRA - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006564 | 02/12/2022 | 46937.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE), AR CONDICIONADOS 30.000BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00012/2022, CTR: 00128/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 15% DESPESA DE CAPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006565 | 02/12/2022 | 17068.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), AR CONDICIONADOS 30.000BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00012/2022, CTR: 00128/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 02/12/2022 | 2025.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 02/12/2022 | 720.00 | 00009018075400 | ANTONIO MACIO GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS, COMO PORTE ILICITO IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO COMPRIMENTO DA LEI REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE ACESSO LIVRE E RESTRITO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006546 | 02/12/2022 | 4494.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 02/12/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA LOCALIZADA NO BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO PARA 8.000lts. 02 CARRADAS X R$ 800,00 = R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006558 | 02/12/2022 | 5476.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PNEUS 1000X20 CAMARA DE AR E PROTETOR 1000X20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: NQE-4132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICIPAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006566 | 02/12/2022 | 47596.23 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA 08679388467 | IMPORTE RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ITATUBA-PB, 5º (QUINTA) BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00262022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006586 | 05/12/2022 | 7372.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFM-5F93, QFM-5G63, QFO-7B13, QFF-6517, QSK-5H77, RLW-8A80, RLS-2H69 E QSE-6028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006587 | 05/12/2022 | 11639.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS-2J69, RLS-2J29, RLS-2F09, RLS-2F89, RLS-2I29, OGF-9398, QSK-4B66 E QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/12/2022 | 3169.41 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO POS COVID PARA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 05/12/2022 | 3500.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS AREAS DOS PSFs I, II, III, IV, V, SERRA VELHA, JUREMA, CAJÁ, TABOCAS, MELANCIA E BOLAS PARA O COMBATE A RATOS, CUPINS, BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS E ETC. COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006601 | 05/12/2022 | 1440.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFS - ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006602 | 05/12/2022 | 640.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTE EM AÇO COM 06 PATRELEIRAS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSFS - ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/12/2022 | 3268.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA FIO 30 COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL - NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 05/12/2022 | 1800.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO , DESTINADOS AS AÇÕES DA SECETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO AZUL - NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 05/12/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 05/12/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006582 | 05/12/2022 | 481.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA: QFF-6779, QFF-6769 E OGF-6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006592 | 05/12/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006593 | 05/12/2022 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 05/12/2022 | 420.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 05/12/2022 | 498.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS (SEGREDOS, CILINDROS) E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES NOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006583 | 05/12/2022 | 1112.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/12/2022 | 100.00 | 00009983983494 | VANESSA ALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070111171482 | AMANDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/12/2022 | 250.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/12/2022 | 150.00 | 00002349058409 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/12/2022 | 100.00 | 00004004635470 | SEVERINO DE MEDEIROS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/12/2022 | 100.00 | 00014088381416 | BRUNA DE OLIVEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006838778440 | JOSENICE NASCIMENTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008528836410 | MARIZETE VIDAL DE ARRUDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/12/2022 | 100.00 | 00013502730407 | MARIA FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006590 | 05/12/2022 | 259.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006591 | 05/12/2022 | 264.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 05/12/2022 | 720.00 | 00010441406742 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DE USUARIO(S) DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO RAPOSA AO SITIO JATI (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPÍCIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006584 | 05/12/2022 | 4399.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW-5D07, QSI-6D16, QFM-4J93, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006585 | 05/12/2022 | 18249.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG-2292, OGC-6129, OGG-2395, QFK-0616, QFK-0626, QSJ-5A27, RLZ-2D74, OGA-9690 E OGB-0439, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 05/12/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006603 | 05/12/2022 | 10960.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | AQUISICAO DE 10 (DEZ) ARMARIOS DE AÇO DUAS PORTAS E 03 (TRES) BEBEDOURO DE COLUNA 20LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO P.P. 00019/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 05/12/2022 | 1212.00 | 27672714000100 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO CMPDC (COORDENADORIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E DEFESA CIVIL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006580 | 05/12/2022 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 24/11/2022, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006581 | 05/12/2022 | 39014.11 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 24/11/2022, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006588 | 05/12/2022 | 1709.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSK-5I27, IYE-7C78, ROCADEIRA, MOTORBOMA E NQH-0315, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006589 | 05/12/2022 | 15771.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA, PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 05/12/2022 | 1500.00 | 32736732000130 | SILVIO & SILVIA JARDIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 06/12/2022 | 1020.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 11 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 06/12/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 11 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006618 | 06/12/2022 | 890.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 95/93S, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006626 | 06/12/2022 | 220.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU MT D 2 75X18, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OGC-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006633 | 06/12/2022 | 4200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 06/12/2022 | 830.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA. | IMPORTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OXIGENIOS MEDICINAL PPU, OXIGENIO MEDICINAL ONU, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE.00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 06/12/2022 | 100.00 | 00009367831412 | MARIA VALDINETE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 06/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0006634 | 06/12/2022 | 3000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 06/12/2022 | 1167.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE ATOS ADMINSITRATIVOS RELATIVOS A AVISO DE LICITAÇÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 17/10/2022 A 27/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 06/12/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 06/12/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 06/12/2022 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/12/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000009039161, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 06/12/2022 | 100.00 | 00012060910455 | ANTONIO MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 06/12/2022 | 100.00 | 00002132441448 | MARIA DAS DORES JUVINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 06/12/2022 | 150.00 | 00001291752420 | MANOEL CAMELO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 06/12/2022 | 150.00 | 00008199803401 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 06/12/2022 | 100.00 | 00004242663420 | SANDRO VICENTE FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 06/12/2022 | 100.00 | 00010051389401 | JACILENE BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 06/12/2022 | 100.00 | 00095328190459 | SEVERINA JUVINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 06/12/2022 | 150.00 | 00002062522428 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO MORADIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 06/12/2022 | 150.00 | 00071268799467 | LUCRECIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 06/12/2022 | 100.00 | 00011576356876 | ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 06/12/2022 | 150.00 | 00006350126424 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 06/12/2022 | 100.00 | 00001121315496 | ELIANA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/12/2022 | 100.00 | 00013180893443 | ANA LIVIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 06/12/2022 | 150.00 | 00006323409402 | SEVERINA ARIANE DE ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006630 | 06/12/2022 | 4800.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5 DESTIINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGB-0493, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006623 | 06/12/2022 | 250.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 110/90-17 DESTINADO A MOTOCICLETA BROSS DE PLACA: QSK-5I27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 06/12/2022 | 12000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DA CIDADE DO INGÁ-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O MUNICIPIO DE INGÁ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006646 | 07/12/2022 | 3900.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO - CONSULTAS MEDICAS DE PEDIATRIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006648 | 07/12/2022 | 4722.37 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLS2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006650 | 07/12/2022 | 5137.67 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006652 | 07/12/2022 | 5789.39 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006655 | 07/12/2022 | 3326.89 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006657 | 07/12/2022 | 1200.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA: OGF-9398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006660 | 07/12/2022 | 1600.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLW-8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006661 | 07/12/2022 | 1500.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSE-6028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006663 | 07/12/2022 | 1100.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: RLS-2H69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006673 | 07/12/2022 | 1710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006675 | 07/12/2022 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006676 | 07/12/2022 | 1861.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00005351754428 | FABIANO MARTINS DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA: MPQ-4856, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JACARÉ E BOLAS (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DEPENDER DA NECESSIDADE DE URGENCIA DOS CIDADÃOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS UTILIZANDO VEICULO MODELO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA: OEV-4H66, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TABOCAS PARA A ZONA URBANA, DESTINADO A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 07/12/2022 | 315.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), OFERTADO EM ATIVIDADES E PALESTRAS NAS UBSF (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 07/12/2022 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006647 | 07/12/2022 | 651.64 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR DE PLACA QFF-6769, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006681 | 07/12/2022 | 1739.18 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (ALMOXARIFADO) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006653 | 07/12/2022 | 4181.30 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006659 | 07/12/2022 | 1000.00 | 20226553000174 | MMCB SERVIÇOS DE OFICINA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 07/12/2022 | 3490.60 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES - OFICINAS OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 07/12/2022 | 1610.00 | 00003681855404 | MARIA JOSE ALEXANDRE PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ONDE FORAM SERVIDOS (BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTE AMOR DE MÃE, EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBE, EVENTO ESTE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006649 | 07/12/2022 | 5859.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006651 | 07/12/2022 | 3723.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006654 | 07/12/2022 | 3280.50 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006656 | 07/12/2022 | 6057.27 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006658 | 07/12/2022 | 6249.60 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006662 | 07/12/2022 | 9300.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006664 | 07/12/2022 | 7500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006671 | 07/12/2022 | 580.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA BOLAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0006672 | 07/12/2022 | 445.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA FORTLEV POLI 1.000LT, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO BOLAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0006680 | 07/12/2022 | 27274.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) TABLET M10A 3G PRETO 2X32G, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A.R.P. Nº 000008/20222 CTR: 00125/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006682 | 07/12/2022 | 990.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAçãO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 07/12/2022 | 960.00 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0006665 | 07/12/2022 | 3500.00 | 47725424000187 | M F R G DE BRITO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES CACRROCERIA ABERTA - FIAT/STRADA DE PLACA: IYE7C78, - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CTR: 00123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 07/12/2022 | 898.20 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006667 | 07/12/2022 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006668 | 07/12/2022 | 38880.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006669 | 07/12/2022 | 12320.00 | 23636836000182 | JOSÉ PAULO LIRA SEGUNDO - ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS: CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006670 | 07/12/2022 | 3300.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0006674 | 07/12/2022 | 1150.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE POLIETILENO 2.000LT, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 08/12/2022 | 400.00 | 00000275532720 | ERNANDO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 08/12/2022 | 500.00 | 00014321148405 | MARIA EDUARDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO SENDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONARIOS DE ORGAO PUBLICA SENDO O PSF V (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), VINCULADO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 08/12/2022 | 472.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32,(TRINTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCOS/REFRIGENTE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 (VACINAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006713 | 08/12/2022 | 2201.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 163 (CENTO E SESSENTA E TRES) REFEIÇÕES (ALMOÇO EM SISTEMA SELF-SERVICE), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006714 | 08/12/2022 | 2128.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006716 | 08/12/2022 | 1716.00 | 40537064000140 | DELICIAS DA TINA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) REFEIÇÕES (JANTA), COM VALOR UNITARIO DE R$13,00 (TREZE REAIS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 08/12/2022 | 500.00 | 00008883217403 | JOSÉ MARTINS DE ARRUDA NETO | IMPORTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO DE ANDRADE,S/N PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 08/12/2022 | 500.00 | 00096447761434 | JOSÉ PAULO GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVÉRIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DA PREFEITURA, VINCULADO À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 08/12/2022 | 600.00 | 00071488138400 | QUITÉRIA DE ARAÚJO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (MOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006715 | 08/12/2022 | 1514.00 | 19285703000131 | DIOCLECIANO BRASIL BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS), ALMOÇO TIPO QUENTINHA, COM BEBIDAS: SUCOS/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/12/2022 | 800.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL, SISTEMA DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (e-SIC) E SERVIÇO DE EMAIL CORPORATIVO DA INSTITUIÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 08/12/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/12/2022 | 56.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006711 | 08/12/2022 | 224.00 | 22454056000159 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO TIPO SLF-SERVICE), COM BEBIDA (SUCO/REFRIGERANTE), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 08/12/2022 | 8196.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/12/2022 | 100.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/12/2022 | 150.00 | 00001952629489 | JOÃO BRASIL GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008442506438 | ENIKECIA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 08/12/2022 | 150.00 | 00070740786466 | JESSICA MORAES CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 08/12/2022 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/12/2022 | 100.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 08/12/2022 | 250.00 | 00009899129496 | ROSEANE ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 08/12/2022 | 150.00 | 00071371773440 | REGINALDO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 08/12/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, PACIENTE: ANDRE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 08/12/2022 | 400.00 | 00064524710400 | SEVERINO CAMPOS DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, SENDO ELE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 08/12/2022 | 400.00 | 00015372482869 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: FELICIANA VITAL DE ANDRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE IDIOMAS (FOCUS), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 08/12/2022 | 800.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DEPARTAMENTO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NOVO CONTRATO DE Nº 00116/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 08/12/2022 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO DE USUARIOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DOS MACACO AO SITIO CAJA (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPRICIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 08/12/2022 | 2000.00 | 01231855000358 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE), BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13kg., DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/12/2022 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PREFEITO HONORIO VALERIANO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DESTE EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 08/12/2022 | 1280.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE NOVEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 08/12/2022 | 400.00 | 00098200410404 | DAVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PETRONILA MARGARIDA LACERDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/12/2022 | 8117.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/12/2022 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/12/2022 | 26627.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO, RFB-PREV-PARC-60, RETIDO NA CONTA CORRENTE 4.262-8 FPM, NO DIA 09/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006730 | 09/12/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/12/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/12/2022 | 825.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000177, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/12/2022 | 2048.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 256 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS), AGUA MINERAL 20lt, AO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/12/2022 | 11640.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAUJO MELO 99167794491 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JANELA DE ALUMINIO 1500X1000, 1000X1000, 600X600, DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0006753 | 12/12/2022 | 5200.00 | 00002416440462 | JOÃO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO À MEDIDA QUE TIVER NECESSIDADE, CORROBORADA COMO PARTE SUBSTANTIVA DO PROBLEMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA PROPORCIONAR O DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO CONFORME O ART. 196 DA CF/88, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E COMBATER A DEBILITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSO ENCARGOS PRIMORDIAIS QUANDO DO CÔMPUTO DE CUSTOS, COMO MOTORISTA, COMBUST. MANUT. E QUILOMETRAGEM LIVRE, NO P/ 11/11 A 12/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006761 | 12/12/2022 | 2483.40 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA), DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/12/2022 | 550.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL, SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/12/2022 | 350.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, USINAGEM, SOLDA, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/12/2022 | 165.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FIAT FIORINO RLS2H69, GOL QFM-5F93, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/12/2022 | 175.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PENDRIVE PT 32 GIGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/12/2022 | 1450.00 | 39422754000175 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA CONEXÃO DE REDE LOCAL DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO E SUAS DEPENDENCIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IVPA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/12/2022 | 100.00 | 00002644023408 | MARLEIDE CONSTANCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/12/2022 | 100.00 | 00005000697430 | SUELI ANANIAS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/12/2022 | 100.00 | 00001554533430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011426010486 | JOSEFA ALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 12/12/2022 | 100.00 | 00011096840456 | JOSEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/12/2022 | 100.00 | 00071041529465 | CICERO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/12/2022 | 1103.20 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/OFICINAS (ARTEZANATOS), JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS REFERENCIADAS NO CRAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/12/2022 | 204.95 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS: (PONTEIRA ACRILICA, OMEGA NEW, VARÃO DE ALUMINIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/12/2022 | 333.16 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PAPEL DE PRESENTE, BRINQUEDOS, DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGIDA PESSOA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 12/12/2022 | 215.80 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADO A DECORAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/12/2022 | 2410.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/12/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/12/2022 | 1460.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE, COMO TAMBEM SERVIÇOS DE MONITORIAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO ( SIMEC )SISTEMA INTEGRADO DE MONITOR. DO MINIST. DA EDUCAÇÃO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/12/2022 | 100.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SOLDA E FUNILARIA EM VEICULO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET4B76, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/12/2022 | 510.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFG-2292, OET4B76,, QFK-0616, OGB-0439, OGG-2395, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 12/12/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/12/2022 | 4749.65 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DIESEL, FILTRO DE AR E OLEO 15W40, OLEO 80W90, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV SKD, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/12/2022 | 1399.96 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PETRONAS URANIA 1000 E 15W-40 20L, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV SKD, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/12/2022 | 954.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRAX INDUSTRI. TEXACO URSA LA3 SAE , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA OGD-6939, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/12/2022 | 1600.00 | 27784389000160 | LUZINALDO DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE FUNELARIA, USINAGEM, SOLDA, INVERSÃO DA SESSÃO DE DISCO E PINOS NOS TRATORES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COORDENADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/12/2022 | 710.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: RLS2F09, OGF-6956, RSK5H77, OGF-6956, OGO-6939, E MAQUINA PATROL 120K, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/12/2022 | 2315.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO GERAL DE 1000hs. E DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA LW300KV SKD, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/12/2022 | 1075.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 13/12/2022 | 3400.00 | 00005105189400 | SUELIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS UTILIZANDO VEICULO MODELO CELTA 4-P DE PLACA:KXZ-6348-RJ, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MELANCIA A POLICLINICA (IDA E VOLTA), CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE DESIGNADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/12/2022 | 650.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VISANDO ALERTAR O CIDADÃO QUANTO A SEMANA DE INTENSIFICAÇÕES DAS VACINAS DO COVID-19, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/12/2022 | 4400.00 | 00009007638416 | LARISSA RAQUEL BILRO DE ALMEIDA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO AUXILIO/BENEFICIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº: 528/2022, DESTINADO AO MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, ISNTITUIDO PELA LEI FEDERAL DE Nº: 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/12/2022 | 275.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FIAT TORO RLS-2I29, L200 TRITON QSK4B66, SANDERO RLS2J29, SANDERO RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/12/2022 | 220.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, QSF-2309, QFO-7B13, RLS2F09, QSK4B66, QSE-6028, RLS2I29, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006810 | 13/12/2022 | 4845.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) TENDAS 04X04mts. MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A ÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/12/2022 | 4070.11 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UBS - (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 13/12/2022 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 13/12/2022 | 198.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSO DE MUNI. DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, À FAMUP, CONVÊNIO Nº:044157, NÚMERO DE REMESSA 000484, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 13/12/2022 | 100.00 | 00002697283412 | VERÔNICA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001266601406 | ADILZA MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 13/12/2022 | 100.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 13/12/2022 | 100.00 | 00010393940438 | SUELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 13/12/2022 | 100.00 | 00006597824482 | IONE LOPES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001597184497 | FRANCICLEIDE LAURENTINO LINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007512290403 | MARINALVA ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 13/12/2022 | 100.00 | 00001596819448 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/12/2022 | 60.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: CITROEN AIR-CROSS DE PLACA QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/12/2022 | 1212.00 | 37922592000109 | JOSE ABIMAEL DA SILVA 02350333400 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA E TUTORIA EM PRATICA DA ATIVIDADE FISICA ORIENTADA E OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, BEM ESTAR SOCIAL COMUNITÁRIO, REDUZIR O INDICE DE DOENÇAS CAUSADA PELO SEDENTARISMO E CONTRIBUIR NAS ESTATISTICAS DE REDUÇÃO DA INATIVIDADE FISICA, JUNTO A POPULAÇÃO CLASSIFICADAS COMO INSUFICIENTES ATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 13/12/2022 | 250.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DAS CRIANÇA DO "CRIANÇA FELIZ", COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DILIGENTE EM PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E TRAJETO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, ATRAVES DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM ATITUDES ADEQUADAS NA ORIENTAÇÃO E AUXILIO, NA COMUNIDADE ÁGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006812 | 13/12/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TENDAS 05X05 METROS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006813 | 13/12/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 05X05mts., MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 13/12/2022 | 6579.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO 16 (DEZESSEIS) PARES DE BOTAS E 45 (QUARENTA E CINCO) PARES DE SAPATOS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACARDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 13/12/2022 | 955.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 13/12/2022 | 1270.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/12/2022 | 5500.00 | 00014072662410 | GABRIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS POR MEIO DE VEICULO DO TIPO TRATOR COM CARROCERIA ABERTA,CAPACIDADE MINIMA DE 3mc. INCLUSO COM OPERADOR E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/12/2022 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/12/2022 | 895.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 13/12/2022 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/12/2022 | 955.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/12/2022 | 480.00 | 00071268721433 | JOSIEL DO NASCIMENETO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE LOCOMOÇÃO COM A FINALIDADE DE PREVENIR E COMBATER DELITOS, COM PORTE ILICITO IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO PATRIMONIO E PELO COMPRIMENTO DAS LEI REGULAMENTOS, EM ÁREAS DE ACESSO LIVIRE E RESTRITO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/12/2022 | 2597.00 | 40482129000106 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E EM REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: IYE-7C78, NQE-4231, QFF-6779, , TRATOR VALTRA-A-850 E MOTONIVELADORA, PATROL 120K, PÁ CARREGADEIRA, 740-95, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006811 | 13/12/2022 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 05X05mts. MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A ÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O DIA 02/11/2022, (DIA DE FINADOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006821 | 14/12/2022 | 1960.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16, DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA: QSF-2309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006822 | 14/12/2022 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 14/12/2022 | 700.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS R-410, DE AR CONDICIONADO NA POLICLINICA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 14/12/2022 | 450.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSF I, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 14/12/2022 | 13217.03 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 14/12/2022 | 6667.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 14/12/2022 | 15643.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 14/12/2022 | 2666.68 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/12/2022 | 39320.06 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/12/2022 | 18420.66 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/12/2022 | 60761.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/12/2022 | 4224.67 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 14/12/2022 | 3232.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 14/12/2022 | 29765.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 14/12/2022 | 7393.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/12/2022 | 1900.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006819 | 14/12/2022 | 4200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLY6E47, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 14/12/2022 | 8716.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 14/12/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/12/2022 | 110.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/12/2022 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 14/12/2022 | 1080.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG RELAT. AO 13º SALARIO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/12/2022 | 14456.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/12/2022 | 2561.00 | 21529826000112 | AMARELINHA COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME | IMPORTE RELAIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO NATAL EM PAZ, NAS COMUNIDADES: JCARÉ, MELANCIA, TABOCAS, SERRA VELHA, E NO PARQUE LINEAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007730224496 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 14/12/2022 | 100.00 | 00012625352477 | EDJANE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 14/12/2022 | 466.85 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELAIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO NATAL EM PAZ, NAS COMUNIDADES: JCARÉ, MELANCIA, TABOCAS, SERRA VELHA, E NO PARQUE LINEAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 14/12/2022 | 750.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/12/2022 | 837.33 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/12/2022 | 500.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/12/2022 | 4936.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/12/2022 | 2323.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006820 | 14/12/2022 | 168.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15, PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/12/2022 | 6000.00 | 41559789000100 | JOSE MARCOS BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTE A INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PREDIO DA ESCOLA MURINO RODRIGUES - CNEC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 14/12/2022 | 500.00 | 00010549239499 | RAQUEL DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/12/2022 | 145.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUSICAL (VRÃO CROMADO, PONTEIRA MACICA), DESTINADO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 14/12/2022 | 3618.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ATLETAS E COM AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARA O TORNEIO EM ALUSÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, ONDE SERA REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREIZÃO, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 14/12/2022 | 24091.53 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 14/12/2022 | 383221.53 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 14/12/2022 | 2053.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/12/2022 | 60889.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 14/12/2022 | 88168.64 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 14/12/2022 | 53025.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 14/12/2022 | 1612.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/12/2022 | 2717.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006818 | 14/12/2022 | 330.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE CAMARA DE AR 12.4X24, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 14/12/2022 | 24534.60 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8549-9 ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/12/2022 | 1730.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/12/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/12/2022 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00005203950423 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO), LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/12/2022 | 13941.48 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 14/12/2022 | 31406.68 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 14/12/2022 | 8031.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 14/12/2022 | 12237.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/12/2022 | 1572.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 14/12/2022 | 43128.93 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 14/12/2022 | 21691.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 14/12/2022 | 12222.17 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 14/12/2022 | 2908.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 14/12/2022 | 19234.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 14/12/2022 | 9600.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 15/12/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/12/2022 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA ENCANADA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/12/2022 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CESSÃO A ESTA UNIDADE DO USUFRUTO DE UM BEM DE SUA PROPRIEDADE (IMOBILIZADO) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ÉGIDE DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/12/2022 | 5649.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPRIA, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE MUNICIPAL, (CENTRO DE FISIOTERAPIA POS COVID), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006915 | 15/12/2022 | 1640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006916 | 15/12/2022 | 7997.27 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS - E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO, PSF BUCAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00011/2022, CTR: 00082/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006918 | 15/12/2022 | 7881.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (ARMARIO EM AÇO, LOGARINA 04 LUGARES, CADEIRA GIRATORIA, VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - UBSF - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006919 | 15/12/2022 | 2398.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (CADEIRA GIRATORIA, VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA), DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG RELAT. AO 13º SALARIO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG RELAT. AO 13º SALARIO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 15/12/2022 | 100.00 | 00006962161409 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/12/2022 | 100.00 | 00010967452406 | NUBIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/12/2022 | 150.00 | 00009611457499 | LEONORA DE ARRUDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/12/2022 | 100.00 | 00007432708436 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/12/2022 | 150.00 | 00005912321460 | DALVACI DE ARAÚJO SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 15/12/2022 | 100.00 | 00008961045407 | MARIA DE FÁTIMA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 15/12/2022 | 100.00 | 00002627267426 | ADENILDE MARIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/12/2022 | 150.00 | 00071879333473 | ANA SHAENIA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 15/12/2022 | 100.00 | 00022535756404 | MARIA DE LOURDES LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 15/12/2022 | 100.00 | 00005821097444 | VALMIR SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 15/12/2022 | 150.00 | 00015914382840 | MANOEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 15/12/2022 | 150.00 | 00003930166410 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 15/12/2022 | 100.00 | 00091102472468 | ZULEIDE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 15/12/2022 | 100.00 | 00014097835459 | RAYSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 15/12/2022 | 100.00 | 00070740230433 | GIVANILDA BEZERRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 15/12/2022 | 150.00 | 00006962160437 | MACILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRADO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 15/12/2022 | 600.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CANECAS TEMATICAS - NOTE CULTURAL EM NOTAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO (61 ANOS), PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006921 | 15/12/2022 | 1245.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2022, CTR: 00111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/12/2022 | 1450.00 | 00016199721748 | MAUELA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIADO E ORGANIZACIONAL DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CURSO DE INGLES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 15/12/2022 | 1450.00 | 00016199721748 | MAUELA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIADO E ORGANIZACIONAL DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CURSO DE INGLES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/12/2022 | 3670.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSINO DE INGLES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UALAS NO CURSO DE INGLES OFERCIDO AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/12/2022 | 3670.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSINO DE INGLES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE UALAS NO CURSO DE INGLES OFERCIDO AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/12/2022 | 481.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO AUDITORIO SALVADOR GONÇALVES BORBA (CINEMA PÚBLICO MUNICIPAL), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0006920 | 15/12/2022 | 498.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MOVEIS: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA UBARNA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO P.P. 00019/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/12/2022 | 720.00 | 00007282206449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCENDIVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO NA COMUNIDADE OITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A CONSERVAÇÃO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 15/12/2022 | 9871.47 | 00007613198405 | MAILSON LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS POR MEIO DO VEICULO DO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: OFB-2690, CAPACIDADE DE 3.000kg. COMBUSTIVEL DIESEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, PARA TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME ITINERARIO ATRAVES DA SECRETARIA ACIMA CITADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006938 | 16/12/2022 | 1472.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFM5G63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006939 | 16/12/2022 | 4498.21 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS2I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006940 | 16/12/2022 | 2011.32 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: QFO-7113, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006941 | 16/12/2022 | 3139.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA: RLS 2F89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 16/12/2022 | 3290.00 | 41606576000184 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA, EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 16/12/2022 | 366.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA PARA CUMPRIMENTO DE METAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006944 | 16/12/2022 | 8577.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 16/12/2022 | 1273.80 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES: TERMOMETRO INFRAVERMELHO, ESPACADOR G-TECH CLEAR ADULTO/INFANTIL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSF - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 16/12/2022 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG RELAT. AO 13º SALARIO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 16/12/2022 | 1002.55 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, SENDO 22 (VINTE E DOIS), NUMEROS, DESTINADO A ESTA ENTIDADE E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 16/12/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO S.C.F.V. (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 16/12/2022 | 101.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 3398-1045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 16/12/2022 | 172.85 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-3156, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 16/12/2022 | 213.53 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE Nº (83) 180-7408, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,(C.R.A.S.), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/12/2022 | 553.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17/12/2022, EM PRAÇA PUBLICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/12/2022 | 101.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE NÚMERO (83) 3398-1081, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 16/12/2022 | 1400.00 | 01562794000140 | ANA MARIA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALO DE PAU NO DIA 17/12/2022, PARA APRESENTAÇÃO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 16/12/2022 | 25000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA CAVALO DE PAU", ALUSIVA AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE OCORRERA EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NNO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 16/12/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUISICAL DO CANTOR E COMPOSITOR: FABRICIO RODRIGUES NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITATUBA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00007424677403 | EMANUEL GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA COM SANEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE SUJIDADES EM ÁREAS ESPECIFICAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 16/12/2022 | 2608.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO, NA OPERAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 16/12/2022 | 1265.00 | 17092733000104 | VALDIMERE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO MONTADO PELO TIPO PE-EFE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO EM CAMPO, NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006974 | 19/12/2022 | 1575.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS-2F89, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006975 | 19/12/2022 | 750.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA: RLS-2I29, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006976 | 19/12/2022 | 1200.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: QFO-7113, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006977 | 19/12/2022 | 2440.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM GERAL, DO VEICULO GOL DE PLACA: QFM-5G63, MEDIANTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/12/2022 | 2350.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DE 8mm. MOLA HIDRAULICA, PUX. 406/633, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE AGUA FRIA, (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006981 | 19/12/2022 | 4421.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006982 | 19/12/2022 | 780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006983 | 19/12/2022 | 2854.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/12/2022 | 1450.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA POLICLINICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/12/2022 | 900.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE UM MOTOR VENTILADOR, E UMA CARGA DE GÁS NO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA FISIOTERAPIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/12/2022 | 450.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACM MEDINDO 65X55cm, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO PEDRO DA SILVA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/12/2022 | 2850.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO, CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACM DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/12/2022 | 8040.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO, CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACM DESTINADO AS UNIDADES ANCORA DE SAUDE: BEATRIZ GLORIA DO NASCIMENTO E CICERA MARTINS DE SALES, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006961 | 19/12/2022 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006962 | 19/12/2022 | 5550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NF ELETRONICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, LICITAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/12/2022 | 1700.00 | 48723005000179 | LUCIANO MARTINS DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, E NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/12/2022 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/12/2022 | 5892.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000505-25.2013.8.15.0201 - ID081230000009099130, CORRESPONDENTE A PARTE DO AUTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/12/2022 | 589.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000505-25.2013.8.15.0201 - ID081230000009099130, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/12/2022 | 1988.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000716-90.2015.8.15.0201 - ID081230000009099024, CORRESPONDENTE A PARTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/12/2022 | 150.00 | 00001092622470 | MARIA EDVANDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/12/2022 | 100.00 | 00029636245819 | FELICIO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/12/2022 | 100.00 | 00003630561497 | FELIX ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/12/2022 | 100.00 | 00005929510490 | MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/12/2022 | 1500.00 | 28815245000196 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/12/2022 | 25000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA "BANDA CAVALO DE PAU", ALUSIVA AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE OCORRERA EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTE DO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/12/2022 | 2920.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MATEUS PRESSÃO E FORRÓ DO AUGE, EM ALUSÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITATUBA-PB, NO DIA 17/12/2022, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/12/2022 | 114.50 | 41363427000131 | CARTORIO ANDRADE PORTO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS), REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0006965 | 19/12/2022 | 4118.94 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0006969 | 19/12/2022 | 1900.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OET-4B76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0006970 | 19/12/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0006971 | 19/12/2022 | 3460.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-2D20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0006972 | 19/12/2022 | 2800.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/12/2022 | 500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 08mm., DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA CNEC ZONA URBANA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/12/2022 | 13000.00 | 44595530000103 | BRIAN ALFONSO DORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA "NATAL DE ITATUBA 2022", (PRAÇA DE EVENTOS) DEMAIS PRAÇAS E RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/12/2022 | 600.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOIS, DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVA AO NATAL DE PAZ, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/12/2022 | 2850.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETRAS EM RELEVO E PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACM COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/12/2022 | 1430.00 | 00001597080446 | EVANDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS SUBSIDIARIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/12/2022 | 1720.00 | 00004459935457 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA COMUNIDADE AGUA-FRIA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006963 | 19/12/2022 | 4521.97 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-6939, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006964 | 19/12/2022 | 351.38 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006966 | 19/12/2022 | 5050.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006967 | 19/12/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006968 | 19/12/2022 | 1680.00 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6939, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/12/2022 | 1500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA, DOBRADIÇA INFERIOR NAT AL 103, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007008 | 20/12/2022 | 46139.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007009 | 20/12/2022 | 24614.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007010 | 20/12/2022 | 544.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007011 | 20/12/2022 | 8030.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007012 | 20/12/2022 | 4515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007013 | 20/12/2022 | 11080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007014 | 20/12/2022 | 33362.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007015 | 20/12/2022 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 03/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007016 | 20/12/2022 | 8304.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/12/2022 | 800.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/12/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM), DESTINADO A SRa. JOSEFA DA SILVA CPF: CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/12/2022 | 4070.00 | 47893161000115 | PLENN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS DEMANDAS DAS UBS -PSF I, PSF III, PSF V, CEO, E PSF BUCAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007024 | 20/12/2022 | 1253.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007025 | 20/12/2022 | 2796.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007042 | 20/12/2022 | 11838.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007043 | 20/12/2022 | 7901.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/12/2022 | 45.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/12/2022 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4372-9 ITR, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/12/2022 | 5281.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007034 | 20/12/2022 | 480.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGE6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/12/2022 | 110.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/12/2022 | 51899.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/12/2022 | 40140.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/12/2022 | 2498.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO RAT, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/12/2022 | 1911.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO RAT, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/12/2022 | 1200.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL DO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007033 | 20/12/2022 | 1354.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/12/2022 | 150.00 | 00015248133467 | MIKYLE DA SILVA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/12/2022 | 150.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/12/2022 | 150.00 | 00071409871495 | MIKAELE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/12/2022 | 100.00 | 00006803584470 | ROBERTA MARTINS DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/12/2022 | 100.00 | 00078860040434 | LUZINEIDE VIDINHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070740580418 | JARDILANE ANDRADE VIDINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/12/2022 | 150.00 | 00014078038409 | GESSICA RAYSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/12/2022 | 150.00 | 00013617892809 | SUELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012421096413 | VANESSA ANDRÉ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008791483492 | MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008633394766 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO EM VISTA QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/12/2022 | 150.00 | 00071371807442 | MARIA NATALIA FERREIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO MORADIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070993684432 | MICHELY SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/12/2022 | 150.00 | 00011449203450 | MICHELLE DA SILVA GONÇALVES. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/12/2022 | 100.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/12/2022 | 500.00 | 38077342000182 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/12/2022 | 560.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, OFERECIDO AOS ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE ATIVIDADE REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ALUSIVO AOS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/12/2022 | 1400.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, OFERECIDO AO GRUPO DE IDOSOS FELIZ IDADE, DURANTE ATIVIDADE EXTERNA ALUSIVA AO DIA DA PESSOA IDOSA, BUSCANDO INCENTIVAR PATRICAS SAUDÁVEIS, COM VISTAS NO ENVELHECIMENTO SADIO, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 BASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007041 | 20/12/2022 | 869.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QFU3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/12/2022 | 2557.14 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS, BALA DE MASCAR, GOMA), PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUARIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/12/2022 | 1060.63 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA A DISTRIUIÇÃO COM OS USUARIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192022 | 0007058 | 20/12/2022 | 1245.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00019/2022, CTR: 00111/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/12/2022 | 600.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CANECAS TEMATICAS - NOTE CULTURAL EM NOTAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO (61 ANOS), PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/12/2022 | 3000.00 | 43550832000194 | MAURYCE DE MELO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ ERNESTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMNANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 17/12/2022, NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERRREIZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007035 | 20/12/2022 | 4358.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07,QSI6D16, QFM4J93,, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007036 | 20/12/2022 | 15061.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/12/2022 | 10605.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/12/2022 | 530.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2022 | 130284.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2022 | 6514.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/12/2022 | 1467.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/12/2022 | 73.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/12/2022 | 10605.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/12/2022 | 530.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/12/2022 | 106866.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/12/2022 | 5343.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/12/2022 | 865.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | APLICAÇÃO RECURSOS DO VAAT - GASTO LIVRE (ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/12/2022 | 43.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007037 | 20/12/2022 | 14981.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA, PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA: OGD-6939, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007038 | 20/12/2022 | 1950.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSK5I27, IYE7C78, ROCADEIRA, MOTORBOMA, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007039 | 20/12/2022 | 322.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007040 | 20/12/2022 | 405.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLV8E66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/12/2022 | 74929.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/12/2022 | 48239.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/12/2022 | 3746.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/12/2022 | 2411.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO), SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/12/2022 | 1445.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 21/12/2022 | 289.00 | 00089287029415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MELO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 21/12/2022 | 250.00 | 00005250508413 | JOSEFA ETELVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR À SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 21/12/2022 | 150.00 | 00001904893406 | CIDILENE BEZERRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 21/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIÁCO DA PACIENTE: FRANCISCA MARIA MENDONÇA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 21/12/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (SISTEMA DE CADASTRO DA SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/12/2022 | 3290.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007086 | 21/12/2022 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007087 | 21/12/2022 | 3370.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007088 | 21/12/2022 | 13680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007089 | 21/12/2022 | 5040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 29/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007090 | 21/12/2022 | 13771.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 28/2022, AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007094 | 21/12/2022 | 17602.79 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO JACARÉ, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007095 | 21/12/2022 | 8150.47 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO AGUA FRIA, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTAIS JUNTO AOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/12/2022 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 21/12/2022 | 24011.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO RATEIO EC62/2009, PRECATORIOS EC 62 DO PROCESSO: 3781712 - ID - 081230000009111083, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 21/12/2022 | 100.00 | 00005783620408 | GIVANILDO MENDES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 21/12/2022 | 250.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/12/2022 | 550.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO CONTROLE SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007091 | 21/12/2022 | 21578.88 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007092 | 21/12/2022 | 16611.85 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SITIO BOLAS, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11/2022 A 13/12/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007093 | 21/12/2022 | 14495.78 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA ESCOLA DO CNEC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, PREGÃO PRESENCIAL: 00020/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00117/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 21/12/2022 | 180.00 | 00011478928492 | JOSÉ ROMERIO CORREIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREIZÃO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2022. COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/12/2022 | 180.00 | 00011323514481 | CASSIANO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O PERREIZÃO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2022. COORDENADO ATRAVES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LOCUÇÃO, (APRESENTAÇÃO E MESTRE DE CERIMONIA EFETUADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0007083 | 21/12/2022 | 3200.00 | 32149012000179 | SOARES HEIM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | CONTRATACAO DOS SERVICOS EM PRATICA ORIENTADA E OBJETIVA COM BASE NA REUNIAO DAS NORMAS TECNICAS PROPRIAS DE CONSTRUCAO, ARTE DA CONSTRUCAO, ARQUITETURA, ESTETICA, FUNCIONAL, CONFORTO, LEVANDO EM CONSIDERACAO ASPECTOS COMO ILUMINACAO, ACUSTICA, VENTILACAO E DISPOSIÇÃO DOS OBJETOS, P/ CRIAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E SEU AMBIENTE EXTERNO COM A SELEÇÃO DA FUNCIONALIDADE DESSES EM AMPARO AO IMPACTO DA OBRA NO MEIO E NO LOCAL QUE SERA CONSTRUIDO, REF. AO PER. 21/11 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007118 | 22/12/2022 | 17144.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007119 | 22/12/2022 | 1800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/12/2022 | 390.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO ATRAVES DA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NAS INAUGURAÇÕES DAS UNIDADES ANCORA, NOS SITIOS JACARÉ E TABOCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/12/2022 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PIX, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/12/2022 | 13.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/12/2022 | 715.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/12/2022 | 100.00 | 00008590795462 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/12/2022 | 100.00 | 00070048668400 | MARIA JOSILDA GONÇALVES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/12/2022 | 100.00 | 00071251355447 | FRANCIELLYA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 22/12/2022 | 100.00 | 00007491184405 | GENILDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 22/12/2022 | 150.00 | 00001800463499 | SUELENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/12/2022 | 150.00 | 00013271124426 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 22/12/2022 | 150.00 | 00007828841485 | NEUZA MARTINS DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 22/12/2022 | 100.00 | 00009781288426 | RAQUEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/12/2022 | 100.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2 BASIGTV ESTR3, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/12/2022 | 2670.41 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE RELAIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO NATAL EM PAZ, NAS COMUNIDADES: JUREMA E JUÁ, E NO PARQUE LINEAR, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/12/2022 | 500.00 | 00007730331497 | JOSÉ PEREIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM URNA FUNERARIA, VELORIO, E SEPULTAMENTO, INCLUINDO TRANSPORTE FUNERARIO, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, NA LEI Nº 8.742, NO ART. 15, inciso II, SENÃO, VEJAMOS: LEI Nº 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, QUE REZA NO SEU ART. 15 QUE "COMPETE AOS MUNICIPIOS II EFETUAR O PAGAMENTO DOS AUXILIOS NATALIDADE E FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/12/2022 | 480.00 | 00069194661472 | IRACILDA ERNESTO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA ARTESANAL JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM GRUPOS DE FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS, QUE TEVE COMO OBJETIVO FINAL A CONFECÇÃO DE BIJUTERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/12/2022 | 600.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007120 | 22/12/2022 | 58.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007125 | 22/12/2022 | 55278.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007126 | 22/12/2022 | 46314.00 | 32606663000140 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, CONFORME ITINERARIO DEFINIDO PELAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2022 A 23/12/2022, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/12/2022 | 3200.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM VISTORIAS E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS, NO PERIODO DE 21/11/2022 A 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/12/2022 | 2405.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 23/12/2022 | 3000.00 | 20693548000171 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007140 | 23/12/2022 | 255.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 04X04mts. MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 23/12/2022 | 1000.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: EVENTO DE REFORMA E APLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO TABOCAS; INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SITIO JACARÉ, INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PÓS-COVID, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 23/12/2022 | 4843.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000179, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 23/12/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000179, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 23/12/2022 | 61.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 23/12/2022 | 2233.98 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIRULITOS, BALA DE MASCAR, GOMA), PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUARIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, DURANTE O NATAL DE PAZ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 23/12/2022 | 1580.00 | 00010918644461 | EWERTON DE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESFILE CARRETA TIPO TRENÓ COM PAPAI NOEL, UTILIZANDO VEICULO TRACIONADO, PARA VISITA AS COMUNIDADES RURAIS E APRESENTAÇÃO NO PARQUE LINER ZONA URBANA, PARA O NATAL DE PAZ 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007137 | 23/12/2022 | 1275.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 04X04mts., MODELO CHAPÉU DE BRUXA,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007138 | 23/12/2022 | 7908.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TENDAS 04X04mts., MODELO CHAPÉU DE BRUXA E 12 (DOZE), SANITÁRIOS QUIMICOS,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007139 | 23/12/2022 | 510.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 04X04mts., MODELO CHAPÉU DE BRUXA, DESTINADOS AO HASTEAMENTO DA BANDEIRA, EM COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 23/12/2022 | 1200.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADOS NO EVENTO DAS TURMAS DE 5º E 9º ANO DA EMEF MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (CNEC), AULA DA SAUDADE, COLAÇÃO DE GRAU, E CANTATA DE NATAL DA ESCOLA EMEF ERCIDIO DE MORAIS COELHO - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 23/12/2022 | 500.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADOS NOS EVENTOS: HASTEAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL E DESFILE CIVIVO EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITURA E APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA DE BARRA DE SÃO MIGUEL NA PRAÇA ZACARIAS DIAS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 23/12/2022 | 300.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADOS NO EVENTO: DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DOS SANTOS NO SITIO BOLAS - COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 23/12/2022 | 510.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 04X04mts., MODELO CHAPÉU DE BRUXA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS A ESCOLA MAURINO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 23/12/2022 | 2000.00 | 18766978000124 | AP- SERVIÇOS E CONSULTORIA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULHANTE COM CAPACIDADE DE 6m² TIPO REBOQUE PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/11/2022 A 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/12/2022 | 250.00 | 00029749559835 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE TABOCAS ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007159 | 26/12/2022 | 13000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ITATUBA ENVOLVENDO: SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS PONTOS DA REDE, CONFORME CONTRATO N° 0001/2020, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007165 | 26/12/2022 | 4824.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA MESMA (POLICLINICA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/12/2022 | 94.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/12/2022 | 12408.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 26/12/2022 | 1450.00 | 23754121000124 | RAFFAEL LUCAS VALENTIM DA SILVA 10724631488 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES INTERNAS (COMPUTADOR, E CÂMERAS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0007157 | 26/12/2022 | 5000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007158 | 26/12/2022 | 7600.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MEDELO NISSAN FRONTIER AUTOMATICA DE PLACA RLY-6E47, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 25058-9 PSB FNAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/12/2022 | 1295.00 | 00071855346400 | LUCAS AYRTON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAIS: (SOLUÇÃO DE ÁGUA COM SABÃO, VASSOURA E ETC.), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007166 | 26/12/2022 | 12270.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, DESTINADO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 26/12/2022 | 800.00 | 00087383640420 | JOSEMAR MOTA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO IMOVEL LOCADO NO SITIO SERRA VELHA, PARA ABRIGAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007160 | 26/12/2022 | 35859.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR, LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMINIO, LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PARTI, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PARTI, LOCAÇÃO DE PLACAS DE LED P-4, LOCAÇÃO DE GERADOR 260-KVA, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 17/12/2022, CONFORME P.P. 00017/2022 CTR: 00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/12/2022 | 1195.00 | 00011153667428 | LUCAS MENDONÇA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONDUÇÃO DE USUARIOS DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ENSINO, ENTRE O SITIO MORRO DOS MACACO AO SITIO CAJA (GRUPO ESCOLAR), DE MODO OPORTUNO AO TRANSPORTE PROPRICIO E AUSPICIOSO, COM FULCRO NA LEI Nº 9.394/96, ART. 208, MEDIANTE OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE EFETIVAR A GARANTIA DO ACESSO A EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/12/2022 | 1580.00 | 00003860423495 | EDINALVA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE TABOCAS OBSERVADOS O DISPOSTO NO ART. 26 DA LEI Nº 101, DE 2000, EM ANTEPARO AO APOIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDO A ESCASSEZ NO ABASTECIMENTO CAUSADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS OU DE PCO DE CONSUMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/12/2022 | 500.00 | 00002547058472 | JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: JOSÉ SILVERIO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 27/12/2022 | 7400.00 | 43716805000149 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 05/11 AO DIA 22/12/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 27/12/2022 | 1200.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, E SERVIÇOS DE PDODUTORA AUDIO VISUAL DE CONTEUDOS NOTICIOSOS, COM COBERTURA DO CENÁRIO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, PRA DIFUSÃO POR MEIO DE BROWSERS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO DE Nº 12.527/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 27/12/2022 | 1500.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSERÇÃO DE DADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ALD BLANC NO SISTEMA BB AGIL DO BANCO DO BRASIL, PARA CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DOS RECURSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 27/12/2022 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 27/12/2022 | 150.00 | 00007980085477 | GIRLANE DA SILVA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/12/2022 | 100.00 | 00097866504415 | JOSÉ IVANILDO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/12/2022 | 150.00 | 00006465460408 | LAECIO ALVES DE FRANÇA. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 405/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 27/12/2022 | 260.00 | 00008129784475 | ALINE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS, NO PERIODO DE 05 E 06 DE DEZEMBRO/2022, ONDE A SR.ª ALINE DE ANDRADE MARTINS (SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARTICIPOU DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA COM A TEMATICA ASSISENCIA SOCIAL EM PAUTA: OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL EM TEMPOS DE (RE)CONSTRUÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM CARGA HORARIA DE 12:hs. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 27/12/2022 | 130.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/12/2022 | 130.00 | 00071268806420 | CARLOS EDUARDO MARTINS VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 27/12/2022 | 130.00 | 00011907531467 | RITA DE KASSIA SOUTO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL COMO FUNÇÃO ESTRATÉGICA NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO SUAS,, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 27/12/2022 | 1280.00 | 00001377003426 | ALANMARCOS ROBERTO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PLEITEADOS PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS PLANTÕES DOS FINAIS DE SEMANA, PARA O ATENDIMENTO PRESTADO A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE UMA FORMA MAIS ABRANGENTE, INCUBIDO NA COMPETENCIA DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS, PAIS E OU RESPONSÁVEIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES OU QUALQUER PESSOA DA COMUNIDADE DESTE QUE ESTEJA EM ATENDIMENTOS, COMO MEIOS NECESSARIOS AO RÁPIDO ACIONAMENTO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO ATÉ O LOCAL DA OCORRENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 27/12/2022 | 1670.00 | 00008946530405 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO CORAL FELIZ IDADE, PARA APRESENTAÇÃO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 NESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/12/2022 | 1184.10 | 35576925000160 | VANIA MARIA ALVES DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ENFEITE NATALINO, DESTINADO AOS SETORES/AMBIENTES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/12/2022 | 7102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 14.377-4 FUNDEB, EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESP. A FATURAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007180 | 27/12/2022 | 41559.00 | 17886274000122 | DENISE M. DO NASCIMENTO - ME. DNA PRODUÇÕES. | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOR, LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMINIO, LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PARTI, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PARTI, LOCAÇÃO DE PLACAS DE LED P-4, LOCAÇÃO DE GERADOR 260-KVA, SEGURANÇA DESARMADA, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 17/12/2022, CONFORME P.P. 00017/2022 CTR: 00100/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE COREOGRAFIAS JUNTO A BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 27/12/2022 | 812.00 | 00008950453460 | ANTONIO FLAVIO DE ALBUQUERQUE | locação não-residencial de uma área parte de terras, no sítio jacaré, zona rural deste município, destinadas a um campo de futebol, com fulcro nos arts. 6º e 217, III § 3º, da constituição federal de 1988, em garantia do direito social ao lazer e do dever deste município em fomentar práticas desportivas formais e não formais, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte o lazer entre os direitos sociais, durante o mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00007342108413 | WILTHIERY MAXWEINNY DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00070061996467 | ARLLYN LUCIO BEZERRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, COM OBJETIVO DE INSTRUIR, ORIENTAR, CAPACITAR E DIRIGIR ENSAIOS PARA OS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/12/2022 | 3670.00 | 00004789273474 | EDCARLOS MARTINS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ENSINO DE INGLES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE AULAS NO CURSO DE INGLES OFERCIDO AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 27/12/2022 | 1450.00 | 00016199721748 | MAUELA INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SECRETARIADO E ORGANIZACIONAL DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CURSO DE INGLES OFERECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 27/12/2022 | 1360.00 | 23150959000109 | ANDSON LÚCIO BEZERRA PESSOA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE GRADES DESTINADAS AO NATAL DE PAZ 2022, NOS DIAS: 17, 24 E 27 DE DEZEMBRO/2022, E LOCAÇÃO DE PULA-PULA, NO DIA 24/12/2022, EM ALUSÃO AO NATAL DE PAZ, REALIZADO NO PARQUE LINEAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/12/2022 | 570.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG ESPORT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 27/12/2022 | 2405.00 | 00011565850408 | ELIERVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 27/12/2022 | 1445.00 | 00014078008410 | JOÃO LUCAS VALENTIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANOBRISTA NA GARAGEM MUNICIPAL COMO TAMBÉM O DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 27/12/2022 | 7916.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 8.549-9 ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADO NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 27/12/2022 | 2808.00 | 12555472000190 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTOS DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS A SENHORAS GRAVIDAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 27/12/2022 | 13781.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/12/2022 | 12243.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8549-9 ICMS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 27/12/2022 | 1415.00 | 00005402475458 | CARLOS ALEXANDRE BOSCO DA SILVA | REFERENTE A SOLUÇÃO INTEGRADA NA MANUTENÇÃO OPERACIONAL E PREVENTIVA PARA EVITAR A INERCIA DO SISTEMA DE ESGOTO, EM HORÁRIOS PREESTABELECIDOS E EXECUTADOS ATRAVES DE TRABALHO INTERMITENTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS COM APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO SIMPLES PARA DETECTAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER FUTURAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00010012772445 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERV. DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUAILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00001596777427 | MARINALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MORRO DO MACACO, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00070318949482 | TIAGO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A REUNIÃO DOS MECANISMOS PREVENTIVOS DESENVOLVIDOS PARA OBSERVAR, DE MODO INTERMITENTE, EM HORARIOS ALTERNADOS, A CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MELANCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 27/12/2022 | 720.00 | 00003705801767 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESCINDÍVEL JUNTO AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO NA COMUNIDADE OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDANDO A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CRONOGRAMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00007758954405 | VALDIR PERES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO DE HONDAS VISANDO O RESGUARDO E PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE INTEMPÉRIES OU VANDALISMO JUNTO AO PRQUE LINEAR NO MES DE DEZEMBRO/2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00006317345465 | NAILTON MARTINS BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS, NA AREA EXTERNAS E INTERNAS DE PREDIOS PÚBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00007573462433 | JOSE ROBERTO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCALIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO ATRAVES DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00004926384469 | IVANILDO ESCOLASTICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESP. AO APOIIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 27/12/2022 | 1075.00 | 00095327878449 | JAILTON VIDINHA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRECONIZANDO O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO ANIMAL, ESTIMULANDO A CONCIENTIZAÇAÕ DA POPULAÇÃO QUANTO À GUARDA RESPONSÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 27/12/2022 | 715.00 | 00073823902415 | MARCOS GONÇALVES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETIVO E EXTEMPORÂNEO NO RASQUIDO DE SUJIDADE DAS VIAS PUBLICAS NO SITIO CAJÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEMONSTRANDO PRESTATIVIDADE, EM ÁREAS INCONTINGENTES PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 27/12/2022 | 1270.00 | 00026124940817 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS INERENTES A INSPEÇÃO, PARA OBTER CORRETA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DE DETERMINADOS PONTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005572749400 | JOÃO PAULO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO DINAMISMO E PODER DE AÇÃO EM SERVIÇOS DE CARACTER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO EM EXECUÇÃO DE UTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS E ENTULHO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 27/12/2022 | 1430.00 | 00008372078432 | FABIO CESAR PEREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANTEPARO PARA A MANUTENÇÃO SECUNDÁRIA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, INTENTANDO A CIRCUNSPEÇÃO E RESGUARDO DE INTEMPÉRIES, NA INCUMBÊNCIA DO INSPECIONAMENTO NA PARTE EXTERIOR, UTILIZANDO FERRAMENTAL E EQUIPAÇÃO DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, COM PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESENVOLVIDOS PARA O ENCARGO, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00003944021460 | JOSÉ BEZERRA SERPA | IMPORTE RELATIVO DOS SERVIÇOS DE CARATER AUXILIAR, CORRESPONDENDO AO APOIO, FOMENTO E EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES RELEVANTES PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TRATOR NA COLETA DE RESIDUOS, COM MONITORAGEM DO MANEJO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, ACOPLADO COM CARROCERIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00014209051470 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSEIO E EXPURGAÇÃO DE EXCREMENTOS NA ÁREA EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOS E AREAS ADJACENTES, EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/12/2022 | 955.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSTENTÁCULO PORMENORES JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO SITIO RETIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA GUARIBA CONTRA A CORROSÃO OU DETERIORAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DIMINUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA E/OU CONTAMINAÇÃO DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 27/12/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 27/12/2022 | 1053.00 | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIÁRIO DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO ÍNTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA DO MANANCIAL SUBTERRÂNEO, NO SÍTIO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTANTO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 27/12/2022 | 955.00 | 00002669339476 | JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA NA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA, NA ZONA RURAL, MINIMIZANDO AS POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE FALHA FUNCIONAL, TAIS COMO FORNECIMENTO DE VAZÃO INFERIOR OU NÃO BOMBEIAMENTO ADEQUADO, OU BOMBA SOBRECARREGANDO O MOTOR, CONCERNE AS DEMANDAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 27/12/2022 | 660.00 | 00003193368407 | ANTÔNIO MARCOS DE SALES. | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMERPERIES EM VIAS PÚBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, E EM LOCAIS/IMOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME CRONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 27/12/2022 | 1730.00 | 00007234356428 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 27/12/2022 | 845.00 | 00006859067446 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005253119477 | JOSEMAR ANTONIO SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/12/2022 | 1280.00 | 00001251251439 | DENILSON SILVANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS E NOTURNAS (PLANTÃO), NA REDE ELETRICA RESIDENCIAL E DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/12/2022 | 1895.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUSEIO E CONTROLE DE EQUIPAMENTO EM USO NA REMOÇÃO DE SOLO E MATERIAL ORGANICO BOTA-FORA, COM ELEVAÇÃO E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA, QUANDO FOR O CASO, CONFORME CONOGRAMA DEVIDAMENTE ESTABELECIDO NO PERIODO, MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/12/2022 | 715.00 | 00014365922408 | MAICON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MANUTENÇÃO (JARDINAGEM E PALICAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS JARDINS PERTENCENTES AOS PRÉDIOS E ÁREAS DE CANTEIRO PERTENCENTES AO PODER PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007224 | 27/12/2022 | 42236.68 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/11/2022 A 24/12/2022, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007225 | 27/12/2022 | 42834.04 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR MAIS MOTORISTA, (COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/11/2022 A 24/12/2022, CONFORME CTR: 00043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/12/2022 | 16419.03 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/12/2022 | 103364.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/12/2022 | 11760.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/12/2022 | 72690.13 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/12/2022 | 2924.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA AO MÊS DE SAUDE - ACS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/12/2022 | 6667.50 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/12/2022 | 23412.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/12/2022 | 52587.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/12/2022 | 9244.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | ESTRATéGIA SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 28/12/2022 | 10392.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREMIO Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) O PMAQ-AB tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes, REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILâNCIA EM SAúDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/12/2022 | 9696.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/12/2022 | 34.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/12/2022 | 1883.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/12/2022 | 14960.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007235 | 28/12/2022 | 7000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE SUA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVANCIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (CASP) E AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE LEIS (PPA, LDO E LOA), ASSESSORIA AO SETOR COMPET. NA ESCRIT. DE REC. E DESP. DIARIAS COM TMB JUNTO A ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007236 | 28/12/2022 | 4000.00 | 27074687000166 | DENOTAR CONSULTORIA PART-TIME FOLLOW UP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR CONSULTOR PAR-TIME NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO T-SHAPED, COM PROGRAMA PRELECIONADOR, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROGRESSIVO E DE MENTORING, COM CESSÃO DOS DIREITOS DE PRODUÇÕES INTELECTUAIS COM A MARCA PESSOAL DO PRESENTE E EXPRESSA CARACTERISTICA TECNICA, NOS TERMOS DOS ARTS. 13,25 E 111, DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 2º DA LEI 14.039/2020, COM SINGULARIDADE LIGADA A CRITERIOS DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/12/2022 | 3980.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | IMPORTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E INSERÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE CARATER AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, VISANDO SUPORTE A IMPLEMENTAÇÃO DE TECNICAS DE MONITORAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, ATRAVES DE AÇÕES E ATOS PREESTABELECIDOS NA SALVAGUARDA DA GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS COM FULCRO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCONTIGENTES PELA PREFEITURA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/12/2022 | 30338.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/12/2022 | 7797.20 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/12/2022 | 3800.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/12/2022 | 24000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ELETIVOS,(PREFEITO E VICE-PREFEITO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/12/2022 | 10736.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/12/2022 | 6100.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA GERAL, REGIME COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 22840-0 FMAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/12/2022 | 950.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO TRAJETO PECORRIDO PELA "CARAVANA DO PAPAI NOEL 2022", REALIZADA EM ALUSÃO AO NATAL DE PAZ DESTA ENTIDADE, NOS SITIOS RIACHÃO, GROSSOS, JATY E TAMANDUÁ, NO DIA 27/12/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO TRAJETO PECORRIDO PELA "CARAVANA DO PAPAI NOEL 2022", REALIZADA EM ALUSÃO AO NATAL DE PAZ DESTA ENTIDADE, NOS SITIOS: JUÁ, JUREMA, TABOCAS, MELANCIA E CAJÁ, NO DIA 23/12/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/12/2022 | 1430.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO TRAJETO PECORRIDO PELA "CARAVANA DO PAPAI NOEL 2022", REALIZADA EM ALUSÃO AO NATAL DE PAZ DESTA ENTIDADE, NOS SITIOS: JUCÁ, OITY, SERRA VELHA, JACARÉ, BOLAS E ÁGUA FRIA, NOS DIAS: 25 E 26/12/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/12/2022 | 320.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO TRAJETO PECORRIDO PELA "CARAVANA DO PAPAI NOEL 2022", REALIZADA EM ALUSÃO AO NATAL DE PAZ DESTA ENTIDADE, NAS RUAS DO MUNICIPIO COM PARADA NO PARQUE LINEAR URBANO ANTONIO ERNESTO DE ANDRADE, NO DIA 24/12/2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/12/2022 | 4936.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENçãO INTEGRAL à FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O PISO SOCIAL BASICO - PSB (PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/12/2022 | 1803.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/12/2022 | 2512.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/12/2022 | 3000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/12/2022 | 7272.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007309 | 28/12/2022 | 272.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO AGUA FRIA (UNIDADE ANCORA) - (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007310 | 28/12/2022 | 3960.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARÉ (UNIDADE ANCORA) - (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007311 | 28/12/2022 | 22939.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007313 | 28/12/2022 | 23920.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | AQUISICAO PARCELADA DE AR-CONDICIONADOS: 16 (dezesseis) AR CONDICIONADO DE 9.000btus, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/12/2022 | 874.00 | 35493763000104 | LUCICLEBE ALVES GUERA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE GELO COMUM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NATAL DE PAZ 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007245 | 28/12/2022 | 7908.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) TENDAS 04X04mts., MODELO CHAPÉU DE BRUXA, E 12 (DOZE), SANITÁRIOS QUIMICOS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007246 | 28/12/2022 | 4726.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007247 | 28/12/2022 | 7500.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007248 | 28/12/2022 | 8100.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 000119/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007249 | 28/12/2022 | 2624.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007250 | 28/12/2022 | 5653.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007251 | 28/12/2022 | 5859.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007252 | 28/12/2022 | 2730.00 | 22109422000132 | J.J. NETO - JOEL J. DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS E DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL E ADJACENCIAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME ITINERÁRIO DEFINIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00051/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007253 | 28/12/2022 | 924.50 | 21851161000169 | JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/12/2022 | 31368.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CULTURA TURIMOS E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/12/2022 | 387608.12 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/12/2022 | 69058.16 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/12/2022 | 202939.77 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/12/2022 | 2029.17 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/12/2022 | 5985.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/12/2022 | 53025.07 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007295 | 28/12/2022 | 1775.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO BOLAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007296 | 28/12/2022 | 5106.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007297 | 28/12/2022 | 3746.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007298 | 28/12/2022 | 1740.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ESCOLA MAIS EDUCAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0007312 | 28/12/2022 | 57642.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MOVEIS ESCOLARES: CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO P.P. 00019/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/12/2022 | 1320.00 | 00000012120448 | JOSENILDO VALENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSIDIARIOS DE MODO NÃO LABORIOSO, EM OCASIÕES OPORTUNAS, NO INTERIM DO SISTEMA DE CAPTURA DE ÁGUA NO MANANCIAL SUBTERRANEO, NO SITIO JJUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ISTO POSTO, INTENTATIVO A PERCEPÇÃO DA IMPROGRESSIVIDADE, DA CAPACIDADE OPERACIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/12/2022 | 1585.00 | 45467181000107 | JOSE ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: QFF-6779, QFM-5F93, QSM-8460, QSK-5127, E MAQUINA PATROL 120K, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/12/2022 | 15249.48 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/12/2022 | 38692.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/12/2022 | 17886.97 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007299 | 28/12/2022 | 3565.74 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007300 | 28/12/2022 | 2246.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007301 | 28/12/2022 | 2400.30 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007302 | 28/12/2022 | 4377.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007303 | 28/12/2022 | 3532.55 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007304 | 28/12/2022 | 4849.85 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007305 | 28/12/2022 | 4600.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007306 | 28/12/2022 | 2398.80 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007307 | 28/12/2022 | 4350.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007308 | 28/12/2022 | 5076.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/12/2022 | 3408.80 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/12/2022 | 19920.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/12/2022 | 8000.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/12/2022 | 51800.15 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -15% LC 141- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/12/2022 | 23036.40 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/12/2022 | 34142.70 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% LC 141 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/12/2022 | 160.00 | 00010617109478 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO, A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO A QUANTO AO RECADASTRAMENTO PELO CORTE DE TERRA PARA O ANO DE 2023, COORDENATO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/12/2022 | 1272.60 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/12/2022 | 13372.00 | 08865628000161 | Prefeitura Municipal de Itatuba | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/12/2022 | 184.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/12/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - SEYANE M. A. MORAIS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTAL DE NOTICIAS MULTIMIDIA, NA PROLIFERAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS FOMENTADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONSISTINDO EM COMUNICAR, PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCUIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, A FIM DE PRESTAR CONTAS A SOCIEDADE E ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, VISANDO EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS E DAS AÇÕES, COM FUNDAMENTO NO DIREITO A INFORMAÇÃO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/12/2022 | 350.00 | 46691674000180 | JOAO CARLOS MAGNO DINIZ FILHO 12491367416 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFEIÇÕES E CONFEIÇÃO, COM PREPARO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS TIPO SUCO/REFRIGERANTES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/12/2022 | 2930.00 | 00009133245401 | ROBERIO COREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES COLABORATIVAS DAS FESTIVIDADES ORGANIZADAS PELO EDIL, EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO, SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, EM COOPERAÇÃO NAS AÇÕES CELEBRATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/12/2022 | 600.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NA PRAÇA ZACARIAS DIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007352 | 29/12/2022 | 1499.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLY6E47, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/12/2022 | 18360.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO EM EVENTOS POPULARES: UNAUGURAÇÕES DA UBS JACARÉ, UBS TABOCAS, COLEGIO SITIO BOLAS E CENTRO DE FISIOTERAPIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/12/2022 | 922.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS E OUTROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REMESSA DE N°:000180, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/12/2022 | 130.00 | 00071268785407 | ALTEMAR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 09/11/2022, 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/12/2022 | 540.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS RECICLAGEM DE TONNER HP85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007353 | 29/12/2022 | 269.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-6779, OGE6956, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007396 | 29/12/2022 | 3559.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 29/12/2022 | 154.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4262-5 FPM, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8558-8 IPVA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 29/12/2022 | 73.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6089-5 TRIBUTOS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 29/12/2022 | 286.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8549-9 ICMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA A FOPAG, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/12/2022 | 2000.00 | 39682611000100 | S.F. SERVIÇOS E CONSULTORIA | Prestação dos serviços de atividades auxiliares de apoio à gestão conspecto pela contadoria destarte para legitimação e eficiência gerencial das informações comprobatórias da despesa, no anteparo para criação de soluções com base nas necessidades e expectativas da Secretaria Municipal de Finanças, para otimização de aplicações e objetivos de compliance e outras obrigações, com fulcro no Decreto Federal nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 Portaria MPDG nº443, de 27/12/2018, REFERENTE a 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/12/2022 | 4000.00 | 26824897000161 | E & C - SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTÁRIA COM ESCRITURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/12/2022 | 720.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE A A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E RH DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/12/2022 | 4740.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4262-5 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/12/2022 | 258.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2022 | 119.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5986-2 FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/12/2022 | 2.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 283142-2, ADO LC-176/2020 (ADO25), EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA C/C 29222-2, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REALIZADO NESTA DATA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE DOC/TED. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/12/2022 | 1212.00 | 18200545000107 | INSTITUICAO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTE RELATIVO A CALEBRAÇÃO DE CONTRATO,FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO ACIMA E ESTA ENTIDADE, DEVIDO A DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO DE INGÁ, PARA ATENDIMENTO AO USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM FRAGILIDADES DOS VINCULOS FAMILIARES, COM DEPENDENCIA DO ALCOOL, ORA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PACIENTE: REGINALDO FELICIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007360 | 29/12/2022 | 636.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QDU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE AçãO SOCIAL | MANUTENÇÃODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/12/2022 | 120.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FORD KA DE PLACA QFU-3I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007315 | 29/12/2022 | 22939.50 | 19211844000100 | MERCADINHO CENTRAL - JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA CONTA CORRENTE 19.561-8 FUS, CORRESPONDENTE À TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIÁCO DO PACIENTE: GENARIO BARROS FELIX, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007361 | 29/12/2022 | 9393.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: RLS2J69, RLS2J29, RLS2F09, RLS2F89, RLS2I29, OGF-9398, QSK4B66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007362 | 29/12/2022 | 5389.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-7551, QFK4B66, QFM-5593, QFM-5663, QFO-7113, QFQ-8D37, QSF-2309, QSK-5127, QSK5H77, ,RLW8A80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007375 | 29/12/2022 | 1654.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO AGUA FRIA, DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007382 | 29/12/2022 | 1030.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R15, DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA: RLS-2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/12/2022 | 235.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: FIAT TORO RLS-2I29, SANDERO RLS2J29, SANDERO RLS2F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007386 | 29/12/2022 | 29300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007387 | 29/12/2022 | 37564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007388 | 29/12/2022 | 58250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARM.MED.E HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 05/2022, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO - PB PARA: AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, MEDIANTE SOLICITACAO E ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007389 | 29/12/2022 | 8619.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SER. DE PROD. HOSP. E LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL,(INSUMOS) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAúDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/12/2022 | 9111.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007395 | 29/12/2022 | 3500.00 | 23025757000135 | GOMES E GALDINO ADVOGADOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA, RELATIVAS AO PATRONIO OU DEFESA DE CAUSAS DO CONTECIOSO JUDICIAL OU EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CUJA PARTE INTERESSADA SEJA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 000029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENçãO BáSICA DA SAúDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2022 | 1000.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: EVENTO DE REFORMA E APLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO TABOCAS; INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SITIO JACARÉ, INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PÓS-COVID, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/12/2022 | 450.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO BOLAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/12/2022 | 1800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO), IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/12/2022 | 1259.10 | 22392208000136 | MANOEL RESTAURANTE E SELF-SERVICE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ALMOÇO E JANTA, ICLUSO SUCOS, DESTINADO A BANDA CAVALO DE PAU, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLITIC A DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/12/2022 | 500.00 | 30341185000169 | INGRID SANTOS 10944279422 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E VIDEOS AÉREOS UTILIZANDO EQUIPAMENTO DRONE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/12/2022 | 2410.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LOCOMOLIDADE DE AULISTAS, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA E AS SENDAS CONVENCIONAIS, NO INTERIM PLANILHADO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, UTILIZANDO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PRESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/12/2022 | 840.00 | 00009367832494 | FERNANDO BENEDITO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AOS ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A QUADRA: ALAMBRADOS, TRAVES, TELAS, ETC. E LIMPEZA UTILIZANDO MATERIAL ESPECÍFICOS: SOLUÇÃO DE AGUA COM SABÃO NEUTRO, VASSOURAS, ETC.), DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE ERNESTO NETO, COORDENADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/12/2022 | 1580.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOBILIDADE DE AULISTAS, NO SITIO MELANCIA DE CIMA, PARA SITIO MELANCIA DE BAIXO, COM O VEICULO PERTENCENTE AO PROPRIETARIO, NO INTERIM PLANILHADO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/12/2022 | 1071.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, NAS FESTIVIDADES NATALINAS "NATAL DE PAZ", REALIZADO NO PARQUE LINEAR, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/12/2022 | 335.00 | 00004578508412 | JOSENILDO DA SILVA CANTILIANO. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, NA FORMATURA DOS CONCLUINTES 2022, REALIZADO NA ESCOLA CENEC, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007354 | 29/12/2022 | 2315.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: FVW5D07,QSI6D16, QFM4J93,, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007355 | 29/12/2022 | 3478.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACAS: OET-4B76, OFG2292, QFM8329, OGC-6129, OGE2D20, OGG2395, QFK0616, QFK-0626, QSJ5S27, RLZ-2D74, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO à CULTURA E TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA NO MUNICÍPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/12/2022 | 19590.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO EM EVENTOS POPULARES: CARAVANA DE PAPAI NOEL, EMANCIPAÇÃO POLITIVA E REVEILLON, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, COORDENADTOA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007373 | 29/12/2022 | 2106.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SITIO BOLAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007374 | 29/12/2022 | 1904.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA A ESCOLA DO SITIO SERRA VELHA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/12/2022 | 40.00 | 21043180000169 | AURIMAR DA SILVA OLIVEIRA | Serviços automotivo, em veículos, utilizando técnicas de limpeza profunda visando o combater microrganismos presentes no sistema de ar-condicionado e para remoção de mau cheiro no interior dos carros, eliminando fungos, bactérias e vírus, com remoção de impurezas e detritos que se acumulam no motor dos seguintes automóveis: GOL QFM-4193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/12/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA INFANTIL, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/12/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/12/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/12/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/12/2022 | 1100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, UTILIZANDO URNA FUNERARIA ADULTO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007358 | 29/12/2022 | 297.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: RLV8E66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SAS | MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007359 | 29/12/2022 | 507.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSM-8460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0007314 | 29/12/2022 | 15345.79 | 34128045000168 | TASSIO A. NORBERTO AGUIAR- SHOP CARROS COM. DE PEÇAS E LOC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007325 | 29/12/2022 | 24000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA POR DIARIA TIPO CAMINHÃO TANQUE COM PACADIDADE MINIMA DE 8.000lt. COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, SENDO 30 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO: 0131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00003929564467 | JOSE RILDO SATURNINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00014270669497 | MANOEL MESSIAS BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA ORDENAÇÃO, ASSEAMENTO E NO EXPURGO DA ALIMPADURA DAS VIAS PÚBLICAS NAS AREAS DELINEADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS SITIOS: TABOCAS E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/12/2022 | 480.00 | 00070317058436 | OVAILDO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ARRIMO, SUPORTE E APLICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE INTERPERIES EM VIAS PUBLICAS, EM TERRENOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E EM LOCAIS/IMOVEIS DESTA ENTIDADE, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007356 | 29/12/2022 | 1558.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: QSK5I27, IYE7C78, ROCADEIRA, MOTORBOMA, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007357 | 29/12/2022 | 11478.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA, PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA: OGD-6939, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007365 | 29/12/2022 | 6270.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007366 | 29/12/2022 | 5043.27 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007367 | 29/12/2022 | 5863.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007368 | 29/12/2022 | 7433.45 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007369 | 29/12/2022 | 6132.53 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007370 | 29/12/2022 | 4015.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007371 | 29/12/2022 | 3917.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007372 | 29/12/2022 | 3560.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007376 | 29/12/2022 | 2600.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007377 | 29/12/2022 | 3849.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007378 | 29/12/2022 | 4919.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007379 | 29/12/2022 | 375.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007380 | 29/12/2022 | 2397.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007381 | 29/12/2022 | 8702.54 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANçAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/12/2022 | 9108.49 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA - PARTE RENDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/12/2022 | 52976.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECAD | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/12/2022 | 2552.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO R.A.T., DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/12/2022 | 10605.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAçãO INFANTIL | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO VAAT - 50% EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/12/2022 | 530.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/12/2022 | 130504.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/12/2022 | 6525.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/12/2022 | 1467.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/12/2022 | 73.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/12/2022 | 139664.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importe relativo ao debito de Contas com a arrecadação da contribuição de Iluminação Pública - CIP, realizados no período de JANEIRO A DEZEMBRO/2022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SECOSUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVOÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007410 | 30/12/2022 | 6000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA, TRATORES VALTRA, PÁ MECANICA XCMG, TRATORES MASSEY FERGUSSON, VEICULO DE PLACA: OGD-6939, NO PERIODO DE 16 A 29/12/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7357, EMITIDO EM 29/12/2022, POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/12/2022 | 70060.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/12/2022 | 3703.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO R.A.T. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAúDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/12/2022 | 4000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 15% LC 141 E SAUDE - PSF, ACS, CEO E MAC, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 0007399, POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7394
Última atualização: 11/06/2024